国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

老師,我們公司享受增值稅即征即退,這個月申報(bào)時(shí)又可以享受先進(jìn)制造業(yè)增值稅進(jìn)項(xiàng)加計(jì)5%扣除,我填申報(bào)表時(shí),系統(tǒng)自動5%加計(jì)抵減的增值稅額填入表4第7行,是這樣嗎?
1/261
2024-05-13
老師 請問我在做每月增值稅申報(bào)的時(shí)候還需要申報(bào)各月財(cái)務(wù)報(bào)表嗎 還是季度申報(bào)所得稅時(shí)再申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表
1/657
2019-08-20
增值稅納稅申報(bào)表,附表三,不動產(chǎn),無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目,這張表扣除項(xiàng)目指什么?
1/2032
2018-10-09
增值稅申報(bào)表主表的本年累計(jì)數(shù)跟利潤表的營業(yè)收入本年累計(jì)數(shù)一致對嗎?
1/4086
2018-01-13
老師,增值稅附表二,本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票,這個是申報(bào)系統(tǒng)自動獲取的嗎
2/917
2020-07-10
公司是住宿業(yè)增值稅小規(guī)模納稅人,自行開具增值稅專用發(fā)票時(shí)應(yīng)如何填寫申報(bào)表?
1/926
2017-06-04
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,免稅項(xiàng)目,免征增值稅項(xiàng)目銷售額是填含稅還是不含稅的?
1/4975
2020-03-18
11月份代開增值稅專票了,已經(jīng)繳納增值稅136.28,今天再報(bào)國稅報(bào)表時(shí),城建稅用申報(bào)嗎?
1/433
2019-01-04
小規(guī)模增值稅申報(bào)表第10小微企業(yè)免稅銷售額包含代開的增值稅專用發(fā)票金額嗎
1/1405
2019-04-05
出售固定資產(chǎn)(汽車)開了增值稅專票,這個銷項(xiàng)稅額要在增值稅申報(bào)表中哪一欄填寫???
1/2304
2019-01-03
老師增值銳申報(bào)表期末未交稅額和明細(xì)賬里面的未交增值銳余額 應(yīng)該是一致的嗎
1/805
2021-09-30
老師,小規(guī)模季報(bào),有普票免增值稅,也有3個點(diǎn)的專票銷售額 ,如何填報(bào)增值稅申報(bào)表?
1/284
2023-03-13
你好,我在進(jìn)行小規(guī)模季度申報(bào)時(shí),提示未達(dá)起征點(diǎn),那要如果填寫增值稅納稅申報(bào)表
1/468
2019-07-02
老師好 請問一下增值稅納稅申報(bào)表24行期初未繳納稅額為上月32行期末未繳納稅額(多繳為負(fù)數(shù))但是這個月申報(bào)時(shí)期初未繳數(shù)字不對,手動也修改不了申報(bào)失敗該怎么辦?上個月的期末未繳稅額可以申請退稅嗎?網(wǎng)上該如何操作?
3/817
2020-05-13
1月出口的貨物,我2月在報(bào)1月稅的時(shí)候在增值稅納稅申報(bào)表填報(bào)了?,F(xiàn)在9月份我申請退稅,登錄的所屬期是1月還是8月
1/837
2019-09-06
小規(guī)模企業(yè)季度申報(bào)時(shí),“增值稅納稅申報(bào)表附列資料”中“本期發(fā)生額”是填哪個金額的?是“小規(guī)模納稅申報(bào)表”中的哪個數(shù)據(jù)呀?(前提是季度銷售額不滿9萬)
1/1199
2018-01-11
小規(guī)模季報(bào),二季度開普票不含稅10萬 稅1千。月末結(jié)轉(zhuǎn)1千到營業(yè)外免稅收入里。但增值稅申報(bào)表里免稅額依然是3%的利率也就是3千。這種情況。怎么操作?或者附表如何填寫?謝謝!
1/247
2020-07-07
房企收了全款到了增值稅納稅時(shí)間 增值稅申報(bào)表如果報(bào)了銷售額 那么所得稅方面怎么確定收入 成本還未發(fā)生完呢
1/505
2017-07-04
老師您好:上年末,公司辦公場所租賃費(fèi),開票認(rèn)證后掛賬,后因票據(jù)錯誤予以退回,稅務(wù)系統(tǒng)已紅沖,賬面尚未沖回,稅務(wù)系統(tǒng)比賬面少;今年初,賬面沖銷發(fā)票,稅務(wù)系統(tǒng)比賬面多同樣的數(shù)額,現(xiàn)在,總部查增值稅申報(bào)表與賬面進(jìn)銷項(xiàng)差異,麻煩老師這個怎么調(diào)整?本年的不符,但年累計(jì)總數(shù)是相符的
1/177
2021-09-23
老師,公司有一些情況如下,公司是一般納稅人,是商貿(mào)類,去年6月開錯3%的稅率給客戶,應(yīng)是開13%,當(dāng)時(shí)7月申報(bào)稅時(shí)客戶才發(fā)現(xiàn)開錯,所以按照稅局工作人員的方法把開錯稅率的發(fā)票換算成13%的,填在未開具發(fā)票那欄,使得增值稅申報(bào)表和月度統(tǒng)計(jì)表有一些出入,那我是按照申報(bào)表的數(shù)據(jù)對賬,還是以月度統(tǒng)計(jì)表來對賬?
1/231
2021-03-22