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送心意

立紅老師

職稱中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-08 10:16

你好,分錄是對的;增值稅=0.41/(1加上1%)*1%

會(huì)計(jì)小白_ph533158 追問

2020-07-08 10:23

增值稅金額為0.04059
我的為含稅金額為0.41-0.004=0.405
那么我是按照0.41去填報(bào)增值稅呢還是按照0.4呢

立紅老師 解答

2020-07-08 10:35

你好,是按0.41去填報(bào)申報(bào)

會(huì)計(jì)小白_ph533158 追問

2020-07-08 10:37

收到
借:銀行存款0.41
貸:營業(yè)外收入:0.40
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅-0.01

30萬以下免征增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅0.01
貸:營業(yè)外收入-個(gè)稅返還 0.40

麻煩老師幫看下金額是否正確

會(huì)計(jì)小白_ph533158 追問

2020-07-08 10:38

但是金額好像不對,借貸不平

立紅老師 解答

2020-07-08 10:41

你好
30萬以下免征增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅0.01
貸:營業(yè)外收入-個(gè)稅返還 0.01

會(huì)計(jì)小白_ph533158 追問

2020-07-08 10:43

收到時(shí)做賬的金額,麻煩老師幫看下是否正確
借:銀行存款0.41
貸:營業(yè)外收入-個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi):0.40
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅-0.01

立紅老師 解答

2020-07-08 10:50

你好,收到時(shí)
借:銀行存款0.41
貸:營業(yè)外收入-個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi):0.40
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅0.01——這個(gè)是正數(shù)

會(huì)計(jì)小白_ph533158 追問

2020-07-08 11:02

在申報(bào)增值稅的時(shí)候我知道填寫地址欄即可,同時(shí)附表以及附加稅都是按照0申報(bào)對么?原因?yàn)?0W以下收入免征增值稅

立紅老師 解答

2020-07-08 11:07

你好,是的,是這樣的,

會(huì)計(jì)小白_ph533158 追問

2020-07-08 11:35

還有一個(gè)問題
如果發(fā)現(xiàn)在填報(bào)《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》財(cái)報(bào)時(shí),發(fā)現(xiàn)利潤表中本年累計(jì)金額數(shù)與財(cái)務(wù)軟件中的金額數(shù)不一致,可以調(diào)整本月金額么

立紅老師 解答

2020-07-08 11:44

你好,為什么會(huì)不一樣呢,差的多么?

會(huì)計(jì)小白_ph533158 追問

2020-07-08 11:46

不是很多
之前計(jì)算錯(cuò)誤,還是說要調(diào)整第一季度的財(cái)報(bào)

立紅老師 解答

2020-07-08 11:51

你好,是需要調(diào)整財(cái)報(bào)的。

會(huì)計(jì)小白_ph533158 追問

2020-07-08 11:52

是更正第一季度的還是直接在第二季度中調(diào)整

立紅老師 解答

2020-07-08 11:54

你好,在第二季調(diào)整就可以。

會(huì)計(jì)小白_ph533158 追問

2020-07-08 12:06

最開始第一季度我沒有計(jì)提增值稅和附加稅,所以導(dǎo)致的。那我我現(xiàn)在調(diào)整第二季度的就可以對吧
其次本月金額是4/5/6月相加的金額么?但是我按照相加的金額來填寫我的營業(yè)利潤就和報(bào)表的不對

立紅老師 解答

2020-07-08 12:37

你好
最開始第一季度我沒有計(jì)提增值稅和附加稅,所以導(dǎo)致的。那我我現(xiàn)在調(diào)整第二季度的就可以對吧——是的
其次本月金額是4/5/6月相加的金額么?——這個(gè)是什么金額

會(huì)計(jì)小白_ph533158 追問

2020-07-08 12:39

紅色框框里的金額 我是填報(bào)那個(gè)月的

立紅老師 解答

2020-07-08 12:51

你好
其次本月金額是4/5/6月相加的金額么?——是的,為什么會(huì)不一樣呢

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分錄正確
2018-01-11 22:46:54
你好,增值稅減免了轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入,附加稅減免了不需要計(jì)提 計(jì)入營業(yè)外收入需要并入利潤總額申報(bào)企業(yè)所得稅的
2018-04-12 17:13:04
不是不征稅收入,根據(jù)《財(cái)政部、 國家稅務(wù)總局關(guān)于減免及返還的流轉(zhuǎn)稅并入企業(yè)利潤征收所得稅的通知》(財(cái)稅字〔1994〕074號)規(guī)定:對企業(yè)減免或返還的流轉(zhuǎn)稅(含即征即退、先征后退),除國務(wù)院、 財(cái)政部、國家稅務(wù)總局規(guī)定有指定用途的項(xiàng)目以外,都應(yīng)并入企業(yè)利潤,照章征收企業(yè)所得稅。對直接減免和即征即退的,應(yīng)并入企業(yè)當(dāng)年利潤征收企業(yè)所得稅;對先征稅后返還和先征后退的,應(yīng)并入企業(yè)實(shí)際收到退稅或返還稅款年度的企業(yè)利潤征收企業(yè)所得稅。
2019-12-12 14:58:36
小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則:發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)賬務(wù)處理為: 借:銀行存款或現(xiàn)金等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬,不繳納增值稅,將計(jì)提的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確認(rèn)收入 借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 月銷售額不超過3萬或季度不超過9萬借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:其他收益 借:其他收益 貸本年利潤 其他收益期末,應(yīng)將本科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目,本科目結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)無余額。
2019-04-10 09:05:16
需要繳納企業(yè)所得稅這個(gè),
2020-06-23 15:41:31
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