国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

外貿(mào)企業(yè)出口業(yè)務(wù)收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是13個(gè)點(diǎn)的,擎天軟件里面退稅是9個(gè)點(diǎn)的,這4個(gè)點(diǎn)的差額在增值稅申報(bào)表里面怎么填
3/1358
2019-12-10
老師:請(qǐng)問(wèn)增值稅報(bào)表中,留抵稅額和減免稅額是分開統(tǒng)計(jì)的嗎?比如2月沒(méi)有銷項(xiàng),增值稅申報(bào)表主表中留抵稅額為20000,表四減免稅額280。這個(gè)減免稅額怎么沒(méi)有統(tǒng)計(jì)在主表一起呢?還是說(shuō)我填錯(cuò)了。
1/2137
2020-03-18
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)通行費(fèi)電子發(fā)票認(rèn)證勾選后,增值稅申報(bào)表怎么填寫?謝謝!
5/1237
2021-09-02
老師,一般納稅人全年收入,是增值稅申報(bào)表(一)按適用稅率計(jì)稅銷售額,加上(二)按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷售額,加(三)免抵退辦法出口銷售額,加(四)免稅銷售額嗎?
2/336
2024-01-26
我的部分出口關(guān)單已經(jīng)開了發(fā)票普通發(fā)票,稅率為0,同時(shí)有一張是轉(zhuǎn)廠收入,,那么增值稅申報(bào)表第七欄免抵退銷售額是否就是跟開出發(fā)票金額一致呢?,還是說(shuō)有沒(méi)有開票的出口關(guān)單都要算進(jìn)去?還是把出口減去進(jìn)口原料?
1/1461
2017-11-23
一般納稅人多交稅款更正申報(bào)退稅,多交的稅款填在增值稅申報(bào)表的哪一欄
1/12168
2019-06-20
你好老師!建筑工程公司有個(gè)異地跨省的項(xiàng)目,這個(gè)外省要求當(dāng)月開票次月預(yù)交,在次月1~15號(hào)預(yù)交,這種情況本月2月開了9個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng),還是按7個(gè)點(diǎn)準(zhǔn)備進(jìn)賬稅額呢還是按9個(gè)點(diǎn)準(zhǔn)備進(jìn)項(xiàng)稅額呢?那次月3月份預(yù)交的2個(gè)點(diǎn)能去抵扣2月的增值稅申報(bào)表的稅額嗎?
8/1235
2021-02-02
老師好!發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)認(rèn)證的通行費(fèi)是普通電子發(fā)票,填到增值稅申報(bào)表的8b么?還是直接填到35行?
3/1581
2020-05-10
老師好,我們是建筑行業(yè)!小規(guī)模!在異地預(yù)繳稅后回到本地報(bào)稅,增值稅申報(bào)表23欄預(yù)繳稅款,不能填寫我們已經(jīng)預(yù)繳的稅(異地預(yù)繳),提示23欄金額不能大于0??!那我們預(yù)繳的稅怎么抵扣呢?怎么填寫增值稅申報(bào)表呢?謝謝解答
1/1775
2020-01-13
專利代理可以差額征稅嗎?可以扣除代交的官費(fèi)? 如果可以差額征稅,是不是客戶支付的款是代理費(fèi)及官費(fèi),代理企業(yè)開全額專票,支付的官費(fèi)(開票單位是代理企業(yè)),增值稅申報(bào)表可以扣除官費(fèi)
1/2469
2019-10-18
,請(qǐng)問(wèn)老師,外貿(mào)企業(yè)退稅用的進(jìn)項(xiàng)專票,如果在系統(tǒng)里進(jìn)行了退稅勾選,在增值稅申報(bào)表的時(shí)候,把它填入到待抵扣進(jìn)行稅額,是不是不需要做轉(zhuǎn)出了,可是我們?cè)谧龇咒浀臅r(shí)候,還是計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)中
1/2286
2018-11-18
各位老師,我在報(bào)稅實(shí)務(wù)中遇到一個(gè)疑點(diǎn),請(qǐng)各位老師幫忙答疑!我們是一家小規(guī)模納稅企業(yè),我們省內(nèi)跨市有一家非獨(dú)立核算的分支機(jī)構(gòu),企業(yè)所得稅合并總機(jī)構(gòu)申報(bào)繳納,但是增值稅就地繳納!在總機(jī)構(gòu)申報(bào)時(shí),企業(yè)所得稅收入是填列總分機(jī)構(gòu)的合計(jì)數(shù),但是增值稅申報(bào)表中收入只填列總機(jī)構(gòu)的,這樣的話收入金額填列的不一致。原本以為在總公司的增值稅申報(bào)表中可以加上分支機(jī)構(gòu)的收入金額,再減去已交的稅費(fèi),這樣兩個(gè)稅種收入一致,但是并不能如此操作,哪個(gè)環(huán)節(jié)出問(wèn)題了!
