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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-03-26 15:29

你好,銷售退回的分錄是
借:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),  貸:應收賬款等科目
借:庫存商品   ,貸:主營業(yè)務成本

殷勤的含羞草 追問

2022-03-26 15:32

只是做分錄嗎?銷項稅票已經(jīng)認證抵扣了,就做分錄沖減嗎?那稅票已認證又退貨要怎么處理?

鄒老師 解答

2022-03-26 15:33

你好,銷售退回就是這樣做分錄。
稅票已認證又退貨,是購進的貨物退回嗎? 

殷勤的含羞草 追問

2022-03-26 16:50

銷售退回怎么會是購進??銷售退回就是銷項稅票啊

殷勤的含羞草 追問

2022-03-26 16:51

是進項稅票才要認證嗎,自己開出的銷項稅票不用認證嗎?

鄒老師 解答

2022-03-26 16:52

你好,請看你問題的描述,已認證那說明是進項發(fā)票啊
是你開具的銷項發(fā)票,被購買方認證的意思嗎 

殷勤的含羞草 追問

2022-03-26 16:59

對,對方又認證了發(fā)票,那要怎么處理?

鄒老師 解答

2022-03-26 17:00

你好,對方填寫負數(shù)發(fā)票信息表,提交稅局審批,你單位開具銷項負數(shù)發(fā)票。分錄是
借:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),  貸:應收賬款等科目
借:庫存商品   ,貸:主營業(yè)務成本

殷勤的含羞草 追問

2022-03-26 17:01

那銷售商品開出的銷項稅票就是對應給客戶的進項稅票不是嗎,就是這個稅票又認證了,后面又發(fā)生銷售退回,那么這個稅票要怎么處理啊?

殷勤的含羞草 追問

2022-03-26 17:02

好的,謝謝

鄒老師 解答

2022-03-26 17:03

你好,銷售商品開出的銷項稅票,是需要有對應的供應商的進項發(fā)票。
之前的正數(shù)發(fā)票,開具的負數(shù)發(fā)票的發(fā)票聯(lián),抵扣聯(lián)都給到購買方啊 

殷勤的含羞草 追問

2022-03-26 17:18

銷售商品開的銷項稅票如果對方未抵扣認證而發(fā)生銷售退回,那是不是對方除了退貨還要把我們開給他的稅票也要退回來,是嗎?

鄒老師 解答

2022-03-26 17:19

你好,是的,是這樣處理的 

殷勤的含羞草 追問

2022-03-26 17:20

如上解釋,如果已經(jīng)認證了,那么對方要填寫負數(shù)發(fā)票信息表,我方也要做一個處理就是:開具銷項稅票的負數(shù)發(fā)票,是這樣理解的吧?

鄒老師 解答

2022-03-26 17:24

你好,是的,是這樣的 

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你看一下圖片吧,同學
2019-08-05 11:30:40
你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
可以的
2017-09-04 22:00:33
您好,上邊那個賬務處理,是企業(yè)準則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29
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