小規(guī)模納稅人季度銷售額未達(dá)起征點(diǎn)45萬元,但是有一部分專票,需要交稅。那么,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,怎么做賬務(wù)處理?比如銷售額40萬,其中專票25,普票15萬,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅貸方未4000元,但是,實(shí)際上只繳納25萬部分的增值稅就可以了,那么免稅(15萬部分)和減征2%(25萬部分),的稅款,怎么做賬務(wù)處理?
sophia
于2021-11-12 18:38 發(fā)布 ??1511次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-11-12 18:40
季度末的那個(gè)月借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入15
季度次月申報(bào)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款25
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你好,小規(guī)模納稅人只需要設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅二級(jí)科目的
2016-07-13 13:33:57

你好,不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
繳納的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸;銀行存款
2017-01-09 10:00:27

您好!應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就可以了。
2018-05-17 10:10:21

這個(gè)沒有什么區(qū)別,只是科目不同而已,一般都是用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
2022-04-07 19:07:41

小規(guī)模納稅人用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅指的是小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)和未交增值稅之和。而應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,則是指除去小規(guī)模納稅人應(yīng)交的增值稅外的其余應(yīng)納稅款之和。
2023-03-15 10:24:48
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sophia 追問
2021-11-12 18:50
郭老師 解答
2021-11-12 18:55