
去年的收入已經(jīng)記賬。但是沒交增值稅?,F(xiàn)在補交增值稅。如何填報增值稅納稅申報表。
答: 開票了嗎?沒開票就做無票收入
補交去年的收入了,但是在填寫增值稅納稅申報表時未在納稅調(diào)整欄填寫,該如何處理這種情況呢?
答: 用以前年度損益調(diào)整做分錄調(diào)整,不用在申報表上體現(xiàn)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
因未確認收入,被稅務稽查補繳完增值稅稅款后,當時做賬:借:應收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費-增值稅納稅調(diào)整,然后直接補繳稅費,當月增值稅納稅申報表沒有任何體現(xiàn)?,F(xiàn)想把發(fā)票開出來,增值稅納稅申報表那邊肯定會有銷項稅額的,但我稅費已經(jīng)交了,現(xiàn)在申報表又該如何填寫呢?
答: 你好,你補交的時候應該是確認的無票收入吧?

