公司18年10月份有出口報(bào)關(guān)一批樣品給客戶,未收匯,之前會(huì)計(jì)也未做增值稅申報(bào)的數(shù)據(jù)填寫,請(qǐng)問如果要對(duì)這個(gè)樣品進(jìn)行出口退稅,樣品需要開銷項(xiàng)發(fā)票嗎?還有這個(gè)增值稅申報(bào)表1月份報(bào)12月份的時(shí)候填寫數(shù)據(jù)可以嗎?
smile
于2019-01-13 10:39 發(fā)布 ??1930次瀏覽
- 送心意
沈家本老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,律師
2019-01-13 10:49
您好,按照文件規(guī)定,企業(yè)以貨樣廣告品方式報(bào)關(guān)出口且不收匯的,可以進(jìn)行逐筆申報(bào)核銷,選擇貨樣廣告品不收匯核銷,無需進(jìn)行退稅申報(bào),故也不需要開具出口發(fā)票,視同內(nèi)銷。如果是收匯的,按照貨樣廣告品報(bào)關(guān)出口的,可以核銷和退稅。
如果您是不收匯的,就是視同內(nèi)銷,所以需要開具銷項(xiàng)發(fā)票,如果您是1月份開具發(fā)票,就在2月份申報(bào)的時(shí)候進(jìn)行申報(bào)即可。
為您提供參考,如追問會(huì)及時(shí)回復(fù),如滿意,請(qǐng)五星好評(píng)哦。
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您好,出口退稅用的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,填在,附表二的第26欄,出口的銷售,減免稅申報(bào)表填免稅欄次,出口免稅,
2019-02-14 11:58:58

先申報(bào)增值稅后再推送出口退稅
不能轉(zhuǎn)到,需要自己填寫
2019-01-04 15:38:35

同學(xué)你好
這個(gè)要填寫的
2021-12-28 09:10:50

同學(xué)你好,增值稅申報(bào)里面有一個(gè)免抵退的出口額,是根據(jù)出口退稅申報(bào)表里面的出口額,這兩個(gè)一般是要保持一致的。
2021-08-14 11:22:56

兩個(gè)辦法 要么帶著報(bào)表去稅務(wù)局改下 要么這兩百萬后期申報(bào)逐漸消化掉
2020-09-27 10:42:51
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