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因?yàn)檫`建拆除的活動(dòng)板房,發(fā)生的這些支出計(jì)入管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出
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2025-04-21
老師 跨年紅沖暫估費(fèi)用 怎么做賬務(wù)處理 2023年暫估費(fèi)用 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 2024年收到發(fā)票怎么紅沖
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2024-04-12
老師,管理費(fèi)用不屬于資產(chǎn)負(fù)債表的科目,那么資產(chǎn)負(fù)債表里面就不平了,那需要怎么調(diào)整呢?左右兩邊相差的正好就是管理費(fèi)用的9067.92
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2022-11-08
普通賬戶管理費(fèi)分錄怎么寫(xiě)
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2019-12-16
以前是沒(méi)收到發(fā)票暫估做分錄,是沒(méi)有把待抵扣稅額分開(kāi),現(xiàn)在發(fā)票回來(lái)重錄分錄,待抵扣稅額怎么錄入啊,比如我暫估時(shí);借費(fèi)用5400貸預(yù)付5400.發(fā)票回來(lái),沖銷暫估借;預(yù)付5400貸;費(fèi)用-5400,重新發(fā)票借費(fèi)用;5094.34,待抵扣305.66,貸預(yù)付5400,這樣的話管理費(fèi)用那里還留有-305.66
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2022-01-17
老師,和經(jīng)驗(yàn)業(yè)務(wù)相關(guān)的賠款賠了25萬(wàn)金額比較大,這種入管理費(fèi)用好還是入營(yíng)業(yè)外支出呀
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2022-10-09
老師:預(yù)付一年的房租,收票,攤銷是三個(gè)環(huán)節(jié),預(yù)付時(shí),借預(yù)付或者攤銷房租費(fèi),貸銀行或其它,攤銷時(shí),借管理費(fèi)用房租,貸攤銷或預(yù)付,可是收到發(fā)票又怎么做分錄?
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2025-01-07
老師好,這邊是民辦非企業(yè),中了一起標(biāo),產(chǎn)生的投標(biāo)代理費(fèi),請(qǐng)問(wèn)計(jì)入業(yè)務(wù)活動(dòng)成本還是管理費(fèi)用?
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2024-01-02
老師我們3月份購(gòu)買的稅控盤,可以抵扣480的稅款,6月份應(yīng)交增值稅200可以全額抵扣,還有280下期抵扣。那3月份做分錄借管理費(fèi)用480,貸銀行存款480。6月抵扣時(shí)借減免稅款200貸營(yíng)業(yè)外收入200是這樣嗎?然后那剩下280沒(méi)抵扣完的怎么做分錄呢?請(qǐng)老師完整的幫我捋一捋,謝謝
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2019-10-06
小規(guī)模企業(yè)首次購(gòu)買金稅盤490元,服務(wù)費(fèi)330,全額抵扣分錄:借:管理費(fèi)用 820 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 820 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 —減免稅 119.15 貸:營(yíng)業(yè)外收入 119.15 ?還是借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 —減免稅 820 貸:營(yíng)業(yè)外收入 820
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2017-10-18
老師,一般納稅人購(gòu)買稅控盤,全額抵扣的,在購(gòu)買時(shí)做的分錄是:借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金/銀行 1.在未發(fā)生收入抵扣前需要做這個(gè)分錄嗎 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi)) 借:管理費(fèi)用(紅字) 2.還是發(fā)生收,抵扣時(shí)做這個(gè)分錄?
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2020-07-22
本月我用用友T3新建了一個(gè)賬套,當(dāng)時(shí)啟用了固定資產(chǎn)和工資模塊,本月結(jié)賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)這兩個(gè)模塊我用不到,所以我以管理員demo登錄系統(tǒng)管理準(zhǔn)備去掉這兩個(gè)模塊,可是為啥用demo登錄找不到我這個(gè)賬套呢,我該怎么操作才能去掉這兩個(gè)模塊呢
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2018-04-09
老師,單位有會(huì)計(jì)主管,我是會(huì)計(jì)助理,開(kāi)票我負(fù)責(zé)開(kāi)了,假如說(shuō)單位有我不知情的情況下,我開(kāi)了票,但是這筆業(yè)務(wù)不是真實(shí)存在,是虛構(gòu)的,那么將來(lái)出了問(wèn)題,是我負(fù)責(zé)了還是會(huì)計(jì)主管負(fù)責(zé)?
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2019-09-17
老師您好,請(qǐng)教您個(gè)問(wèn)題,現(xiàn)在接手一些村集體資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的賬,發(fā)現(xiàn)實(shí)質(zhì)的賬務(wù)報(bào)表和以前他們?cè)诙悇?wù)里申報(bào)的不一樣,比如實(shí)質(zhì)的有發(fā)生額,有余額,但在稅務(wù)局的申報(bào)報(bào)表里報(bào)的又全是零,現(xiàn)在我是按照真實(shí)發(fā)生的報(bào)表開(kāi)始報(bào)起走,還是怎么辦呢,如果按照真實(shí)的報(bào)起走,那之前的有些收入未申報(bào)的,會(huì)不會(huì)要補(bǔ)申報(bào)和補(bǔ)繳稅款呢?
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2021-07-06
管家婆財(cái)貿(mào)雙全版怎么反記賬
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2018-05-30
剛接手的小規(guī)模公司 去年十一月的公司一直沒(méi)建賬 申報(bào)全部填的空表 導(dǎo)致一六年數(shù)據(jù)全是零 一七年年初也全是零 這種情況報(bào)表要怎么處理呢?
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2017-04-14
老師,有健全的固定資產(chǎn)管理辦法嗎?我主要是想知道固定資產(chǎn)處置都有幾種情況,基于這幾種情況如何處理?
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2018-10-20
你好,請(qǐng)問(wèn)人力資源公司全額開(kāi)票如何處理帳務(wù),代發(fā)的工資是營(yíng)業(yè)收入嗎,但實(shí)際我們的收入只是管理費(fèi)用
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2019-05-15
我們公司全額承擔(dān)了一個(gè)人的公積金,請(qǐng)問(wèn)賬上應(yīng)該怎么處理?也跟公司部分一起計(jì)入管理費(fèi)用--社保費(fèi)用嗎
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2020-04-22
現(xiàn)實(shí)中有無(wú)企業(yè)自行發(fā)行債卷
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2015-11-08