1/535
2021-04-16
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)派遣公司差額征稅,帳務(wù)全額確認(rèn)收入,與增值稅申報(bào)表的銷售不符怎么辦
1/1087
2019-07-06
老師,我們是一家保安派遣公司,稅務(wù)是差額征稅,2020年我們開票額是256萬(wàn),實(shí)際填寫增值稅申報(bào)表是27萬(wàn),現(xiàn)在稅局問(wèn)我們?yōu)樯堕_票額是256萬(wàn),實(shí)際銷售收入是27萬(wàn),我該怎么回答呢
5/400
2021-05-20
小規(guī)模公司5月份代開專票,6月份做代開負(fù)數(shù)發(fā)票,沒(méi)有做退稅,那么增值稅申報(bào)表本期預(yù)繳稅額填上這筆稅款,我們就不用做退稅了是吧?這樣做對(duì)嗎?
1/636
2018-07-11
2023年利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入合計(jì)數(shù)比增值稅納稅申報(bào)表里面銷售收入的金額大,要怎么處理?
5/347
2024-05-08
老師,我在理2018年一套賬,之前他們已經(jīng)做了報(bào)稅,匯算清繳。憑證不全,銷售額比對(duì)增值稅申報(bào)表,確定收入,但是成本費(fèi)用這塊沒(méi)得憑證,沒(méi)得對(duì)比。我該從那里下手呢?
1/376
2022-03-25
老師,還是調(diào)賬的事情,這個(gè)月我們整理以前遺留資料的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了前期有開出的發(fā)票沒(méi)確認(rèn)收入做賬,是2018年的發(fā)票,然后這張發(fā)票我在2019年5月份的時(shí)候確認(rèn)收入做賬了,可是今天我再稅控盤里抄報(bào)稅時(shí)發(fā)現(xiàn)我沒(méi)辦法抄報(bào)這張發(fā)票的事實(shí)。。這樣的話我5月份的增值稅申報(bào)表里銷項(xiàng)稅和收入金額就對(duì)不上了啊,怎么辦,這張發(fā)票價(jià)稅合計(jì)119959,稅額16705.82,報(bào)增值稅時(shí)收入和發(fā)票對(duì)應(yīng)不上的話會(huì)有什么處罰么?
3/658
2019-06-12
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)企業(yè)(商貿(mào)型)填增值稅申報(bào)附表二時(shí)要用于出口的進(jìn)項(xiàng)票到底應(yīng)該怎么填?學(xué)堂的稅務(wù)實(shí)操視頻是先填在抵扣那里,然后再填其他進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,也有學(xué)堂的實(shí)務(wù)視頻中是直接將需要退稅的進(jìn)項(xiàng)填在待抵扣那里面不作轉(zhuǎn)出?到底應(yīng)該是怎么填呢?
4/827
2020-03-22
老師你好,公司小規(guī)模,為什么增值稅申報(bào)表上上個(gè)月的普票免稅銷售額是21368.14,本期小企業(yè)免稅額是641.58呢?而不是213.86呢
3/597
2021-11-11