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請(qǐng)問3月收到因政策緩交的稅局退回1月已交增值稅和附加稅,賬務(wù)處理怎么做?
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2022-04-11
請(qǐng)問老師個(gè)體戶查賬征收是不是季度不超45萬不用交增值稅
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2021-04-23
老師您好,由于政策變更,非學(xué)歷教育按簡(jiǎn)易征收以3%征收率交增值稅,可我已按6%稅率入了賬并交了稅。稅局通知按3%計(jì)稅重新申報(bào),并說下個(gè)月正常申報(bào),只是實(shí)際交稅時(shí)按扣除上月差額數(shù)交,這個(gè)差額在賬上入哪個(gè)科目???
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2016-06-24
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2019年12月,該企業(yè)發(fā)生有關(guān)交易或事項(xiàng)如下: (1)5日,計(jì)提無償提供給本企業(yè)行政管理人員使用的自有房屋的折舊10 000元。 (2)10日,以自產(chǎn)的空調(diào)200臺(tái)發(fā)放給生產(chǎn)車間管理人員作為福利,每臺(tái)自產(chǎn)空調(diào)市場(chǎng)售價(jià)為5 000元,成本為3 000元。 (3)31日,除上述職工薪酬外,計(jì)算當(dāng)月應(yīng)付職工工資總額為5 000 000元,“工資費(fèi)用分配匯總表”中列示的產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資為3 500 000元,車間管理人員工資為700 000元,企業(yè)行政管理人員工資為500 000元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員工資為300 000元。 (4)該企業(yè)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)和基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)計(jì)提的比例分別為工資總額的10%和12%。
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2020-06-05
我想問一下?lián)碛嗅t(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證的整形醫(yī)院符合醫(yī)療機(jī)構(gòu)免征增值稅政策嗎?
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2019-03-13
老師剛接手一家服務(wù)業(yè)公司新開的,經(jīng)營(yíng)范圍:其他未列明商務(wù)服務(wù)業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);單位后勤管理服務(wù);其他未列明企業(yè)管理服務(wù)(不含須經(jīng)審批許可的項(xiàng)目);對(duì)第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)的投資(法律、法規(guī)另有規(guī)定除外);受合法設(shè)產(chǎn)的餐飲企業(yè)委托對(duì)其進(jìn)行管理(不含餐飲經(jīng)營(yíng));企業(yè)管理咨詢;商務(wù)信息咨詢。不明,這種是什么行業(yè)的服務(wù),那又是開幾個(gè)點(diǎn)的票
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2020-03-09
上期繳稅1000元,上期計(jì)提借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1000。本期繳納上期借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅720元 貸:銀行存款720 有稅盤服務(wù)費(fèi)支付借:管理費(fèi)用280 貸:銀行存款280 抵扣借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅280 借:管理費(fèi)用 -280 請(qǐng)問我的分錄對(duì)嗎??到期末應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額貸方有280 怎么辦??
