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科目余額表中應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)表示什么?實(shí)際這個(gè)稅費(fèi)為所得稅,增值稅,附加稅,實(shí)際已繳納,報(bào)表顯示應(yīng)交稅費(fèi),在貸方科目,且為負(fù)數(shù)
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2021-12-27
現(xiàn)在報(bào)的是17年第一季度的,16年整個(gè)一年是核定征收的,我交了1萬,這1萬算已預(yù)繳的嗎,還是說只能填寫當(dāng)年的,16年交的不算
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2017-01-05
銷售給乙公司B商品15000件,每件不 含稅價(jià)格為20.5元,該商品交給順風(fēng)運(yùn)輸公 司運(yùn)輸,代墊運(yùn)費(fèi)6800元,運(yùn)費(fèi)發(fā)票已轉(zhuǎn) 交給乙公司。求增值稅
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2022-09-09
上月應(yīng)發(fā)工資8692.45元,已交納個(gè)稅是303.53,累計(jì)社??鄢?52.94,累計(jì)專項(xiàng)扣除是1000,減除費(fèi)用全年累計(jì)是10000,那應(yīng)發(fā)工資跟應(yīng)交個(gè)稅是多少呢
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2019-03-07
售出商品時(shí)發(fā)生銷售退回,但當(dāng)初售出商品產(chǎn)生的應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)也已經(jīng)抵扣認(rèn)證,之后發(fā)生的銷售退回要怎么處理?
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2022-03-26
咨詢各位老師一個(gè)問題,小規(guī)模企業(yè),沒有超過45萬,代開的專票增值稅及附加已經(jīng)交完稅了,然后自己開的普票咋不交稅呢,謝謝大家
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2023-04-14
我單位為一般納稅人使用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,稅務(wù)局下的文軍人可以稅務(wù)局抵扣了9000的增值稅,我怎么做賬,要不增值稅計(jì)提數(shù)與上交數(shù)不一致。 9月份計(jì)提: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸::應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-本期轉(zhuǎn)入數(shù) 繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-本期已交數(shù) 貸:銀行存款 9000怎么做賬???謝謝老師!
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2019-10-12
本月在外地預(yù)繳增值稅2萬,并取到完稅憑證,分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(預(yù)繳稅額)2萬,貸:庫存現(xiàn)金2萬,本月底我算出下月初網(wǎng)上申報(bào)時(shí)應(yīng)交增值稅3萬,那么我本月結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅時(shí),還要把已繳數(shù)加下月應(yīng)交數(shù)相加嗎?分錄是,借:應(yīng)交稅費(fèi)一轉(zhuǎn)出未交增值稅5萬貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅5萬對(duì)
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2017-03-13
11月工資已經(jīng)做好20000元,扣除20000元工資盈利11萬元,現(xiàn)在只交接11萬盈利給我,沒交接未付20000元工資給我,我現(xiàn)在發(fā)工資如何沖賬呢?
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2017-12-11
小規(guī)模之前發(fā)票已經(jīng)交了稅,后來變更一般納稅人申報(bào)有產(chǎn)生了銷項(xiàng)導(dǎo)致交了2次稅,做賬計(jì)入營業(yè)外支出了,匯算清繳要調(diào)增嗎
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2017-05-19
年初收到政府補(bǔ)助專項(xiàng) 資金16萬(研發(fā)費(fèi)用),目前賬上有15萬多的利潤,交所得稅時(shí)是不是就不用交了 16萬已分期計(jì)入營業(yè)外收入
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2017-01-07
您好!如果今年公司總營收100萬元但公司還沒有向稅務(wù)局申報(bào)交稅之前就已經(jīng)無償無利息借給股東了,那么公司和股東需要交稅嗎?
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2023-03-08
1月時(shí)計(jì)提1000的文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),1月已交稅款,之后更正申報(bào),改交50,并申請(qǐng)稅務(wù)局退回950,3月初收到退回的950, 請(qǐng)問怎么做分錄!謝謝
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2022-03-31
老師,我想問一下, 做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)到未交增值稅了,那又轉(zhuǎn)入了進(jìn)項(xiàng)稅額專出,那應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額有余額了就,是嘛
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2016-11-04
2022年 做一筆:借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 -0.03 借:營業(yè)外支出-稅金 0.03 2023年想把這筆沖掉。用不用走以前年度損益調(diào)整? 還是直接沖,怎么做分錄
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2024-01-03
這個(gè)月要交企業(yè)所得稅,還有付出去的貨款沒收回發(fā)票,不能進(jìn)成本,但收到的錢發(fā)票已經(jīng)開出了,那企業(yè)所得稅要多交了,這個(gè)怎么解?
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2017-07-06
老師 如果保安人員發(fā)工資走公賬發(fā)放,不交社保,申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)賬務(wù)怎么處理?由于保安人員年齡有60歲,已經(jīng)退休了,不用再交社保
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2023-03-15
收到一張專用發(fā)票……車輛維修費(fèi)……已用現(xiàn)金付款,那會(huì)計(jì)分錄為借:管理費(fèi)用維修費(fèi) 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸現(xiàn)金 這樣分錄對(duì)么
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2017-06-05
七月多交600增值稅,八月增值稅正常申報(bào)完,九月已把七月增值稅更正中申報(bào),多交的600的稅怎樣填表,才能顯示出來,抵九月增值稅。
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2020-10-11
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中有兩張專票還未勾選 ,但是我的賬在2024年12月份已經(jīng)做了,借:應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在怎么補(bǔ)救
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2025-03-04