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老師,請問增值稅納稅申報(bào)表中的出口銷售額為什么會(huì)和免抵退申報(bào)表的出口銷售額會(huì)不一致呢?
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2019-10-05
本月有銷售服務(wù)產(chǎn)生的收入,在增值稅納稅申報(bào)表主表中填在哪一列?
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2021-05-08
社會(huì)團(tuán)體收取的會(huì)員費(fèi)開具的是財(cái)政局領(lǐng)發(fā)的統(tǒng)一票據(jù) 那么收取的會(huì)員費(fèi)還需要在增值稅納稅申報(bào)表上填寫免稅金額還是增值稅納稅申報(bào)表上不填數(shù)據(jù)
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2022-03-04
增值稅納稅申報(bào)表8b是不是要大于第10欄
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2020-06-12
想問下,簡易計(jì)稅一般納稅人,取得增值稅專票,在增值稅申報(bào)表附表一不動(dòng)產(chǎn)那填了可扣分包了,擇轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)了,那我做賬的時(shí)候,還做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?要把稅轉(zhuǎn)出到成本?
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2020-05-08
老師,為什么會(huì)有轉(zhuǎn)出多交增值稅這個(gè)科目,我們交增值稅不都是從發(fā)票選擇平臺(tái)勾選,然后填增值稅申報(bào)表,如果勾選超過了銷項(xiàng)稅就入留抵稅額,如果沒有超過銷項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,就是應(yīng)該納的稅,為什么會(huì)有轉(zhuǎn)出多交增值稅這個(gè)科目啊
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2019-08-26
我是一家勞務(wù)派遣公司的會(huì)計(jì),公司是按差額征稅的,是小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度公司開了五十多萬的增值稅普票,但按差額算,不含稅的銷售額只有十幾萬,我填增值稅申報(bào)表時(shí),它提示我可以免交增值稅,未達(dá)到起征點(diǎn),是這樣嗎
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2019-10-14
老師,我小規(guī)模季度申報(bào)增值稅優(yōu)惠1%的怎樣申報(bào),系統(tǒng)里默認(rèn)3個(gè)點(diǎn)的稅額,我是
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2021-07-06
就是前面會(huì)計(jì)12月申報(bào)了增值稅,后面一月又開了負(fù)數(shù)發(fā)票三百多萬,去前臺(tái)申報(bào),只能沖減12月的增值稅申報(bào)表,那三百多萬需要退稅,12月的賬務(wù),我要怎么處理才能跟申報(bào)表一致呢?還有預(yù)交稅款,第一次申報(bào)有繳稅,改申報(bào)也有繳稅
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2021-05-17
小規(guī)模納稅人生活服務(wù)行業(yè)1-3月享受免稅政策,1-3月開了50萬,請問這個(gè)50萬是填在增值稅申報(bào)表哪個(gè)欄目?
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2021-04-08
請問老師:因?yàn)橐咔樾∫?guī)模納稅人按1%計(jì)稅,增值稅申報(bào)表卻只能按3%申報(bào),這樣賬表不符有影響嗎?
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2021-04-12
我們公司7月底剛出口了一批貨物,7月26取得的退款專用報(bào)關(guān)單,那么7月份我們需要在賬務(wù)上進(jìn)行收入賬務(wù)處理,在增值稅申報(bào)表上申報(bào)免稅銷售額么?還是直接賬上在途物資,等在境外銷售實(shí)現(xiàn)了,再確認(rèn)收入,增值稅上申報(bào)免稅銷售額?
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2021-08-06
增值稅申報(bào)表的主表上的進(jìn)項(xiàng)金額,是只反映發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)么,加計(jì)扣除和稅控盤維護(hù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)金額沒有反映出來
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2022-06-13
這個(gè)小規(guī)模納稅人季度開票額超過三十萬的話,填寫增值稅申報(bào)表怎么填寫呢
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2021-04-01
請教下問題,我這個(gè)月申報(bào)了一筆生產(chǎn)出口退稅稅額3萬,但我的增值稅申報(bào)表要繳稅,是不是沒有得退稅了?
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2020-12-08
老師好,請問下小規(guī)模納稅人按照3%稅率開普通發(fā)票,第二季度開了271844.66元銷售額,8155.34元免稅額,沒有達(dá)到起征點(diǎn)30萬,免稅,那增值稅申報(bào)表,銷售額填在免征銷售額里嗎
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2021-07-15
請問一般納稅人增值稅申報(bào)附表三第6行:3%征收率的項(xiàng)目填的是什么內(nèi)容呢?
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2022-03-31
老師,您好!麻煩請教您一下,小規(guī)模納稅人本季度銷售額沒有達(dá)到45萬,應(yīng)該填在增值稅申報(bào)表的第幾行啊,下面的本期免稅額填在第幾行,稅率是3%的對嗎,謝謝!
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2023-01-04
土地增值稅清算時(shí)少量未銷售部分房產(chǎn)收入如何填制申報(bào)表處理?
1/1860
2018-04-03
老師,湖北的旅行社小規(guī)模納稅人開的3%的普遍以前,但現(xiàn)在從開的是免稅的普票,三季度開的免稅普票164127元,是差額征收,增值稅申報(bào)表是填在12嗎,那符列表要怎么填?減免表填嗎?怎么填
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2020-10-14