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?公司實(shí)收資本沒有投完情況下,有未分配利潤可以直接轉(zhuǎn)實(shí)收資本不?需要繳納個(gè)人所得稅股息紅利不?
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2023-09-09
公司實(shí)收資本30萬,2020年期末未分配利潤4.7萬,2021年3月未分配利潤是2.9萬?,F(xiàn)在公司要做95%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,請問需繳個(gè)人所得稅多少?轉(zhuǎn)后賬務(wù)處理怎么處理?
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2021-04-18
老師計(jì)提所得稅金額轉(zhuǎn)入未分配利潤中,利潤總額減少,與利潤表金額不符,是調(diào)上年度末分配利潤嗎還是其他方法
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2023-04-16
現(xiàn)在有個(gè)單位的賬,我把賬給她們都做完了,現(xiàn)在要調(diào)這個(gè)企業(yè)所得稅表,把沒有票的都調(diào)增了,之前的利潤總額是-47315.92,他的都沒有票,房租一年(18年9月1日至19年9月1日)是13000,工資發(fā)了6個(gè)月18000,還有一個(gè)交了的250元的印花稅,剩下的都是沒票的,他們是7月份成立的公司,這該怎么調(diào)? 這個(gè)調(diào)完之后,是不是就影響了19年的期初數(shù),未分配利潤,這個(gè)該怎么寫
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2019-07-14
請問:2020年5月做所得稅匯算比如應(yīng)補(bǔ)所得稅10000萬,5月做帳:借:利潤分配--未分配利潤10000,貸,應(yīng)交稅稅10000,如果在報(bào)2020年季報(bào)報(bào)表時(shí),調(diào)整 了2020年期初數(shù)“未分配利潤與應(yīng)交稅費(fèi)”各10000萬,是不是只調(diào)期初,(財(cái)務(wù)軟件沒有調(diào)整),報(bào)表期末數(shù)是根據(jù)軟件的期末數(shù)生成,申報(bào)報(bào)表期末數(shù)不用調(diào)整 (“未分配利潤與應(yīng)交稅費(fèi)”各10000萬),不知理解對不? 如果期末數(shù)也調(diào)整(“未分配利潤與應(yīng)交稅費(fèi)”各10000萬),到了6月份季度報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)就會(huì)在貸方多10000萬,回為期初調(diào)了應(yīng)交稅費(fèi)10000萬,而在5月又做了憑證補(bǔ)提2019年的企業(yè)所得稅10000萬,而銀行扣一次
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2020-09-28
建筑勞務(wù)公司幫工人交的個(gè)稅怎么掛賬 最終項(xiàng)目會(huì)把這個(gè)稅款打回到公司 但是前面記到所得稅然后下設(shè)了二級科目個(gè)人所得稅 所以之前變成沖減凈利潤了 現(xiàn)在收到這個(gè)款可以把它轉(zhuǎn)增未分配利潤嗎,那未分配利潤金額太大怎么辦 放在那里有影響嗎? 只要不分紅
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2022-05-24
請教老師就是,我們的資產(chǎn)負(fù)債里里的未分配利潤是-74萬左右,但是,我們的企業(yè)所得稅的匯算清繳總是根據(jù)專管員的交稅要求進(jìn)行調(diào)整,現(xiàn)在的情況是匯算清繳的利潤是正數(shù),這種情況,怎么處理呢
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2021-10-27
老師,9月有利潤10萬要計(jì)提所得稅 分錄是 借所得稅費(fèi)用10*5%? 貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交企業(yè)所得稅;10月交稅,借應(yīng)交稅費(fèi), 貸,銀行存款么?
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2023-10-07
是有一筆匯繳清算所得稅補(bǔ)交2200的所得稅,其中是調(diào)整了福利費(fèi)還有招待費(fèi)。補(bǔ)交2200的所得稅整個(gè)完整的分錄麻煩幫寫一下。
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2018-09-11
老師問下匯算清繳的所得稅分錄怎么寫,還有那個(gè)每季度計(jì)提繳納的分錄這能寫,要是之前一直都沒有計(jì)提所得稅,直接做了一筆根據(jù)回單寫的分錄是借所得稅費(fèi)用貸銀行存款,那這個(gè)分錄需要調(diào)整嗎
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2020-07-14
公司代扣代繳個(gè)人所得稅會(huì)計(jì)分錄如何做,我看我們之前的會(huì)計(jì):借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款,這樣對嗎??
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2017-03-29
自然人獨(dú)資企業(yè)年底利潤已經(jīng)交過企業(yè)所得稅,年底法人分紅還需要交個(gè)人所得稅嗎?
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2019-11-09
個(gè)人所得稅全年應(yīng)納稅所得額包括獎(jiǎng)金,福利費(fèi),報(bào)銷費(fèi), 網(wǎng)上代發(fā)代扣,部分業(yè)務(wù)返利嗎
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2022-04-07
我2018年的企業(yè)所得稅沒有計(jì)提,2019年1月直接繳納了企業(yè)所得稅,應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄?
1/3755
2019-06-10
老師你好,我們17年所得稅匯算下來,本年應(yīng)補(bǔ)退所得稅為負(fù)數(shù),-482695 麻煩問下分錄如何做
1/1019
2018-10-23
老師,請問公司制企業(yè)交了企業(yè)所得稅以后,再分給股東錢,股東需要繳納個(gè)人所得稅嗎
1/1056
2021-10-19
老師,轉(zhuǎn)讓技術(shù)所得,在調(diào)整應(yīng)納稅所得額時(shí),為什么要扣除(700-100),畫藍(lán)色圈的部分不理解?
3/1633
2020-08-08
企業(yè)所得稅季報(bào)已經(jīng)報(bào)完了,稅款已經(jīng)交完了,分錄沒計(jì)提所得稅,可以下個(gè)月在計(jì)提嗎
1/2022
2019-04-12
老師,這個(gè)題,為什么未分配利潤不作為股息所得?您看,書本上不是說應(yīng)確認(rèn)股息所得嗎
1/1296
2020-07-25
開外經(jīng)證然后預(yù)交的個(gè)人所得稅是生產(chǎn)經(jīng)營的,計(jì)提到什么分錄里面啊,所得稅費(fèi)用嗎
1/1971
2021-01-20
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