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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-05 14:11

你這里是借方還是貸方余額?
如果你應(yīng)交稅費(fèi)總賬科目沒有余額,不用調(diào)整

沉默的菠蘿 追問

2019-11-05 14:39

正數(shù)是借方,負(fù)數(shù)是貸方。 應(yīng)交稅費(fèi)科目有余額的

陳詩晗老師 解答

2019-11-05 15:02

借,2221001,222100102,222100105
貸,借方余額明細(xì)科目
你這里最后的總余額是在哪方
這個(gè)稅不繳納了?

沉默的菠蘿 追問

2019-11-05 15:03

實(shí)際是不欠稅的,應(yīng)交稅費(fèi)的余額在貸方

陳詩晗老師 解答

2019-11-05 15:19

借,2221001,222100102,222100105
貸,借方余額明細(xì)科目
營業(yè)外收入
你按這個(gè)分錄調(diào)整

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?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時(shí)你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)的說法的
2016-10-27 09:23:15
你這里是借方還是貸方余額? 如果你應(yīng)交稅費(fèi)總賬科目沒有余額,不用調(diào)整
2019-11-05 14:11:01
您好,對的?!     ?/div>
2017-05-24 22:57:12
您好!月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 后面那個(gè)是計(jì)入稅金及附加。
2017-04-18 16:51:49
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