小規(guī)模企業(yè),公司收到個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)金額為0.41 會(huì)計(jì)分錄為 收到 借:銀行存款0.41 貸:營業(yè)外收入:0.41 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅- 30萬以下免征增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:營業(yè)外收入-個(gè)稅返還 麻煩老師幫我看下這個(gè)分錄對么,其次能幫我算下應(yīng)交增值稅金額么?
會(huì)計(jì)小白_ph533158
于2020-07-08 10:11 發(fā)布 ??1409次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱: 中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2020-07-08 10:16
你好,分錄是對的;增值稅=0.41/(1加上1%)*1%
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分錄正確
2018-01-11 22:46:54

你好,增值稅減免了轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入,附加稅減免了不需要計(jì)提
計(jì)入營業(yè)外收入需要并入利潤總額申報(bào)企業(yè)所得稅的
2018-04-12 17:13:04

不是不征稅收入,根據(jù)《財(cái)政部、 國家稅務(wù)總局關(guān)于減免及返還的流轉(zhuǎn)稅并入企業(yè)利潤征收所得稅的通知》(財(cái)稅字〔1994〕074號)規(guī)定:對企業(yè)減免或返還的流轉(zhuǎn)稅(含即征即退、先征后退),除國務(wù)院、 財(cái)政部、國家稅務(wù)總局規(guī)定有指定用途的項(xiàng)目以外,都應(yīng)并入企業(yè)利潤,照章征收企業(yè)所得稅。對直接減免和即征即退的,應(yīng)并入企業(yè)當(dāng)年利潤征收企業(yè)所得稅;對先征稅后返還和先征后退的,應(yīng)并入企業(yè)實(shí)際收到退稅或返還稅款年度的企業(yè)利潤征收企業(yè)所得稅。
2019-12-12 14:58:36

小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則:發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)賬務(wù)處理為:
借:銀行存款或現(xiàn)金等
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬,不繳納增值稅,將計(jì)提的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入:
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
貸:營業(yè)外收入
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確認(rèn)收入 借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 月銷售額不超過3萬或季度不超過9萬借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
貸:其他收益
借:其他收益
貸本年利潤 其他收益期末,應(yīng)將本科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目,本科目結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)無余額。
2019-04-10 09:05:16

需要繳納企業(yè)所得稅這個(gè),
2020-06-23 15:41:31
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