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2021-05-18
"甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工用于連續(xù)生產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品,甲、乙兩企業(yè)均為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率均為13%,適用的消費(fèi)稅稅率為10%,甲企業(yè)對(duì)原材料按實(shí)際成本法進(jìn)行核算,2022年有關(guān)該業(yè)務(wù)的資料如下: (1)甲企業(yè)發(fā)出材料一批,實(shí)際成本為392 000元; (2)甲企業(yè)以銀行存款支付乙企業(yè)加工費(fèi)58 000元(不含增值稅)以及相應(yīng)的增值稅和消費(fèi)稅; (3)甲企業(yè)以銀行存款支付往返運(yùn)雜費(fèi)10 000元(不含增值稅); (4)材啊料加工完成,甲企業(yè)收回該委托加工物資并驗(yàn)收入庫(kù)。 在計(jì)算繳納增值稅時(shí)運(yùn)雜費(fèi)
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2023-03-16
收到購(gòu)買稅控盤200的發(fā)票時(shí)是做借管理費(fèi)用,貸銀行存款,借應(yīng)交稅金-減免稅款,貸管理費(fèi)用,等到申報(bào)抵減的時(shí)候做借應(yīng)交稅金-未交增值稅,貸應(yīng)交稅金-減免稅款;還是說收到時(shí)做借管理費(fèi)用,貸銀行存款,抵減的當(dāng)月再做借應(yīng)交稅金-減免稅款,貸管理費(fèi)用,借應(yīng)交稅金-未交增值稅,貸應(yīng)交稅金-減免稅款?就是說這個(gè)分錄借應(yīng)交稅金-減免稅款,貸管理費(fèi)用是在收到發(fā)票的當(dāng)月做還是等到有稅金抵減的當(dāng)月再做
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2018-10-13
甲公司于2021年3月5日向乙公司銷售一批產(chǎn)品,增值稅稅率為 13%,按價(jià)目表標(biāo)明的價(jià)格計(jì)算,金額為40000元,由于是成 批銷售,甲公司給乙公司10%的商業(yè)折扣。 要求: (①編制確認(rèn)銷售收入和收到貨款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄;
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2022-03-19
企業(yè)到政府交易中心進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目都需要有證書和簽章,現(xiàn)在按照要求花150元購(gòu)買了“電子簽章”,這個(gè)應(yīng)該進(jìn)“管理-辦公費(fèi)-其它”還是“管理-信息系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)”?
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2020-12-22
營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)增值稅與企業(yè)所得稅有何優(yōu)惠政策
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2019-05-27
最新政策,小規(guī)模納稅人和小微企業(yè),增值稅有何不同?
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2021-05-02
人力資源服務(wù)公司,差額征收5%和外包服務(wù)6%(增值稅),在稅務(wù)上是可以同時(shí)辦理嗎?是否需要備案,報(bào)稅時(shí)如何進(jìn)行這兩項(xiàng)的報(bào)稅。
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2020-05-22
私人口腔公司,稅收政策是永久免增值稅嗎?
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2019-02-18
單位是做醫(yī)藥研發(fā)服務(wù)的,經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所是租賃的,去年7月份成立。當(dāng)時(shí)實(shí)驗(yàn)室裝修是法人自己掏腰包付的款,共150 多萬,也沒開發(fā)票?,F(xiàn)在裝修公司同意按老項(xiàng)目給開增值稅普通發(fā)票,請(qǐng)問可以現(xiàn)在入賬嗎,如果可以的話,借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 150 貸:實(shí)收資本 150,可以嗎?
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2017-09-12
公司在繳納計(jì)算增值稅的時(shí)候,由于計(jì)算方式的原因,有差異一分錢,就是銀行那邊劃扣的時(shí)候多了一分錢的扣款,那我要平賬的話,需要怎么做這一分錢的差異呢?麻煩您解答,謝謝。還有一個(gè)就是我司在4個(gè)月已經(jīng)做了繳納電信話費(fèi)的分錄,入了管理費(fèi)用,但是5月份收到了增值稅專用發(fā)票,這個(gè)月抵扣的話,分錄要怎么做呢?如果每個(gè)月專用發(fā)票能及時(shí)拿回,分錄又是如何處理呢?
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2017-06-01
您好,老師,請(qǐng)教下:公司請(qǐng)外面的網(wǎng)絡(luò)公司做微信小程序開發(fā)。主要用于銷售產(chǎn)品和推廣。按實(shí)施時(shí)間階段,每完成 一個(gè)功能后結(jié)算。開的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票--開發(fā)服務(wù)費(fèi)。我是錄:借 管理費(fèi)用--辦公費(fèi)。請(qǐng)問這樣處理對(duì)嗎?
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2019-06-14
老師好,我新公司購(gòu)買的金稅盤,開的增值稅專用發(fā)票,我做賬的時(shí)候是全部計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi),還是需要價(jià)稅分開做
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2019-08-03
2月份,交了600塊一筆培訓(xùn)費(fèi),以管理費(fèi)用入賬,對(duì)方開了收據(jù)和我們,然后三月份,對(duì)方收回收據(jù),開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票給我們,可以抵扣,這筆賬怎么做
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2017-04-19