在項(xiàng)目所在的預(yù)交了2%的增值稅,后增值稅交的附加稅在機(jī)構(gòu)所在地可以抵扣嗎?
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2018-01-19
包裝物押金,在取得時不并入銷售額,就是不用交增值稅,是嗎?并入才交增值稅是嗎?
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2019-01-18
老師問下如果本月不用交增值稅,還要結(jié)轉(zhuǎn)科目出來嗎?
要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅出來嗎
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2018-01-12
您好老師請問我們買了稅控盤280減免增值稅,分錄怎么寫?是未交還是已交增值稅
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2019-05-14
每月提的增值稅,季度才交呢,我是等到交稅的時候把增值稅轉(zhuǎn)出嗎?那分錄怎么做
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2018-03-06
借:銀行存款 帶主營業(yè)務(wù)收入 未交增值稅 實(shí)際繳稅的時候:借未交增值稅 貸:現(xiàn)金嗎?
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2018-09-11
股權(quán)溢價轉(zhuǎn)讓要不要交增值稅的股權(quán)溢價轉(zhuǎn)讓要不要交增值稅的?涉及到什么稅?
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2017-08-24
小規(guī)模納稅人季度沒有超過30萬,免增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入其他收益嗎
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2024-11-28
個體核定10萬元免稅,如果超過10萬元是全額交增值稅還是超出的部分交增值稅?
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2019-09-05
小規(guī)模 有1200的增值稅是免征,我想請問老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目怎么轉(zhuǎn)出來
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2019-05-28
企業(yè)注銷時,無欠稅,應(yīng)交稅費(fèi)科目有余額,要怎么做調(diào)整分錄?
2221001 應(yīng)交增值稅 -47,921.44
222100101 進(jìn)項(xiàng)稅 12,560,984.83
222100102 銷項(xiàng)稅 -17,690,963.24
222100103 未交稅金 164,631.78
222100104 已交稅金 4,937,696.00
222100105 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 -52,346.70
222100106 轉(zhuǎn)出未交增值稅 32,075.89
2221002 應(yīng)交城建稅 教育費(fèi)附加 印花稅 783.66
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2019-11-05
小微企業(yè)季度銷售不超過9萬,不用交增值稅,分錄還用計(jì)提增值稅嗎?如果用提增值稅,不用交稅計(jì)入營業(yè)外收入,對嗎?
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2017-04-18
老師,建筑服務(wù),我司1月才交外地增值稅(所屬期11月的),這個預(yù)交增值稅是不是應(yīng)該填在11月所屬期增值稅申報(bào)表啊
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2022-02-14
外貿(mào)企業(yè),應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)科目在以前年度年底關(guān)帳時沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在每個科目都有比較大的余額,我想把這些余額結(jié)轉(zhuǎn),該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?銷項(xiàng)貸方余額5917561.15,進(jìn)項(xiàng)借方余額5637243.24,未交借方余額8652.35,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額296659.59,待抵扣借方余額525.69,減免稅借方余額230,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借方余額3190.17。之前會計(jì)沒有結(jié)轉(zhuǎn),看得有點(diǎn)亂,不知怎么結(jié)。
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2019-03-02
老師,我是小規(guī)模納稅人(個體戶),我去稅局代開增值稅專用發(fā)票28383元,挨交增值稅跟城建稅868.03元。那么我在季度報(bào)報(bào)增值稅的時候還要交增值稅嗎?
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2016-08-29
簡易計(jì)稅,上個月異地預(yù)交了增值稅和附加稅,申報(bào)上個月增值稅時已經(jīng)抵減了預(yù)交的增值稅,請問本月開票后,增值稅和附加稅該怎么處理和申報(bào)?
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2019-09-01
4月份有留底32的進(jìn)項(xiàng),5月份增值稅怎么做分錄?4月份把留抵的進(jìn)項(xiàng)做了未交增值稅的借方,五月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅需要銷—進(jìn)—未交增值稅的借方 嗎?
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2019-03-01
我們公司2個營業(yè)執(zhí)照,現(xiàn)在公司金稅盤是天貓賬戶開發(fā)票的?現(xiàn)在公司另一個營業(yè)執(zhí)照能用天貓營業(yè)執(zhí)照金稅盤開票嗎
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2018-02-28
小規(guī)模納稅人代開增值稅專票,增值稅已在代開時交納,增值稅申報(bào)時需要申請?jiān)搶F碑a(chǎn)生的增值稅嗎?
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2019-01-14
建筑工程項(xiàng)目在外地已預(yù)交2%的增值稅,后面在公司開已預(yù)交的票增值稅9%的給甲方,請問這已預(yù)交的2%可以抵扣的嗎?是不是再開票已預(yù)交部分只需再交7%的增值稅就可以了?
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2020-05-14
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