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我沒(méi)有說(shuō)清楚,上個(gè)月我做金稅盤分錄,直接就做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅480 貸: 營(yíng)業(yè)外支出收入480,是用現(xiàn)金支付,但這筆分錄沒(méi)做 。是不是,第一步,借:管理費(fèi)用,-辦公費(fèi)480. 貸:現(xiàn)金。 第2 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅480 貸:營(yíng)業(yè)外收入480 后面怎么做呢
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2018-03-24
未交稅費(fèi),和期末留抵不一樣怎么辦?
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2018-08-15
股權(quán)轉(zhuǎn)證是免征增值稅還是本來(lái)就不征增值稅
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2020-09-20
收到一份發(fā)票,2022年已認(rèn)證過(guò),現(xiàn)因?qū)Ψ轿唇辉鲋刀?,發(fā)票異常,除了做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還有其他的處理方法嗎?
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2023-09-16
小規(guī)模企業(yè),公司收到個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)金額為0.41 會(huì)計(jì)分錄為 收到 借:銀行存款0.41 貸:營(yíng)業(yè)外收入:0.41 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅- 30萬(wàn)以下免征增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-個(gè)稅返還 麻煩老師幫我看下這個(gè)分錄對(duì)么,其次能幫我算下應(yīng)交增值稅金額么?
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2020-07-08
你好老師,簡(jiǎn)易計(jì)稅月底結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?為什么
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2020-06-30
老師請(qǐng)問(wèn)?交易性金融資產(chǎn)出售時(shí)?應(yīng)該考慮增值稅嗎
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2018-10-18
我使用簡(jiǎn)易計(jì)稅,交納的增值稅應(yīng)計(jì)入成本還是費(fèi)用
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2017-01-14
增值稅小規(guī)模納稅人附加稅減半征收,一般納稅人附加稅全額征收嗎
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2021-09-29
請(qǐng)問(wèn)老師,查賬征收的個(gè)體工商戶開票50000需要交多少個(gè)稅?現(xiàn)在的優(yōu)惠政策增值稅是不是免交?謝謝
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2024-11-14
增值稅小規(guī)模納稅人月銷售未超過(guò)15萬(wàn)元的免征增值稅,實(shí)務(wù)中比如銷售一批貨物,5萬(wàn),含增值稅,開了普通發(fā)票,這個(gè)怎么免征呢?不收客戶的增值稅款嗎?如果到了月底累計(jì)超過(guò)了又怎么處理的?
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2022-01-25
單位季度40萬(wàn) 銷售收入 增值稅按40萬(wàn)征收嗎
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2019-04-02
應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額要怎樣處理
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2019-06-27
老師,請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人,無(wú)論是查賬征收,還是核定征收,是不是都享有季度收入不超過(guò)30萬(wàn),免征增值稅的政策?
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2020-07-28
企業(yè)管理部門領(lǐng)用本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品,會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)和經(jīng)濟(jì)法在增值稅上的處理一樣嗎?那在消費(fèi)稅上面是視同銷售,在移送時(shí)交消費(fèi)稅,因?yàn)殒湕l斷了。對(duì)嗎?
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2020-03-21
老師,我們單位是一般納稅人,核定征收的。現(xiàn)在老板讓我申請(qǐng)了一個(gè)增票稅率3%簡(jiǎn)易征收的項(xiàng)目,影響我們抵扣嗎
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2018-10-17
老師,個(gè)人墊付的快遞費(fèi),對(duì)方開具了普票,報(bào)銷時(shí)是用法人個(gè)人賬戶付的,這樣的會(huì)計(jì)分錄怎么做? 借:管理費(fèi)用-快遞費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:其他應(yīng)付款-法人名字 這樣做可以不?
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2021-07-03
企業(yè)卡在中石油購(gòu)買香煙,中石油無(wú)法開票,怎么做賬。中石油只能開具油費(fèi)發(fā)票,無(wú)法開具煙的發(fā)票
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2020-09-01
上月留抵增值稅12000元本月抵扣后應(yīng)交增值稅款1775元,付征稅204元,負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)-14000左右,要調(diào)整?
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2019-07-02
對(duì)于股權(quán)收購(gòu)價(jià)格低于原所有者權(quán)益的差額部分未計(jì)入股權(quán)交易價(jià)格,新股東取得盈余積累轉(zhuǎn)增股本的部分,應(yīng)按照“利息、股息、紅利所得”項(xiàng)目征收個(gè)人所得稅。 這是是新股東交稅還是老股東交稅? 如果是企業(yè)法人控股呢,需要交企業(yè)所得稅嗎
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2021-10-23