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稅控盤年費(fèi)280元這個(gè)月抵稅款了,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅,貸營業(yè)外收入,月末如何結(jié)轉(zhuǎn)到未交稅費(fèi)
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2018-10-10
開出發(fā)票并收款后,是記在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅中的“未交稅費(fèi)”還是“銷項(xiàng)稅”呢?兩項(xiàng)分別在什么情況下應(yīng)用?
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2017-07-03
填開中華人民共和國稅收繳款書,繳納上月未交增值稅xx,應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅xx,應(yīng)交教育費(fèi)xx的會(huì)計(jì)分錄。
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2019-11-16
請(qǐng)問未計(jì)提增值稅,繳納增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么處理。
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2020-08-04
增值稅未扣款,附加稅扣款了,增值稅還可以修改嗎?
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2019-11-08
請(qǐng)問,小規(guī)模納稅人,申報(bào)時(shí)季度銷售未超45萬元,享受免交稅政策,原來分錄貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 怎樣結(jié)轉(zhuǎn)?
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2022-01-11
駕校小規(guī)模,不需要開票,可以無票直接做收入嗎?借:現(xiàn)金貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交稅款?對(duì)嗎
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2019-03-13
接手的公司,“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交增值稅”借方余額8萬多,此科目放著有意義嗎?可以結(jié)轉(zhuǎn)為“0”嗎?如何結(jié)轉(zhuǎn)?
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2018-02-11
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交增值稅,這個(gè)科目是怎么使用的?
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2015-10-19
在外地預(yù)交了增值稅,當(dāng)月回來沒有開票,報(bào)稅時(shí)要不要報(bào)未開具發(fā)票收入?
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2020-07-28
增值稅申報(bào)表里面,一列 稅款繳納 這里的期末未交稅額 是從哪獲得的數(shù)據(jù)?
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2019-03-23
小規(guī)模納稅人季度銷售小于30萬,增值稅免交,這與開未開具專票有關(guān)系嗎
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2019-04-11
增值稅申報(bào)與發(fā)票勾選認(rèn)證有關(guān)系嗎?未認(rèn)證的發(fā)票是不是等于未申報(bào)增值稅?
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2024-06-03
車票進(jìn)項(xiàng)是直接入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅還是先入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證增值稅?
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2019-06-06
9月份異地預(yù)繳增值稅54545.45,11月份本地預(yù)繳增值稅81818.18,上月留抵增值稅198717.53,本月銷項(xiàng)稅額221926.96。我申報(bào)增值稅怎么沒有預(yù)繳增值稅金額在主表里,顯示本期應(yīng)補(bǔ)稅額23209.43,我把9月份和11月份預(yù)繳的增值稅合計(jì)136363.63填在主表分次預(yù)繳稅額里期末未交稅額負(fù)數(shù),校驗(yàn)提交不了。
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2018-12-02
增值稅未超過扣除項(xiàng)目金額50%的增值稅如何計(jì)算
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2019-09-12
請(qǐng)問增值稅未開票收入算到主表增值稅收入里嗎?
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2019-11-22
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,我這樣做對(duì)嗎老師,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-留抵增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
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2020-06-09
我們當(dāng)月在異地預(yù)交了附加稅,在本地算的時(shí)候,有附加稅,可以抵減已經(jīng)預(yù)交過的附加稅嗎
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2023-10-31
小規(guī)模納稅人季度銷售額未達(dá)起征點(diǎn)45萬元,但是有一部分專票,需要交稅。那么,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,怎么做賬務(wù)處理?比如銷售額40萬,其中專票25,普票15萬,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅貸方未4000元,但是,實(shí)際上只繳納25萬部分的增值稅就可以了,那么免稅(15萬部分)和減征2%(25萬部分),的稅款,怎么做賬務(wù)處理?
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2021-11-12