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老師好,請問沖上個季度紅字發(fā)票,這次看電子稅務(wù)系統(tǒng)只有增值稅出現(xiàn)負(fù)數(shù),怎么附加稅都是零(按理也是負(fù)數(shù))上個季度增值稅及附加稅都交了,做賬沖了收入沖了增值稅及附加稅,怎么稅務(wù)系統(tǒng)增值稅申報表里只有增值稅是負(fù)數(shù),附加稅卻是零,應(yīng)該附加稅也是負(fù)數(shù)的,好奇怪啊,還是做賬干脆不沖附加稅,這樣才與稅務(wù)報表一致,請教下[抱拳]
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2021-10-12
核心征管提示信息:保存失敗!錯誤原因:主表第17欄“核定應(yīng)納稅額的本年累計”3150.00必須等于第17欄“核定應(yīng)納稅額的本月數(shù)”0.00與“核定應(yīng)納稅額的上期累計”0.00的和。 (錯誤碼626996fc8be342b5aa29bc7dc18b18dc)增值稅申報表這樣該怎么填
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2020-07-23
我們是一家一般人的公司,開的紅字發(fā)票,增值稅稅額也是紅字,那這個紅字的稅額,會增加我們增值稅申報表的留底稅額嗎
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2020-05-26
增值稅申報表銷售附表第三列無票收入是什么意思怎么填,銷售其他發(fā)票這列是指開據(jù)的普通發(fā)票金額嗎?
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2019-11-04
老師,增值稅申報表表一以前某月銷項(xiàng)稅額比賬面銷項(xiàng)稅額多記0.06元,導(dǎo)致賬面留底稅額比報表留底稅額多0.06元,應(yīng)該如何調(diào)整報表或者賬面
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2020-04-05
在填報 增值稅申報表時, 理財收益收入在這里填 在哪呢?兩個藍(lán)色部分加起來,和灰色部分有差異,這個差異是未開票收入的理財收入。理財收入怎么填 應(yīng)稅勞務(wù)收入和應(yīng)稅貨物銷售額填 在這兩個里面哪個呢
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2017-03-09
老師 出口退稅企業(yè)免抵稅額能夠通過增值稅申報表的主表計算出來嗎原財務(wù)算出的免抵稅額為102787.1 這是怎么算的
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2023-12-21
老師!請問下一般納稅人增值稅申報表加計抵減的稅額,主表上面是不是不體現(xiàn)出來?只是在附表四可以看到對嗎?
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2019-09-05
建筑服務(wù)工程款,安裝服務(wù)費(fèi),填寫到附表一9%服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)后,增值稅申報表主表是填寫相同金額至應(yīng)稅勞務(wù)銷售額處嗎?還是說不用填寫?
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2019-12-05
小規(guī)模物業(yè)公司差額征稅,開了5個點(diǎn)和一個點(diǎn)的發(fā)票,該如何填報增值稅申報表
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2022-04-06
你好,老師,建筑勞務(wù)公司在增值稅申報表里是不是應(yīng)該填在服務(wù),不動產(chǎn),無形資產(chǎn),一欄里
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2021-07-07
老師,我這個有一個外購商品送給客戶,視同銷售的會計分錄,那就變成了我增值稅申報表的收入會比財務(wù)報表的收入大,兩者不一致,那我以后申報企業(yè)所得稅的時候,是要按那個數(shù)據(jù)來申報
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2023-12-15
老師好,一張去年12月份的專票今年2月沖紅后,3月又同金額開了一張、7月退稅(未到賬),2月份沖紅的發(fā)票記賬憑證和增值稅納稅申報表都沒有記入,之后2月份的納稅申報表改正過來,但賬面未改。現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整賬面,讓納稅申報表和賬面一致?如果退稅到賬,又該怎么處理。謝謝。稅金多計提的部分,現(xiàn)在用紅字沖還是做相反分錄
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2024-07-28
你好老師,公司19年,7月有2張,8~9月,有4張,的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,被稅局說是虛開發(fā)票,要求企業(yè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,請問這個轉(zhuǎn)出能在現(xiàn)在2022年6月申報5月的增值稅申報表這份表里面的14欄那里填這虛開的19年6張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票總稅額嗎?能在這個時間的申報中進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
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2022-06-06
老師,一般納稅人全年收入,是增值稅申報表(一)按適用稅率計稅銷售額,加上(二)按簡易辦法計稅銷售額,加(三)免抵退辦法出口銷售額,加(四)免稅銷售額嗎?
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2024-01-26
這個季度是預(yù)繳了12100.93,其中有筆預(yù)繳的這個月沒做收入,分期確認(rèn)收入,增值稅申報表預(yù)繳稅額是填總的12100.93,還是扣除這筆沒確認(rèn)收入的稅額?
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2017-01-11
我公司是旅游行業(yè)的小微企業(yè),一季度含稅收入11萬,免征了增值稅。二季度含稅收入50萬,按政策應(yīng)該交增值稅,可是我填好了增值稅申報表,怎么是免繳???
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2019-07-02
公司18年10月份有出口報關(guān)一批樣品給客戶,未收匯,之前會計也未做增值稅申報的數(shù)據(jù)填寫,請問如果要對這個樣品進(jìn)行出口退稅,樣品需要開銷項(xiàng)發(fā)票嗎?還有這個增值稅申報表1月份報12月份的時候填寫數(shù)據(jù)可以嗎?
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2019-01-13
請問老師我小規(guī)模,本季開票29萬,不足30萬,增值稅申報表中免稅銷售額應(yīng)該填哪欄?
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2019-07-09
一般納稅人增值稅申報表主表里面的期末未繳稅額多繳為負(fù)數(shù)什么意思
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2020-05-19