
我們公司7月底剛出口了一批貨物,7月26取得的退款專(zhuān)用報(bào)關(guān)單,那么7月份我們需要在賬務(wù)上進(jìn)行收入賬務(wù)處理,在增值稅申報(bào)表上申報(bào)免稅銷(xiāo)售額么?還是直接賬上在途物資,等在境外銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)了,再確認(rèn)收入,增值稅上申報(bào)免稅銷(xiāo)售額?
答: 同學(xué)您好,您出口到境外倉(cāng)庫(kù)的嗎
申報(bào)增值稅時(shí),是先填報(bào)“增值稅納稅申報(bào)表”,還是先填報(bào)“增值稅納稅申報(bào)表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
自查申報(bào)增值稅的在增值稅納稅申報(bào)表怎么反映
答: 去稅局填表申報(bào)就是了。。。。。

