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企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表*103資產(chǎn)總額(填寫平均值,單位萬元)和*104從業(yè)人數(shù)(填寫平均值,單位人)是怎樣計(jì)算出來的?
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2022-03-10
您好!公司按0申報(bào)的,A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表里面的資產(chǎn)總額怎么填
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2019-05-17
您好,我在網(wǎng)上交企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表,填好以后,不顯示保存,是什么原因
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2022-05-04
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)A類 中的一般企業(yè)收入明細(xì)依據(jù)什么填叫呢
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2017-04-25
為什么我申報(bào)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)A類老是申報(bào)失敗,提示系統(tǒng)異常?
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2018-05-14
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)A類 的一般企業(yè)成本支出明細(xì)表依據(jù)什么填寫
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2017-04-26
本年一季度申報(bào)預(yù)繳所得稅時,企業(yè)盈利并繳納所得稅,本季發(fā)現(xiàn)未彌補(bǔ)以前年度虧損造成一季度繳納了企業(yè)所得稅該怎么處理?
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2019-07-11
在今年的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表里,資產(chǎn)總額應(yīng)該怎么填?。?它提示填全年季度平均值 應(yīng)該怎么計(jì)算???
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2019-05-08
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)費(fèi)用調(diào)增怎么調(diào)
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2021-05-20
企業(yè)所得稅年報(bào)里職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填呢 其中【職工福利費(fèi)支出】的賬載金額填什么,實(shí)際發(fā)生額填什么? 比如我每個月工資3000,當(dāng)月計(jì)提下月支付,2018年1月-12月賬載金額填36000,實(shí)際發(fā)生額33000(因?yàn)?2月的工資次月發(fā)放的,所以實(shí)際發(fā)放了33000), 2018年職工福利費(fèi)一共發(fā)生了5000元,那【職工福利費(fèi)支出】賬載金額和實(shí)際發(fā)生額如何填?稅收金額又怎么填
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2018-12-19
請問2019年9月成立的公司,2019年企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表上的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)的平均值怎么填?
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2020-04-23
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表,填好了為什么保存不了
1/12030
2020-05-18
請問一般納稅人核定征收企業(yè)也就是B類,申報(bào)企業(yè)所得稅是累計(jì)報(bào)稅嗎?就是每個季度累計(jì),年末最后一個季度申報(bào)的話就是填全年的數(shù)對嗎?
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2019-05-07
根據(jù)企業(yè)所得稅法的規(guī)定,下列關(guān)于境外所得抵免限額表述正確的有( )。 A.超過抵免限額的部分,可以在當(dāng)年的次年起連續(xù)5個年度內(nèi)抵免 B.居民企業(yè)來源于中國境外的應(yīng)稅所得,已經(jīng)繳納的所得稅稅額,可在抵免限額內(nèi)抵免 C.居民企業(yè)以間接持股方式持有外國企業(yè)10%以上股份,外國企業(yè)在境外實(shí)際繳納的所得稅稅額中屬于該項(xiàng)所得負(fù)擔(dān)的部分,可以作為該居民企業(yè)的可抵免境外所得稅稅額 D.抵免企業(yè)所得稅稅額時,應(yīng)當(dāng)提供中國境外稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的稅款所屬年度的有關(guān)納稅憑證 E.抵免限額是指來源于境外的所得根據(jù)我國企業(yè)所得稅法規(guī)定計(jì)算的應(yīng)納稅額 ABDE 居民企業(yè)以間接持股 能否通俗易懂的解釋下
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2022-12-14
我17年第三季度的時候所得稅申報(bào)表的收入少寫了2197.09 這個季度我能不能把它加到第四季度的收入欄里呢 不然的話所得稅上的本年累計(jì)與我賬上的不相等
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2018-01-08
老師,這個季度的所得稅預(yù)繳表只有本年累計(jì)的金額,這個本年累計(jì)是填1到6月的,還是填4.6月的,如果填1到6月的,1到3月繳的所得稅是不是在所得稅申報(bào)表 中減少
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2019-07-05
我們公司從15年至17年有11萬的可以彌補(bǔ)虧損,請問18年度如果我們公司盈利了可以彌補(bǔ)以前年度的11萬虧損后在繳納企業(yè)所得稅嗎
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2018-05-08
現(xiàn)在所得稅申報(bào)表只填本年累計(jì)額,如果上季度加上這季度為負(fù)數(shù),是不是本季度繳納額為0?如果下季度有營業(yè)利潤,但本年累計(jì)額為負(fù),是不是要交?
1/609
2018-07-10
出的利潤表上凈利潤數(shù)與賬上的本年利潤有差額,差額是所得稅的數(shù)字,之前繳納所得稅的分錄直接走的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,請問怎么調(diào)整?
1/789
2018-12-03
去年4月注冊但至今未開業(yè)的公司要做企業(yè)所得稅年度申報(bào)嗎?
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2017-04-15