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填年報時前三年虧損,第四年盈利,已經(jīng)預(yù)交了所得稅,利潤彌補(bǔ)了以前年度的虧損,稅局是要退稅給我們嘛!
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2018-05-18
4.某公司現(xiàn)有A、B兩個項(xiàng)目可以做投資,預(yù)計A投資項(xiàng)目在 第一年年末獲得凈收益200000元,第二年年末將會獲得250000元,第三年年末將會獲得400 000元;預(yù)計B項(xiàng)目于第二年年末開始每年會有450 000元的收益,共計2年。假設(shè)投資者要求的回報 率為8%。 要求:使用終值判斷該如何做投資決策。
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2023-10-15
做企業(yè)所得稅年度納稅申報的時候,假設(shè)固定資產(chǎn)累計折舊會計處理是以平均年限法每年折舊100萬,按稅收金額是以加速折舊法每年折舊200萬,為什么說做納稅調(diào)整的時候是少交了應(yīng)納稅所得額100萬?為什么是借所得稅費(fèi)用 貸遞延所得稅負(fù)債?不是應(yīng)該貸所得稅費(fèi)用嗎?
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2018-11-14
去年繳納企業(yè)所得稅時,借方把應(yīng)交稅費(fèi)寫成了所得稅費(fèi)用了,今年怎么調(diào)賬
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2023-03-09
上半年預(yù)交了企業(yè)所得稅,結(jié)果下半年虧損了很多,預(yù)交的企業(yè)所得稅怎么辦?
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2018-11-03
企業(yè)所得稅計提是分錄是 借所得稅 貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 上繳時 借應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)時 借本年利潤 貸所得稅
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2020-01-16
老師,我們五月申報的個稅有好幾個五千的,真實(shí)的,現(xiàn)在稅所讓我們寫說明,這個該怎么寫,咱們學(xué)堂有模板嗎?
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2020-07-10
老師 年報利潤表的所得稅費(fèi)用應(yīng)該加上四季度所交所得稅吧? 還是按照19年12月利潤表填???
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2020-05-12
老師A公司是總公司,B是子公司,子公司下面還有家子公司C,A投資B公司100萬,B公司投給C公司80萬,C公司賺了200萬,給B公司分紅120萬,B公司又給A公司分紅60萬,需要交企業(yè)所得稅和個稅嗎?
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2021-08-23
根據(jù)企業(yè)所得稅法的規(guī)定,下列關(guān)于境外所得抵免限額表述正確的有( )。 A.超過抵免限額的部分,可以在當(dāng)年的次年起連續(xù)5個年度內(nèi)抵免 B.居民企業(yè)來源于中國境外的應(yīng)稅所得,已經(jīng)繳納的所得稅稅額,可在抵免限額內(nèi)抵免 C.居民企業(yè)以間接持股方式持有外國企業(yè)10%以上股份,外國企業(yè)在境外實(shí)際繳納的所得稅稅額中屬于該項(xiàng)所得負(fù)擔(dān)的部分,可以作為該居民企業(yè)的可抵免境外所得稅稅額 D.抵免企業(yè)所得稅稅額時,應(yīng)當(dāng)提供中國境外稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的稅款所屬年度的有關(guān)納稅憑證 E.抵免限額是指來源于境外的所得根據(jù)我國企業(yè)所得稅法規(guī)定計算的應(yīng)納稅額 ABDE 居民企業(yè)以間接持股 能否通俗易懂的解釋下
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2022-12-14
減:符合條件的小微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅這個數(shù)據(jù)是自動跳出來的嗎?還是要手輸?shù)?,在核定征收的B類企業(yè)所得稅報表里
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2019-07-26
老師好.每年5月30號之前企業(yè)所得稅匯算清繳,補(bǔ)交的企業(yè)所得稅 1.借 所得稅 100 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅100 2 借 以前年度損益調(diào)整100 貸 應(yīng)交企業(yè)所得稅100 哪個正確 謝謝
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2019-10-05
老師你好!查賬征收企業(yè),第二季度本年利潤沒計提所得稅時是9059.96元,計提完所得稅本年利潤是8606.96,按那個稅交企業(yè)所得稅呢!計提分錄是借:所得稅453 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅453
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2019-06-25
B方案投資額50000000,是屬于購置的固定資產(chǎn)所有第五年不收回是嗎
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2022-08-29
我17年第三季度的時候所得稅申報表的收入少寫了2197.09 這個季度我能不能把它加到第四季度的收入欄里呢 不然的話所得稅上的本年累計與我賬上的不相等
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2018-01-08
老師,這個季度的所得稅預(yù)繳表只有本年累計的金額,這個本年累計是填1到6月的,還是填4.6月的,如果填1到6月的,1到3月繳的所得稅是不是在所得稅申報表 中減少
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2019-07-05
我們公司從15年至17年有11萬的可以彌補(bǔ)虧損,請問18年度如果我們公司盈利了可以彌補(bǔ)以前年度的11萬虧損后在繳納企業(yè)所得稅嗎
1/373
2018-05-08
現(xiàn)在所得稅申報表只填本年累計額,如果上季度加上這季度為負(fù)數(shù),是不是本季度繳納額為0?如果下季度有營業(yè)利潤,但本年累計額為負(fù),是不是要交?
1/609
2018-07-10
出的利潤表上凈利潤數(shù)與賬上的本年利潤有差額,差額是所得稅的數(shù)字,之前繳納所得稅的分錄直接走的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,請問怎么調(diào)整?
1/789
2018-12-03
去年4月注冊但至今未開業(yè)的公司要做企業(yè)所得稅年度申報嗎?
1/821
2017-04-15