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轉(zhuǎn)讓股權(quán)(變更法人)后,未分配利潤(rùn)已應(yīng)個(gè)人所得稅 我的意思是交稅交掉了,未分配利潤(rùn)數(shù)字減少了,這減少未分配利潤(rùn)怎么樣做分錄?
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2022-04-06
老師你好,請(qǐng)問(wèn)單位的房子賣(mài)給個(gè)人,買(mǎi)賣(mài)雙方稅費(fèi)已全部交給房產(chǎn)交易中心,房產(chǎn)證也換了個(gè)人名字,為啥還要單位開(kāi)發(fā)票給個(gè)人
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2023-11-15
老師,這個(gè)月增值稅我已經(jīng)申報(bào)了,結(jié)果是有留底6千多元不用交稅,但稅務(wù)局昨天來(lái)公司說(shuō)叫我們交10萬(wàn)的稅款,我該如何申報(bào)表?
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2021-06-10
我單位為一般納稅人使用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,稅務(wù)局下的文軍人可以稅務(wù)局抵扣了9000的增值稅,我怎么做賬,要不增值稅計(jì)提數(shù)與上交數(shù)不一致。 9月份計(jì)提: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸::應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-本期轉(zhuǎn)入數(shù) 繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-本期已交數(shù) 貸:銀行存款 9000怎么做賬???謝謝老師!
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2019-10-12
本月在外地預(yù)繳增值稅2萬(wàn),并取到完稅憑證,分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(預(yù)繳稅額)2萬(wàn),貸:庫(kù)存現(xiàn)金2萬(wàn),本月底我算出下月初網(wǎng)上申報(bào)時(shí)應(yīng)交增值稅3萬(wàn),那么我本月結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅時(shí),還要把已繳數(shù)加下月應(yīng)交數(shù)相加嗎?分錄是,借:應(yīng)交稅費(fèi)一轉(zhuǎn)出未交增值稅5萬(wàn)貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅5萬(wàn)對(duì)
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2017-03-13
一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)或者繳納增值稅用未交增值稅,是應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅(未交稅額),而小規(guī)模納稅人是季度繳納的是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額),而自開(kāi)當(dāng)月是應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅(已交稅金)問(wèn)題1以上總結(jié)對(duì)嗎?問(wèn)題2:為何小規(guī)模納稅人季度繳納時(shí)不能用應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅(未交稅額?)
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2018-04-01
我想問(wèn)一下,我今天發(fā)現(xiàn)之前個(gè)稅報(bào)錯(cuò)了,九月的工資報(bào)在了八月份所屬期里面,本來(lái)八月不該交稅,但我給她交了90元,實(shí)際正確的是要9月交90元,8月不需要交個(gè)稅,這種情況下我現(xiàn)在要更正,由于更正申報(bào)按鈕不能增加人員,可以點(diǎn)作廢申報(bào)嗎,然后逐月重新申報(bào)嗎,已經(jīng)繳納稅款了,會(huì)產(chǎn)生滯納金嗎,還是直接從我已交稅款里面扣除呢。
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2022-12-14
11月工資已經(jīng)做好20000元,扣除20000元工資盈利11萬(wàn)元,現(xiàn)在只交接11萬(wàn)盈利給我,沒(méi)交接未付20000元工資給我,我現(xiàn)在發(fā)工資如何沖賬呢?
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2017-12-11
小規(guī)模之前發(fā)票已經(jīng)交了稅,后來(lái)變更一般納稅人申報(bào)有產(chǎn)生了銷(xiāo)項(xiàng)導(dǎo)致交了2次稅,做賬計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出了,匯算清繳要調(diào)增嗎
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2017-05-19
年初收到政府補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng) 資金16萬(wàn)(研發(fā)費(fèi)用),目前賬上有15萬(wàn)多的利潤(rùn),交所得稅時(shí)是不是就不用交了 16萬(wàn)已分期計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
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2017-01-07
您好!如果今年公司總營(yíng)收100萬(wàn)元但公司還沒(méi)有向稅務(wù)局申報(bào)交稅之前就已經(jīng)無(wú)償無(wú)利息借給股東了,那么公司和股東需要交稅嗎?
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2023-03-08
1月時(shí)計(jì)提1000的文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),1月已交稅款,之后更正申報(bào),改交50,并申請(qǐng)稅務(wù)局退回950,3月初收到退回的950, 請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄!謝謝
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2022-03-31
老師,我想問(wèn)一下, 做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)到未交增值稅了,那又轉(zhuǎn)入了進(jìn)項(xiàng)稅額專(zhuān)出,那應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額有余額了就,是嘛
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2016-11-04
2022年 做一筆:借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 -0.03 借:營(yíng)業(yè)外支出-稅金 0.03 2023年想把這筆沖掉。用不用走以前年度損益調(diào)整? 還是直接沖,怎么做分錄
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2024-01-03
這個(gè)月要交企業(yè)所得稅,還有付出去的貨款沒(méi)收回發(fā)票,不能進(jìn)成本,但收到的錢(qián)發(fā)票已經(jīng)開(kāi)出了,那企業(yè)所得稅要多交了,這個(gè)怎么解?
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2017-07-06
老師 如果保安人員發(fā)工資走公賬發(fā)放,不交社保,申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)賬務(wù)怎么處理?由于保安人員年齡有60歲,已經(jīng)退休了,不用再交社保
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2023-03-15
收到一張專(zhuān)用發(fā)票……車(chē)輛維修費(fèi)……已用現(xiàn)金付款,那會(huì)計(jì)分錄為借:管理費(fèi)用維修費(fèi) 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸現(xiàn)金 這樣分錄對(duì)么
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2017-06-05
七月多交600增值稅,八月增值稅正常申報(bào)完,九月已把七月增值稅更正中申報(bào),多交的600的稅怎樣填表,才能顯示出來(lái),抵九月增值稅。
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2020-10-11
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中有兩張專(zhuān)票還未勾選 ,但是我的賬在2024年12月份已經(jīng)做了,借:應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在怎么補(bǔ)救
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2025-03-04
您好,我想問(wèn)一下,五月一號(hào)之前的印花稅要申報(bào)嗎?我已經(jīng)把增值稅和城建稅及附加給繳了,印花稅是按次來(lái)交是不是一年一交啊
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2018-05-16