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送心意

趙海龍老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-09 16:25

你好,很高興為你解答
多沖減部分作為差錯更正就可以
希望能夠幫到你

because of you 追問

2020-06-09 16:28

親愛的老師你好,請問分錄怎么做呢?

趙海龍老師 解答

2020-06-09 16:34

借管理費用-96貸其他應(yīng)付款-96

because of you 追問

2020-06-09 16:42

2020年5月調(diào)整做這個分錄,需要什么其他證明材料嗎?

趙海龍老師 解答

2020-06-09 16:43

不用,直接把對應(yīng)的憑證號寫上就可以了
也可以會計主管寫一個說明附在后面就可以

because of you 追問

2020-06-09 16:46

但是我19年收到發(fā)票的時候,沒有進(jìn)管理費用,直接沖的其他應(yīng)收款,分錄不應(yīng)該是:借:管理費用    96萬   貸:其他應(yīng)付款   96萬嗎

趙海龍老師 解答

2020-06-09 16:53

直接沖的其他應(yīng)收款
什么意思
為什么沖減其他應(yīng)收款

because of you 追問

2020-06-09 17:19

就是19年做的分錄就有問題

趙海龍老師 解答

2020-06-09 17:35

這個目前的意思是這個人還欠公司930,000。一八年的時候,通過銀行存款付了一部分。一九年的時候又把他的個人借款對沖了。

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相關(guān)問題討論
你好,把這前預(yù)提的所有分錄沖銷,然后根據(jù)發(fā)票作正確分錄就可以了。
2022-04-13 14:36:15
您好,去年的要通過以前年度損益調(diào)整科目 借:其他應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整
2022-02-12 17:44:29
您好!反向沖回,直接做相反的分錄
2022-01-22 18:00:29
你好,這個費用支出是老板個人墊付了嗎??
2021-09-18 08:15:33
您好,您的描述是不可以的
2021-08-08 11:53:29
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