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挖機個體工商戶查賬征收每月每季度免征額度?是增值稅和附加稅都免嗎?
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2020-01-07
小規(guī)模納稅人季度收入低于30萬是免征增值稅的,是否也是免征附加稅呢?
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2019-07-07
挖機個體工商戶核定征收每月每季度免征額度?是增值稅和附加稅都免嗎?
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2020-01-07
請問,如果個人租賃場地給公司,代開發(fā)票征收稅率是多少?如果小規(guī)模納稅人租賃場地給公司,增值稅征收稅率是多少?如果一般納稅人租賃場地給公司,增值稅征收稅率是多少?
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2022-04-13
老師您好! 我們是一般納稅人,簡易計稅,差額征稅。 1、問下印花稅現(xiàn)在是減半征收嗎? 2、增值稅附稅減半征收嗎?
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2019-05-10
根據(jù)下列資料計算增值稅相關(guān)稅額(注意:小規(guī)模納稅人征收率3%,一般納稅人適用稅率17%) 1、某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,8月取得銷售收入總額(含稅)10.3萬元。計算該生產(chǎn)企業(yè)8月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
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2022-04-11
小規(guī)模納稅人季度收入不超過9萬免征增值稅,如果超過9萬是不是全額征收?還是按扣除9萬以后的部分征收???
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2019-01-03
浪花公司在籌集、使用和管理資金方面的能力非常出色。2021年,浪花公司的年報顯示:公司營業(yè)收入同比大幅增長70%,凈利潤同步增長80%,凈利潤增長幅度超過營業(yè)收入增長幅度。上述信息體現(xiàn)出浪花公司企業(yè)能力中的( ?。?。
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2024-02-06
文化公司收演唱會贊助費,同時用贊助費支出了演唱會費用,收了多少就支了多少,請問這2比分錄如何記,需要繳納增值稅嗎,企業(yè)所得稅是按收入核定征收的,是否需要繳納企業(yè)所得稅,贊助方不要發(fā)票。
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2019-01-02
社保是人家代繳的,收取服務(wù)費,人家開票 原本應(yīng)該是, 借:管理費用 應(yīng)交稅費進項 貸:銀行存款 因為一直沒收到發(fā)票;以為沒有發(fā)票,做的時候,做成了, 借:管理費用(價稅合計) 貸:銀行存款 下個月才收到發(fā)票,那這個進項,要怎么體現(xiàn) 直接總賬做一筆 借:應(yīng)交增值稅進項 貸:管理費用 這樣么?
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2021-09-29
為什么要求企業(yè)對研發(fā)項目進行立項管理?
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2017-06-03
小規(guī)模納稅人發(fā)生適用3%征收率的應(yīng)稅行為且有扣除項目的,申報表第1欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”填寫扣除前的不含稅銷售額。 這個是對的還是錯的
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2019-03-15
(多選)根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,下列行為中,應(yīng)視同銷售貨物征收增值稅的有() A 將自產(chǎn)貨物用于集體福利 B 將外購貨物用于個人消費 C 將自產(chǎn)貨物無償贈送他人 D 將外購貨物分配給股東
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2020-05-21
21年開的公司,當(dāng)時已經(jīng)簽過三方協(xié)議了。因為一直沒有業(yè)務(wù)現(xiàn)在銀行那邊說要把銀行賬戶注銷掉,等有業(yè)務(wù)了重新辦理。要不然管理費不動戶費用太高。如果注銷的話,稅務(wù)那邊有什么影響嗎?
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2023-04-28
老師 然后剛注冊好的公司,開好銀行賬戶,法人往里面打了錢,這個是記管理費還是法人往來? 謝謝
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2023-07-05
老師,您好!我想問下下列問題: 1、增值稅普票的話,不適用差額征稅是嗎?適用于增值稅專用發(fā)票開具差額票?可以自行在開票系統(tǒng)中自己開具嗎? 2、可以簡易計稅和差額征稅同時使用嗎? 3、申報的具體操作是怎樣子的呢? 4、發(fā)票的貨物...名稱的管理需要填寫稅率嗎?
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2019-08-05
老師,你好。銀行收到稅局退回殘保金做什么分錄呢。之前收到的時候:借管理費 袋銀行。之前上繳。借管理費 袋銀行
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2019-04-19
1.企業(yè)財務(wù)管理目標(biāo)的代表性理論中,不包括(?。?A.利潤最大化 B.股東財富最大化 C.企業(yè)價值最大化 D.債務(wù)價值最小化 2.企業(yè)財務(wù)管理體制的核心是(?。?A.配置財務(wù)管理權(quán)限 B.制定財務(wù)管理的實現(xiàn)機制 C.設(shè)計財務(wù)管理的運行模式 D.確定財務(wù)管理的組織機構(gòu) 3.下列選項中,不屬于長期金融市場的是( )。 A.大額定期存單市場 B.股票市場 C.債券市場 D.融資租賃市場
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2024-02-18
工資科目; 借;企業(yè)管理費用-應(yīng)付職工薪酬-工資 貸;現(xiàn)金 借;管理人員工資-管理費用-工資 貸;應(yīng)付職工薪酬 老師這個做法對嗎
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2022-04-08
某食品廠為增值稅一般納稅人,2020年發(fā)生如下幾起非正常損失: (5月由于管理不善,造成電源起火,燒毀一棟辦公樓。該辦公樓于2018年5月購進投入用,票注明該樓房金額1000萬元,增值稅稅額為90萬元已經(jīng)過認證。假設(shè)企業(yè)計算折舊使用平均年限法,預(yù)計使用壽命20年,殘值。 (2)6月某批次在產(chǎn)品的60%因違反國家法律法規(guī)被依法沒收,該批次在產(chǎn)品所耗用的購進貨物成本為10元,1,增值稅專發(fā)票已于進當(dāng)月認證抵扣。 要求: (1)請考慮食品廠發(fā)生上述“非正常損失”后增值稅會計處理的方法; (2)逐筆完成上述業(yè)務(wù)有關(guān)增值稅的會計處理。
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2022-05-29
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