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請(qǐng)問年末企業(yè)所得稅怎么計(jì)提,按本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤金額算嗎
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2021-01-13
借:未分配利潤,貸:銀行存款 這個(gè)只是補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的嗎
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2018-05-21
我增加新股東進(jìn)來增加注冊資本,稀釋原股東股份,比如原來一個(gè)股東注冊資本100萬 未分配利潤50萬,新加一個(gè)股東進(jìn)來 投資100萬,然后兩個(gè)股東各占比50%了,未分配利潤可以不分配嗎? 就是增資稀釋股份的情況,是不是可以不用繳納個(gè)人所得稅?
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2021-06-07
企業(yè)將未分配利潤轉(zhuǎn)為股本,個(gè)人投資者應(yīng)按“利息、股息、紅利所得”項(xiàng)目計(jì)征個(gè)人所得稅,這個(gè)個(gè)稅可以直接從紅利里扣減嗎?需要去個(gè)稅申報(bào)嗎?需要的話,流程是怎么操作的呢?
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2024-03-04
年末結(jié)賬的時(shí)候先計(jì)提所得稅還是先結(jié)轉(zhuǎn)損益?最后本年利潤都必須結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤么?
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2022-02-10
老師,你好。請(qǐng)問怎樣調(diào)整方法呢? 原來分錄借方:銀行存款,貸方:所得稅費(fèi)用,現(xiàn)在要將原來的分錄沖減,正確借方:銀行存款,貸方:利潤分配—未分配利潤。
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2021-12-12
某企業(yè)年初未分配利潤貸方余額為500萬元,本年實(shí)現(xiàn)利潤總額為2000萬元,本年所得稅費(fèi)用為750元,按凈利潤的10%提取 請(qǐng)問這個(gè)所得稅費(fèi)用750是怎么算出來的?
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2022-03-20
老師好!股票轉(zhuǎn)讓所得是資本利得,個(gè)人承擔(dān)成交額千分之一的印花稅;但是如果個(gè)人持有股份沒賣而是獲得了股息紅利所得,這個(gè)是不交個(gè)人所得稅的是吧?
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2021-08-12
老師,9月有利潤10萬要計(jì)提所得稅 分錄是 借所得稅費(fèi)用10*5%? 貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交企業(yè)所得稅;10月交稅,借應(yīng)交稅費(fèi), 貸,銀行存款么?
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2023-10-07
是有一筆匯繳清算所得稅補(bǔ)交2200的所得稅,其中是調(diào)整了福利費(fèi)還有招待費(fèi)。補(bǔ)交2200的所得稅整個(gè)完整的分錄麻煩幫寫一下。
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2018-09-11
已經(jīng)申請(qǐng)所得稅由總公司匯總繳納的分公司(已經(jīng)在分公司所在地備案),分公司每個(gè)季度(小規(guī)模納稅人)還需要在電子稅務(wù)局申報(bào)所得稅嗎?需要申報(bào)的話怎么填?
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2021-01-11
合同期限是06-2018 至06-2019. 現(xiàn)在才去申報(bào)非居民代扣代繳增值稅 可以嗎?
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2020-01-10
加計(jì)扣除科技人員數(shù)填寫成了研發(fā)人員數(shù),現(xiàn)在稅局問,會(huì)導(dǎo)致補(bǔ)稅嗎
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2023-01-11
9日,銷售給北方公司甲產(chǎn)品1000件,單位售價(jià)400元,增值稅率13%款項(xiàng)暫欠。
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2021-12-23
請(qǐng)問老師 , 經(jīng)由招拍掛購買土地費(fèi)用和公司之後的建廠費(fèi)用,能否抵稅
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2019-09-12
【第1題】甲股份有限公司從外單位購得一項(xiàng)商標(biāo)權(quán),支付價(jià)款3000萬元,增值稅180 萬,款項(xiàng)已支付,該商標(biāo)權(quán)的使用壽命為10年,不考慮殘值的因素,編制取得商標(biāo)權(quán)時(shí)的 會(huì)計(jì)分錄。(單位用萬元) 【第2題】假設(shè)每年按直線法攤銷300萬元,編制攤銷的會(huì)計(jì)分錄。(單位用萬元)
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2022-07-18
我17年年末未分配利潤是-128487.91元,18年一季度的利潤總額是39008.7元,18年一季度還用交企業(yè)所得稅嗎?
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2018-04-09
請(qǐng)問:2020年5月做所得稅匯算比如應(yīng)補(bǔ)所得稅10000萬,5月做帳:借:利潤分配--未分配利潤10000,貸,應(yīng)交稅稅10000,如果在報(bào)2020年季報(bào)報(bào)表時(shí),調(diào)整 了2020年期初數(shù)“未分配利潤與應(yīng)交稅費(fèi)”各10000萬,是不是只調(diào)期初,(財(cái)務(wù)軟件沒有調(diào)整),報(bào)表期末數(shù)是根據(jù)軟件的期末數(shù)生成,申報(bào)報(bào)表期末數(shù)不用調(diào)整 (“未分配利潤與應(yīng)交稅費(fèi)”各10000萬),不知理解對(duì)不? 如果期末數(shù)也調(diào)整(“未分配利潤與應(yīng)交稅費(fèi)”各10000萬),到了6月份季度報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)就會(huì)在貸方多10000萬,回為期初調(diào)了應(yīng)交稅費(fèi)10000萬,而在5月又做了憑證補(bǔ)提2019年的企業(yè)所得稅10000萬,而銀行扣一次
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2020-09-28
建筑勞務(wù)公司幫工人交的個(gè)稅怎么掛賬 最終項(xiàng)目會(huì)把這個(gè)稅款打回到公司 但是前面記到所得稅然后下設(shè)了二級(jí)科目個(gè)人所得稅 所以之前變成沖減凈利潤了 現(xiàn)在收到這個(gè)款可以把它轉(zhuǎn)增未分配利潤嗎,那未分配利潤金額太大怎么辦 放在那里有影響嗎? 只要不分紅
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2022-05-24
老師 它這里面是如果要看一到11月份全年利潤,本年利潤總額是不能直接看11月份余額表里面本年利潤本年累計(jì)發(fā)生額的。他是要拿本期的11月,11月份本期的貸方減借方這個(gè)余額加上利潤分配未分配利潤。本年累計(jì)發(fā)生額的代發(fā),再加上所得稅費(fèi)用,本年累計(jì)發(fā)生額的代發(fā),他為什么不能直接看本年利潤,本年累計(jì)發(fā)生額嘞。這個(gè)問題我糾結(jié)了一下午,一直沒有弄明白。因?yàn)槲乙氵@個(gè)11月份的所得稅,我就必須知道一到11月份的本年利潤總額,但是他這個(gè)本年利潤總額是不能直接看的,要自己去算的。你
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2023-07-17