国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

5月代開增值稅專票44000元,稅金1281.55元,但5月申報(bào)附加稅時(shí)是零申報(bào),那6月的附加稅申報(bào)表要怎么填?
1/746
2017-07-13
老師,我們8月份開具了兩張零稅率的發(fā)票,8月份勾選了一張出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。其他發(fā)票沒有。請(qǐng)問增值稅申報(bào)表我是不是只需要填寫下面這些標(biāo)紅的表,其他表不用填寫,直接保存。(開給國(guó)外公司的,我們是外貿(mào)企業(yè),沒有內(nèi)銷,一般納稅人)
8/17
2023-09-13
你好,我現(xiàn)在報(bào)7月所屬期稅的時(shí)候碰到這種問題,開票系統(tǒng)的銷項(xiàng)稅額和稅務(wù)系統(tǒng)里的存根聯(lián)數(shù)據(jù)是一致的【都是】,但是稅務(wù)系統(tǒng)里的增值稅申報(bào)表上顯示的銷項(xiàng)稅要多0.01元嗎,導(dǎo)致多交增值稅0.01,我已經(jīng)點(diǎn)擊扣款了,已經(jīng)不能撤回重新申報(bào)了,請(qǐng)問這多出來的0.01元如何做賬
2/372
2021-08-12
你好,我司發(fā)票已抵扣,對(duì)方開了紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票,增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額也轉(zhuǎn)出了,那我金蝶怎么入賬呢
2/172
2022-10-17
老師,生產(chǎn)企業(yè)一般貿(mào)易,增值稅申報(bào)表,免抵退應(yīng)退稅額是怎么填的
2/546
2022-02-18
您好!請(qǐng)問小規(guī)模公司1—3月份的營(yíng)業(yè)收入比增值稅申報(bào)表多,多出部份是沒有開發(fā)票的,進(jìn)了營(yíng)業(yè)收入,所以導(dǎo)致增值稅申報(bào)表跟利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入對(duì)不上,需要如何調(diào)整?
1/725
2020-07-08
老師,轉(zhuǎn)出處理增值稅申報(bào)表要怎么填? 轉(zhuǎn)出處理對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)做賬上還是按照 “比如借庫存商品貸進(jìn)項(xiàng)稅這樣來做“這個(gè)方法來做嗎
1/398
2020-10-13
小規(guī)模季度不超過三十萬,稅點(diǎn)1%,增值稅申報(bào)表按3%申報(bào),會(huì)計(jì)分錄該怎么做
1/1367
2020-04-10
老師,電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表中表4《稅額遞減情況表》,第6行“本期發(fā)生額”是填寫本期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
1/515
2020-03-23
本公司2016年被稅務(wù)局查出有幾張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是虛開,要求做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和調(diào)整2016年所得稅,進(jìn)項(xiàng)和滯納金從本月的增值稅申報(bào)表中做了轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問賬務(wù)上怎么做調(diào)整?
2/1378
2019-04-22
老師,請(qǐng)問增值稅申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)稅額比入賬金額多是怎么回事?
1/2777
2020-12-17
增值稅申報(bào)表上的應(yīng)納稅額與金稅盤上的稅額不一致
1/2525
2020-12-05
老師,新版電子稅務(wù)系統(tǒng),增值稅申報(bào)表客運(yùn)服務(wù)費(fèi)與稅控盤的稅額填在哪呢?
3/250
2023-09-11
老師:第一季度公司開發(fā)票房屋租賃費(fèi)5%,開票金額280000未達(dá)起征點(diǎn),不需要交增值稅,填寫增值稅申報(bào)表10行小微企業(yè)免稅銷售額填寫280000元,需要填寫減免申報(bào)明細(xì)表嗎?
1/666
2021-04-14
一 般納稅人報(bào)表里還要填一個(gè)增值稅申報(bào)表,服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)這個(gè)表,我們是工程服務(wù)公司 ,那這個(gè)表里有一個(gè)是服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目這一列,這個(gè)實(shí)際扣除金額是什么呢??我們不涉及這個(gè)事吧???上個(gè)月都是補(bǔ)0保存的。那我想弄明白,這個(gè)扣除項(xiàng)目是怎么回事?????不是進(jìn)項(xiàng)扣除額吧?????
1/1011
2018-04-09
增值稅申報(bào)表2月份,15欄,免抵退應(yīng)退稅額,是指1月份上報(bào)上去還是2月份上報(bào)上去的數(shù)據(jù),這個(gè)數(shù)據(jù)是自動(dòng)的嗎
2/281
2023-04-16
增值稅申報(bào)表中留抵稅額如何調(diào)成0,留著進(jìn)項(xiàng)下次有銷項(xiàng)時(shí)再抵扣,如圖
6/1553
2022-06-02
想問一下因?yàn)橹?計(jì)算銷項(xiàng)稅時(shí)錯(cuò)誤,而且已經(jīng)申報(bào)了,在不改變已經(jīng)申報(bào)了的銷項(xiàng)稅額情況下,如現(xiàn)在根據(jù)已經(jīng)錯(cuò)報(bào)的銷項(xiàng)稅額反推數(shù)據(jù),把應(yīng)收借方增加,收入貸方增加,請(qǐng)問本月申報(bào)時(shí)應(yīng)該做哪些數(shù)據(jù)處理,憑證又該如何更正或者補(bǔ)記呢 例如? (稅率算錯(cuò)的) 借:應(yīng)收10000 貸:收入8700 銷項(xiàng)稅1300 根據(jù)已經(jīng)申報(bào)的銷項(xiàng)稅反推 借:應(yīng)收11300 貸:收入10000 銷項(xiàng)稅1300 那差額部分本月如何做分錄, 應(yīng)收差額部分:11300-10000=1300 收入差額部分:10000-8700=1300 增值稅申報(bào)表和所得稅已經(jīng)申報(bào)了,要做什么修改啊
2/1052
2021-11-24
老師,小規(guī)模收到專用發(fā)票,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是吧?那增值稅申報(bào)表中怎么填寫呢?還有要不要認(rèn)證呢,認(rèn)證的話也進(jìn)不了認(rèn)證確認(rèn)平臺(tái)
1/805
2019-04-12
老師,請(qǐng)問我賬務(wù)系統(tǒng)里的“進(jìn)項(xiàng)稅額”與增值稅申報(bào)表里的“進(jìn)項(xiàng)稅額”不相等,應(yīng)該怎么進(jìn)項(xiàng)處理?。烤唧w的我上傳圖片了,麻煩老師幫我看一下應(yīng)該怎么處理,使兩處的金額一致
6/1096
2022-11-04