如果不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅直接下月繳納時做借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 可以嗎
1/502
2019-01-02
個體戶開增值稅普通發(fā)票 是不是每個月低于10萬免交增值稅 其他附加稅要交嗎
1/865
2019-05-22
轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-減免
1/2136
2018-11-29
賬面的應(yīng)交增值稅與國稅報(bào)表上應(yīng)交增值稅有3分錢的誤差,這個誤差如何處理
1/1946
2018-01-12
老師,先征后退增值稅,做營業(yè)外收入—政府補(bǔ)助,然后要不要做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?
1/9
2024-03-29
稅務(wù)局代開專票的同時就要交增值稅對嗎?交完增值稅其他附加稅要不要計(jì)提呢?
1/826
2020-01-15
應(yīng)交增值稅待抵扣轉(zhuǎn)入已抵扣了,如果不用交增值稅,已抵扣還要轉(zhuǎn)到哪個科目么?
1/993
2018-09-21
老師,我是小規(guī)模納稅人(個體戶),我去稅局代開增值稅專用發(fā)票28383元,挨交增值稅跟城建稅868.03元。那么我在季度報(bào)報(bào)增值稅的時候還要交增值稅嗎?
1/628
2016-08-29
簡易計(jì)稅,上個月異地預(yù)交了增值稅和附加稅,申報(bào)上個月增值稅時已經(jīng)抵減了預(yù)交的增值稅,請問本月開票后,增值稅和附加稅該怎么處理和申報(bào)?
1/1287
2019-09-01
4月份有留底32的進(jìn)項(xiàng),5月份增值稅怎么做分錄?4月份把留抵的進(jìn)項(xiàng)做了未交增值稅的借方,五月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅需要銷—進(jìn)—未交增值稅的借方 嗎?
1/866
2019-03-01
本月有稅款用購買金稅盤時分錄怎么做 比如
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 10
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 8
1/275
2019-07-02
想知道2017年全年應(yīng)交和已交的增值稅,是不是可以到科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅的貸方和借方分別查看?
2/1340
2018-04-13
小規(guī)模納稅人做完稅控盤遞減科目后,是不是還需做,借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅額
2/689
2020-04-14
老師好,問,關(guān)于專用發(fā)票,借方,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
還有貸方的,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
這兩個不懂?
1/567
2020-08-02
企業(yè)注銷時,無欠稅,應(yīng)交稅費(fèi)科目有余額,要怎么做調(diào)整分錄?
2221001 應(yīng)交增值稅 -47,921.44
222100101 進(jìn)項(xiàng)稅 12,560,984.83
222100102 銷項(xiàng)稅 -17,690,963.24
222100103 未交稅金 164,631.78
222100104 已交稅金 4,937,696.00
222100105 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 -52,346.70
222100106 轉(zhuǎn)出未交增值稅 32,075.89
2221002 應(yīng)交城建稅 教育費(fèi)附加 印花稅 783.66
3/2803
2019-11-05
上月交完增值稅后沒有交附加稅該怎么補(bǔ)交呢?
1/1110
2016-10-18
我們公司2個營業(yè)執(zhí)照,現(xiàn)在公司金稅盤是天貓賬戶開發(fā)票的?現(xiàn)在公司另一個營業(yè)執(zhí)照能用天貓營業(yè)執(zhí)照金稅盤開票嗎
1/3387
2018-02-28
老師,年底,銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,計(jì)提時 :借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,而進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,不進(jìn)行賬務(wù)處理,直接作為留抵稅額,但銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出上面的余額需要結(jié)平嗎?還是一年一年累計(jì)下去?
1/1098
2019-05-30
老師,年度結(jié)轉(zhuǎn)帳時,應(yīng)交增值稅的進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出未交增值稅,有期末余額,自動結(jié)轉(zhuǎn)到下年了,怎么處理?
1/1019
2020-01-10
實(shí)操通達(dá)物業(yè)公司,(業(yè)務(wù)43)2月22日,自來水公司換開銀行托收的水費(fèi)專用發(fā)票。(普票換成專票)
他的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1986.41
借:主營業(yè)務(wù)成本——水費(fèi) -1986.41
既然這個水費(fèi)是采用的簡易計(jì)稅方法,不能通過進(jìn)項(xiàng)科目核算,那普票和專票又有什么區(qū)別,還要做這個分錄
1/962
2018-12-17
拖動下方圖標(biāo)至桌面,學(xué)習(xí)聽課更方便