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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2024-04-12 09:38

你好; 你做借:管理費用,金額負數(shù) 貸:其他應(yīng)付款金額負數(shù)  ;24年再做“借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款 ;因為你23年已經(jīng)做了費用; 不影響你24年了。  

務(wù)實的蜜粉 追問

2024-04-12 09:47

不需要用以前年度損益調(diào)整嗎

meizi老師 解答

2024-04-12 09:48

你好; 你23年已經(jīng)做了成本費用了; 不用走這個科目 

務(wù)實的蜜粉 追問

2024-04-12 09:52

好的 老師 以前年度暫估成本 分錄   借 庫存商品  貸 應(yīng)付賬款- 暫估  借 主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。      以后年度收到發(fā)票怎么紅沖暫估

meizi老師 解答

2024-04-12 09:53

你好;  收到發(fā)票直接紅沖結(jié)轉(zhuǎn)成本; 然后安發(fā)票做一遍即可; 一樣的道理 

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相關(guān)問題討論
同學分錄調(diào)整就可以了
2022-05-19 09:39:38
你好;? ?這個買來的用途是什么;這樣好判斷計入成本還是費用去 ;? ? 這個錢是老板墊付的嗎?? ?
2022-04-24 13:45:14
你好,同學。正在為你解答。
2022-04-04 21:42:19
您好,是什么樣的業(yè)務(wù)呢
2022-01-15 16:22:28
這個充了200你收錢了沒,同學
2021-12-23 15:55:25
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