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金融工具減值第一、第二階段:預(yù)計的信用損失用在資產(chǎn)負(fù)債表日寫分錄嗎?借:資產(chǎn)減值損失 貸:信用減值準(zhǔn)備
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2020-02-12
我們是外貿(mào)企業(yè)無內(nèi)銷,平時收到的增值稅發(fā)票(比如房租那些),因為不用交增值稅都不抵扣,但是有入賬,入了-增值稅(進(jìn)項稅額)。請問到月底需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅嗎?
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2021-01-15
老師,如圖,銷項大于進(jìn)項,上期有留底,有應(yīng)交稅額,結(jié)轉(zhuǎn)銷項的會計分錄怎么做?借:應(yīng)交增值稅-銷項 32649.56 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項28102.04 貸:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅644.44 應(yīng)交增值稅-留底 3903.08?
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2021-01-14
1)某工業(yè)企業(yè)為增值稅一納稅人,某月有關(guān)增值稅的經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下: 購買金屬材料10噸,每噸1200元,貨款12000元,增值稅專用發(fā)票注明的增值稅額1560元,材料已入庫,貨款以轉(zhuǎn)賬付訖。 銷售產(chǎn)品一批,價款金額800000元,增值稅104000元,已收到銀行收賬通知。 上月銷售的200件產(chǎn)品本月退回,原價款80000元,增值稅10400元,退還了貨款。 購入車床一臺,發(fā)票價款200000元,增值稅為26000元,合計226000元。已用銀行存款支付,車床立即投入使用。 支付電費10000元,增值稅1300元。 次月12日,繳納本月增值稅。 要求: (1)寫出各項購銷業(yè)務(wù)的會計分錄。? (2)計算本月應(yīng)納增值稅。 (3)寫出繳納增值稅的會計分錄。
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2021-09-30
現(xiàn)在公司進(jìn)口增值發(fā)票太多了,公司想交點增值稅。比如8月公司進(jìn)口一臺貨物,交了進(jìn)口增值稅,在8月份做賬:1、預(yù)付進(jìn)口增值稅,借:其他應(yīng)付款-進(jìn)口增值稅 貸:銀行存款 2、購貨,借:庫存商品 貸:銀行存款,等到10月份認(rèn)證該臺儀器的進(jìn)口增值稅發(fā)票,再把該貨物的進(jìn)口增值稅入賬 借:應(yīng)交稅費-增值稅(進(jìn)項) 貸:其他應(yīng)付款-進(jìn)口增值稅 不知道這樣可以不?
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2018-11-16
”工程物資減值“時為什么是計入”待處理財產(chǎn)損益“而不是計入”工程 物資減值準(zhǔn)備“我理解如下,如果不正確,是哪里不正確: 減值時:(以下數(shù)據(jù)是舉例隨便寫的),如工程物資100,而10%計提減值10 借: 資產(chǎn)減值損失 10 貸:工程 物資減值準(zhǔn)備 10 退庫工程物資20 借:原材料或庫存商品 20 工程物資減值準(zhǔn)備 10 貸:工程物資 20 存貨減值準(zhǔn)備 10(退庫同步結(jié)轉(zhuǎn)已計提的工程物資減值)
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2019-04-17
某公司總經(jīng)理一名,2019年工資為500000元,收益折現(xiàn)系數(shù)r值為10%,調(diào)整系數(shù)k(t)為2.3,總經(jīng)理第5年末離職調(diào)任到其他職務(wù)的概率即P(t)值為40%,則第6年預(yù)測總經(jīng)理的價值就應(yīng)該考慮離職概率,假定總經(jīng)理現(xiàn)年45歲,第6年50歲。請預(yù)測該總經(jīng)理6年的人力資源總價值。已知:年利率10%,5年的年金現(xiàn)值為3.790,6年的年金現(xiàn)值為4.355
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2023-05-16
請問老師這個小規(guī)模的增值稅表的第10項,還包含在稅局代開的已經(jīng)交過增值稅的那個不含稅收入嗎?
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2017-10-18
付給中國農(nóng)行澳門分行的利息,付的代扣代繳的增值稅及附加稅,代扣代繳的增值稅及附加怎樣做分錄
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2021-05-21
老師 情況是這樣的,我們公司是農(nóng)藥代理的,農(nóng)藥是免增值稅的,請教一下,免征增值稅的商品,所得稅免嗎?
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2019-09-03
因股票的低買高賣 產(chǎn)生投資收益,應(yīng)該繳納增值稅。針對這部分的增值稅,在帳上的分錄 是怎么做的呀?
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2016-11-23
在不需要交稅的情況下,個體戶報附加稅時,第一列的增值稅的數(shù)值是填0,還是稅控盤上顯示的稅額
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2019-11-04
接受捐贈收入(★★★) (1)確認(rèn)時間:按照實際收到捐贈資產(chǎn)的日期確認(rèn)。 (2)確認(rèn)金額:接受捐贈的非貨幣性資產(chǎn)的所得額=受贈資產(chǎn)價值+由捐贈企業(yè)代為支付的增值稅 受贈非貨幣資產(chǎn)計入應(yīng)納稅所得額的內(nèi)容包括受贈資產(chǎn)價值和由捐贈企業(yè)代為支付的增值稅,不包括由受贈企業(yè)另外支付或應(yīng)付的相關(guān)稅費。 問題:——老師,請問“計入應(yīng)納稅所得額的內(nèi)容包括受贈資產(chǎn)價值和由捐贈企業(yè)代為支付的增值稅”這句話中的“和由捐贈企業(yè)代為支付的增值稅”應(yīng)該改成“和由捐贈企業(yè)支付的增值稅”才是正確的吧?
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2021-10-11
#提問#老師,小規(guī)模的增值稅自己開的普票用:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,那稅務(wù)局代開的專票,進(jìn)那個項目呢?因為自己開的普票季度不超30萬不交增值稅和附稅
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2019-08-15
同一控制下的長投,會計分錄怎么寫, 貸方是付出對價的公允價值還是賬目價值, 如果和控制下的賬面價值乘以享受的份額有差異,記資本公積還是營業(yè)外收入,
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2021-07-23
餐飲行業(yè)是免增值稅的、三月是免增值稅的我三月做了進(jìn)項和銷項、我4月把進(jìn)項轉(zhuǎn)成本銷項轉(zhuǎn)收入可以么?這是轉(zhuǎn)出的進(jìn)項和銷項、那我增值稅減免的怎么做呢
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2020-05-05
為什么用貼現(xiàn)模式的時候,用200乘的是復(fù)利現(xiàn)值系數(shù),用利息也是乘以年金現(xiàn)值系數(shù)?不是資金流入等于流出,這個流出的錢不應(yīng)該是5年后付求的是終值嗎
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2020-04-12
A公司用7000萬現(xiàn)金購買B公司30%股份,取得投資時B公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值是21000萬元,這個21000萬元的價值是B公司得到A公司的7000萬的現(xiàn)金后的價值嗎?
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2018-12-31
采購材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為300000元、增值稅稅額為39000元,貨款未付;同時轉(zhuǎn)賬支付上述材料的運費2500元、增值稅稅額225元的會計分錄
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2023-12-04
老師,一般納稅人開出的普票是正常繳納增值稅的吧?收到的進(jìn)項也是可以去沖抵之一個增值稅的吧。
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2021-12-28