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老師,這題我是不是可以理解為,假如原值100w,殘值10w,減值10w,折舊5年那么我按年限平均法折舊的話,(100-10-10)/5=80/5=13w每年的折舊金額?
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2020-02-15
甲企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,本月采購(gòu)原材料2060千克,每千克50元(含增值稅 ),運(yùn)輸途中的合理?yè)p耗為60千克,挑原材料的入賬價(jià)值()
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2019-03-10
在賬面價(jià)值計(jì)量模式下非貨幣性資產(chǎn)交換,交易損益是換出資產(chǎn)的公允價(jià)值減去換出資產(chǎn)的賬面價(jià)值再減去相關(guān)稅費(fèi)。( ) 為什么錯(cuò)?
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2020-06-25
老師,我們?cè)诋惖亟ㄖ┕ゎA(yù)繳了增值稅及附加,還要所得稅,請(qǐng)問申報(bào)增值稅稅時(shí)只能抵減增值稅,附加是不能抵減的,是白交的對(duì)嗎
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2024-06-11
填寫經(jīng)濟(jì)普查表時(shí)發(fā)現(xiàn)應(yīng)納稅額合計(jì)不等于按公式算出來(lái)的應(yīng)交增值稅,是計(jì)算錯(cuò)誤嗎?應(yīng)交增值稅計(jì)算值為負(fù)的,該怎么填寫呢?
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2019-02-22
被替換的賬面要減下去被替換部分的賬面價(jià)值=被替換部分原值-被替換部分原值×總折舊÷固定資產(chǎn)原價(jià)。為什么要除固定資產(chǎn)原價(jià)?
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2019-05-05
甲公司購(gòu)人的商標(biāo)權(quán)具有減值違象。該商標(biāo)權(quán)的賬面價(jià)值為150o00元,經(jīng)計(jì)算可收回金額為12000N元。確認(rèn)減值損失為3000元。會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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2021-09-09
#提問#老師,F(xiàn)OB價(jià)進(jìn)口貨物,庫(kù)存商品的入賬價(jià)值是不是進(jìn)口增值稅繳款書上的完稅價(jià),CIF價(jià)下進(jìn)口貨物,庫(kù)存商品入賬價(jià)值有啥區(qū)別
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2020-03-04
加油站里虛擬充值,咋做賬啊?充值2萬(wàn)元,給21400的油,但是實(shí)際還沒給錢呢,欠錢,但加油機(jī)里的虛擬充值,要不然加不了油,這個(gè)咋做賬?
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2018-07-05
公司廠房在建設(shè)中,購(gòu)買的工程用工具,如果超過易低值耗品金額,該怎么處理呢。我是問超過低值易耗品的金額,不是說(shuō)低值易耗品
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2019-01-15
企業(yè)以存貨抵償債務(wù),應(yīng)按照存貨的公允價(jià)值確認(rèn)收入,存貨公允價(jià)值與債務(wù)賬面價(jià)值間的差額,確認(rèn)為債務(wù)重組損益。 說(shuō)法正確嗎
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2023-11-26
2020年7月,A公司購(gòu)入-項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn),當(dāng)月達(dá)到預(yù)定用途,入賬價(jià)值為320萬(wàn)元,預(yù)計(jì)使用年限8年,法律有效年限為10年,采用直線法攤銷,預(yù)計(jì)無(wú)殘值。2021年12月31日因存在減值跡象,A公司對(duì)其進(jìn)行減值測(cè)試,其公允價(jià)值藏法相關(guān)費(fèi)用后為240.5萬(wàn)元,預(yù)計(jì)持續(xù)使用所形成的現(xiàn)金流量的現(xiàn)值為200萬(wàn)元,假定計(jì)提減值準(zhǔn)備后預(yù)計(jì)使用年限和難銷方法均不變,則2022年該項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)的攤銷額為多少萬(wàn)元。 2021年12月31日,計(jì)提減值前,無(wú)形資產(chǎn)的賬面價(jià)值=320-(320/8)x1.5=260(萬(wàn)元),可收回金額為240.5萬(wàn)元,計(jì)提完減值后的賬面價(jià)值為240.5萬(wàn)元,因此2022年的攤銷額=240.5/6.5=37(萬(wàn)元)。1.5和6.5是怎么得來(lái)的???
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2022-07-22
就是本月計(jì)提增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅——未交增值稅,然后次月繳納借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅——未交增值稅 貸:銀行存款
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2017-10-24
增值稅退稅的同時(shí) ,已入賬抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額也要轉(zhuǎn)出。求分錄?交的增值稅和抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,都是在18年發(fā)生的
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2019-04-15
1)某工業(yè)企業(yè)為增值稅一納稅人,某月有關(guān)增值稅的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: 購(gòu)買金屬材料10噸,每噸1200元,貨款12000元,增值稅專用發(fā)票注明的增值稅額1560元,材料已入庫(kù),貨款以轉(zhuǎn)賬付訖。 銷售產(chǎn)品一批,價(jià)款金額800000元,增值稅104000元,已收到銀行收賬通知。 上月銷售的200件產(chǎn)品本月退回,原價(jià)款80000元,增值稅10400元,退還了貨款。 購(gòu)入車床一臺(tái),發(fā)票價(jià)款200000元,增值稅為26000元,合計(jì)226000元。已用銀行存款支付,車床立即投入使用。 支付電費(fèi)10000元,增值稅1300元。 次月12日,繳納本月增值稅。 要求: (1)寫出各項(xiàng)購(gòu)銷業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。? (2)計(jì)算本月應(yīng)納增值稅。 (3)寫出繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄。
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2021-09-30
第一季度交納城建的時(shí)候吧4月的增值稅866.05填進(jìn)去了。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)1月份交納了增值稅775.82。那第二個(gè)季度是不是填寫1月份交納的增值稅金額775.82呢
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2017-07-04
老師為什么增值稅如果是1萬(wàn),增值稅及附加是3.36‰直接相乘得出來(lái)的稅額和用1萬(wàn)/1.03Ⅹ0.03得到的增值稅再乘附加0.12得出來(lái)的稅額不等。要怎么算才正確
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2019-08-21
老師,麻煩問一下,我們是小規(guī)模納稅人,這個(gè)月開了10萬(wàn)專票和15萬(wàn)普票,季度報(bào)增值稅的話,只交10萬(wàn)專票的增值稅還是開的這個(gè)25萬(wàn)都交增值稅啊?
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2021-06-22
小微企業(yè),季度銷售額不足45W的不需要繳納增值稅,季末的時(shí)候關(guān)于增值稅如何做會(huì)計(jì)分錄呢?不需要繳納的增值稅如果做分錄?麻煩老師告知一下,謝謝!
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2022-02-10
請(qǐng)問下統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目的稅收情況,不需要匯總企業(yè)本身的,哪個(gè)稅種是跟項(xiàng)目收付款有關(guān)的。增值稅,增值稅附加稅,企業(yè)所得稅都屬于,還是只有增值稅屬于
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2022-09-01