
老師您好,由于政策變更,非學(xué)歷教育按簡易征收以3%征收率交增值稅,可我已按6%稅率入了賬并交了稅。稅局通知按3%計稅重新申報,并說下個月正常申報,只是實際交稅時按扣除上月差額數(shù)交,這個差額在賬上入哪個科目???
答: 您好!您先做個與之前計提分錄一樣的紅字分錄,然后重新按3%計提做一個分錄。這樣在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅上面就會有個借方余額。這個借方余額就是差額。下個月按正常交的時候,這個借方余額就是可以用來抵扣的余額了。不用特地為這個差額另外做個科目。
一般納稅人部分經(jīng)營項目是簡易征收的,月末要把簡易征收貸方科目轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目嗎
答: 你好,可以不用結(jié)轉(zhuǎn) 直接 借應(yīng)交稅費-簡易計征 貸銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我上月開錯稅率了,開成3%,但我們公司沒有實行簡易征收,那我怎么申報呢?該怎么填數(shù)據(jù)
答: 你是13的稅率嗎 在13%的稅率里面申報,稅額和你開發(fā)票稅額一樣,金額需要算下
宋生老師 解答
2016-06-24 22:43
宋生老師 解答
2016-06-25 19:29