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借:管理費用 貸:現金 借:應交稅金--應交增值稅--抵減稅款 貸:營業(yè)外收入 我們科目沒有抵減稅款,只有減免稅款,可我提交是顯示該科目出現負數,請問怎么回事
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2016-09-07
老師,昨天我在學堂問老師那個稅控盤1050是借:應交稅金-應交增值稅-減免稅款1050,貸:營業(yè)外收入,今天您這用的是沖管理費用
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2016-08-11
老師:稅控盤維護費用現金支付了330元,會計分錄:借:管理費用 貸:現金 第2步:借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸:營業(yè)外收入。 這樣對不對?
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2016-05-23
第一次接觸財政撥款,收到款項時,借:銀行存款 20 貸:專項應付款 20支出時:借:管理費用/固定資產/其他 20 貸:銀行存款/現金 20項目完成驗收后,借:專項應付款 20 貸:營業(yè)外收入 20 賬務處理這么做對嗎?要求單獨核算,??顚S檬窃趺大w現呢?單獨列輔助賬嗎?
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2018-04-11
老師我把金稅盤和維護費的發(fā)票認證了 是應該先轉出 然后正常做借:管理費用,貸:銀行存款,同時,借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額),貸:營業(yè)外收入 就可以了么 那我們是新公司 最近幾個月沒有銷項稅 這個也是可以留抵的么 還是等有銷項稅了再填寫表(四)
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2017-11-07
4、企業(yè)因債權人撤銷而轉銷無法支付的應付賬款時,應按所轉銷的應付賬款賬面余額計入( ?。?。(2018年) A.資本公積 B.營業(yè)外收入 C.其他應付款 D.管理費用
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2020-04-27
對于無法查明原因的現金短缺,企業(yè)在進行會計處理時,可能涉及的科目有______A管理費用B其他應收款C待處理財產損益D營業(yè)外支出
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2016-09-20
請問老師,稅控盤維護費用,付款時候借管理費用,貸銀行存款,怎么做抵減增值稅的分錄呢?是不是借應交稅費-應交增值稅-減免稅貸營業(yè)外收入-補貼收入?
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2020-07-31
老師好 請問老師 我們公司是小規(guī)模 ,出納6月購買了稅控設備480 做賬分錄 借:管理費用 480 貸 銀行存款480 然后沒有業(yè)務 7月申報的時候我就只填寫了480,是不是在7月不用做賬務處理 ? 2.如果6月有業(yè)務發(fā)生 抵扣的話 是不是7月申報抵減的話 在7月需要做 分錄 是 借:應交增值稅 480 貸 :營業(yè)外收入 480
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2019-08-23
季報的利潤表 營業(yè)收入41266 管理費用 42155 財務費用 31.58 營業(yè)凈利潤 -920.09 營業(yè)外收入1237.99 利潤總額是317.9 在報企業(yè)所得稅時候 應該怎么填怎么報
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2017-07-10
我收到一張280的航天服務費票,11月我可以先把票做進帳里面,借:管理費用,貸:銀行存款。等到12月要抵扣增值稅的時候。賬上再做,借:應交稅費—應交增值稅(稅金減免),貸:營業(yè)外收入,這樣可以嗎?還是發(fā)票當月入賬當月就要在賬上抵扣
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2017-12-04
公司收到科技局的撥款,發(fā)生的費用,具體的分錄,分錄是 1. 收到款時 借:銀行存款 貸:專項應付款 2.發(fā)生的差旅費、員工工資、空調折舊費,借:管理費用-費用發(fā)支出-差旅費 /工資/ 貸:銀行存款 (空調區(qū)分不開做到管理費用-辦公費) 同時:借:專項應付款 貸:營業(yè)外收入 可又糾結是不是用遞延收益
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2018-07-18
為什么購買稅控盤的分錄是這樣:借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。貸方可以是營業(yè)外收入嗎
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2018-09-27
一張進項發(fā)票是2月收到的,錢也從帳上扣掉了,但2月份我沒有做帳,認證發(fā)票我是3月份去認證的,我想在這個3月把這張發(fā)票做掉,我應該怎么做,是倉儲費,還有一點是這個發(fā)票的金額多,實際付出去的錢少假如發(fā)票是38400,進項稅2173.58,實際銀行存款付出去了36000,(發(fā)票多開了2000是公司成立之前的費用)我是不是這樣做會計分錄:借 管理費用 36226.42 應交稅金-應交增值稅 進項稅 2173.58 貸 銀行存款 36000 營業(yè)外收入 2000
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2017-03-30
老師,殘疾人就業(yè)保障金申報表,我公司是小規(guī)模納稅人,減免費用,繳納額為0。老師,我這個用不用做會計分錄,如果用做,怎么做分錄,是不是,借,管理費用:減免殘疾人就業(yè)保障金,貸:營業(yè)外收入
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2020-03-18
企業(yè)首次購買稅控設備,月末會計賬務處理: 借:應交稅費——應交增值稅——減免稅款 貸:營業(yè)外收入(還是銀行存款或者管理費用) 請問老師,貸方科目具體選哪個會計科目
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2020-06-21
關于稅控服務費可以抵稅: 繳納服務費:借:管理費用 貸:銀行存款,收到票 借:應交稅費-抵免 貸:管理費用 如果是小規(guī)模,月底銷售額不夠45w 借應交稅費-未交增值稅,貸營業(yè)外收入,那稅控服務費抵免的就放在借方嗎
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2022-04-08
老師,你好,我想咨詢一下,我和另外兩個股東新投資一個廠,原來印象協(xié)議是,我40%的股(但要分5%的股份給一個管理人員)另外兩個是30%的股份,現在正式簽協(xié)議,但有個股東要求我的股份讓15%的股份給他,他要當大股東45%(分給管理人員的5%由他在45%中分出來)這樣對我有什么壞處沒有?因為基本上業(yè)務都是他們的,我只管賬和錢,請老師給我參謀一下,謝謝
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2018-12-23
外賬公司 剛入職不久 前任什么也沒交接 上月分錄借管理費用工資福利費貸應付職工薪酬 這個月銀行實際沒發(fā)那么多錢
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2019-04-30
老師,我把公司的開辦費做到另外一個部門的管理費里了,現在想把這個費用單獨做出來,做成新新項目的開辦費,怎么辦?
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2015-11-16