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步驟1 無形資產(chǎn) 為什么是賬面價(jià)值500 而不是公允價(jià)值600 非同一控制下的不是按照公允價(jià)值嗎? 為什么存貨是按照100公允價(jià)入賬的
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2016-12-21
企業(yè)增值稅某月進(jìn)項(xiàng)很少,增項(xiàng)多,增值稅申報(bào)后的后續(xù)月份進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來很多但銷項(xiàng)又沒多少,這時(shí)累計(jì)來看多繳納的增值稅會(huì)返還嗎?
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2023-02-09
不是公司的車,辦理加油卡,可以對(duì)公轉(zhuǎn)帳,讓對(duì)方開具增值稅專用發(fā)票? 那開具增值稅專用發(fā)票,增值稅普通發(fā)票,有哪些具體的區(qū)別?
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2021-07-28
第三條,收入按產(chǎn)品的公允價(jià)值確定。假如我打包賣,其中一個(gè)產(chǎn)品售價(jià)比公允價(jià)值小,可在收入做賬的時(shí)候,我還要按公允價(jià)值做賬?
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2020-07-20
老師這個(gè)問題,當(dāng)月向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的增值稅,怎么是3+4+5的增值稅?不是小規(guī)模納稅人月銷售額不足10萬元,不繳納增值稅嗎?
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2020-07-16
單位是屬于混合銷售的。銷售設(shè)備和安裝設(shè)備,以前是一起交增值稅,現(xiàn)在2017是不是可以分開來開???開設(shè)備增值稅和安裝增值稅的???
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2017-07-05
對(duì)月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅,印花稅免嗎?如果是代開專票,增值稅部分是不免的,印花稅免嗎?
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2020-04-11
就是上個(gè)季度填錯(cuò)表格誤交了增值稅,應(yīng)該是免稅的,這季度增值稅已經(jīng)扣款了,抵減了上個(gè)季度多繳納的增值稅,會(huì)計(jì)分錄如何做?
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2017-07-13
某公司發(fā)行的債券面值為1000元,市值為970元,票面利率為10%,期限為10年,發(fā)行成本為債券市值的5%,公司稅率為33%。計(jì)算該單項(xiàng)資本成本。
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2023-06-30
答案說的無形資產(chǎn)攤余成本與減值無關(guān)。減值以后,會(huì)計(jì)上以后計(jì)算攤銷不是以(原價(jià)-以前攤銷-減值)為基礎(chǔ)了嗎。怎么理解它說的無關(guān)
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2021-08-13
小規(guī)模納稅人,買賣股票有盈利,要交的增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅,這個(gè)在增值稅申報(bào)表填在哪個(gè)表的哪一欄哪一列?
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2022-01-09
為什么交易性金融資產(chǎn)、投資性房地產(chǎn)的公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入“公允價(jià)值變動(dòng)損益”,其他債券投資的公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入“其他綜合收益”
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2024-06-20
鄒老師,您好,其他老師不要答 老師我還是有不明白的,1,本月交增值稅1萬 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1萬 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1萬, 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1萬 進(jìn)項(xiàng)稅額中留抵的2萬 借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2萬 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 第一個(gè)本月交稅時(shí)已經(jīng)借銷項(xiàng)稅了,第二個(gè)在留抵時(shí)還借銷項(xiàng)稅嗎
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2019-09-18
我是剛剛問增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的學(xué)生,那按老師的說法的話,那個(gè)增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的業(yè)務(wù)實(shí)際工作中不用結(jié)轉(zhuǎn)是嘛?
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2016-10-15
公司(一般納稅人)向個(gè)人借款,個(gè)人需要交3%的增值稅,1.5%的個(gè)稅,0.36%的增值稅附加稅, 個(gè)人的稅金怎么繳納?
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2020-04-01
老師好,銷項(xiàng)稅跟進(jìn)項(xiàng)稅每個(gè)月月末的時(shí)候,每月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候,一會(huì)是轉(zhuǎn)去應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,一會(huì)是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,一個(gè)是需要繳納增值稅的情況,一會(huì)是有留底的情況,還是有點(diǎn)搞不懂,老師可以詳細(xì)說一下嗎?謝謝啦!
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2022-03-18
2014年12月31日,甲公司某項(xiàng)無形資產(chǎn)的原價(jià)為120萬元,已攤銷42萬元,未計(jì)提減值準(zhǔn)備,當(dāng)日,甲公司對(duì)該無形資產(chǎn)進(jìn)行減值測(cè)試,預(yù)計(jì)公允價(jià)值減去處置費(fèi)用后的凈額為55萬元,未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值為60萬元,2014年12月31日,甲公司應(yīng)為該無形資產(chǎn)計(jì)提的減值準(zhǔn)備為(  )萬元
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2024-03-28
某房地產(chǎn)開發(fā)公司系增值稅一般納稅人,8月18日預(yù)售其開發(fā)的A1房 地產(chǎn)項(xiàng)目的房屋一套售價(jià)1000萬元 收到客戶李先生預(yù)交款800萬元,采用一般計(jì)稅方法,計(jì)算預(yù)繳和應(yīng)交的增值稅,并做預(yù)收房款,預(yù)繳增值稅售房應(yīng)交增值稅和實(shí)際繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄
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2023-12-24
甲廣告公司為增值稅一般納稅人,滿足增值稅加計(jì)抵減政策的條件。本年5月,取得廣告設(shè)計(jì)收入不含稅價(jià)款86萬元,獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)收入3.18萬元,支付設(shè)備租賃費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為3萬元,要求:計(jì)算甲廣告公司上述業(yè)務(wù)的應(yīng)納增值稅,分步算
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2023-03-23
增值稅退稅的同時(shí) ,已入賬抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額也要轉(zhuǎn)出。求分錄?交的增值稅和抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,都是在18年發(fā)生的
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2019-04-15