
物業(yè)公司水費(fèi)享受簡(jiǎn)易征收差額征稅,增值稅申報(bào)表如何填報(bào),若當(dāng)月支出大于收入,如何填寫增值稅申報(bào)表?
答: 同學(xué)增值稅是靠進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
增值稅申報(bào)表簡(jiǎn)易征收已經(jīng)扣款并清卡了,但是每天附表二沒做做進(jìn)項(xiàng)留抵,可以更正申報(bào)嗎?
答: 你好!可以去大廳申請(qǐng)修改
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅申報(bào)表非正常損失多填了,已經(jīng)交款,怎么辦? 因?yàn)橛辛舻郑唤涣撕?jiǎn)易征收的那部分稅,所以這個(gè)不影響交的稅,只影響期末留抵,所以想可不可以下個(gè)月做負(fù)數(shù)沖掉
答: 你好,建議最好不要這樣做吧,最好到辦稅大廳,修改下納稅申報(bào)表。當(dāng)然如果天多的金額不大的話,也可以以后有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí),少填點(diǎn),調(diào)整過來。


魚 追問
2024-09-11 12:59
小智老師 解答
2024-09-11 13:01
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2024-09-11 13:03
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2024-09-11 13:06