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送心意

小林老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-11-08 16:56

您好,您管理費(fèi)用有貸方發(fā)生額?

k1 追問(wèn)

2022-11-08 17:05

借的管理費(fèi),貸的銀行存款

小林老師 解答

2022-11-08 17:06

您好,那您是否結(jié)轉(zhuǎn)損益科目了?

k1 追問(wèn)

2022-11-08 17:10

沒(méi)有,是不是不用生成憑證,直接點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以了?

k1 追問(wèn)

2022-11-08 17:12

是先憑證過(guò)賬,然后再點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)損益吧?

小林老師 解答

2022-11-08 17:29

您好,是的,您的理解非常正確

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每期期末計(jì)算的都是應(yīng)付職工薪酬的累計(jì)余額,選項(xiàng)問(wèn)當(dāng)期確認(rèn)的金額,應(yīng)該是本期期末減去上去上期期末
2020-07-13 17:15:24
你好! 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是需要走待處理財(cái)產(chǎn)損益過(guò)渡,最后轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用是可以的。
2021-12-22 15:19:49
同學(xué)你好, 需要通過(guò)待處理財(cái)產(chǎn)損益過(guò)渡,因?yàn)榇幚碡?cái)產(chǎn)損溢沒(méi)有余額,所以在報(bào)表中是沒(méi)有的;
2021-12-22 15:07:57
您好 管理費(fèi)用在利潤(rùn)表填寫(xiě) 不在資產(chǎn)負(fù)債表
2019-07-15 22:06:01
你好 資產(chǎn)負(fù)債表是根據(jù)你賬上數(shù)據(jù)出的科目余額表出的 你說(shuō)的變化 啥意思
2019-01-15 16:23:57
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