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王強(qiáng)出差提前借款4000元,出差回來(lái)后用了3600,需要補(bǔ)回400,會(huì)計(jì)分錄是借銷(xiāo)售費(fèi)用3600其他應(yīng)收款400貸短期借款4000嗎
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2019-05-06
老師我們公司這月我啟用了研發(fā)費(fèi)用資本化支出,對(duì)于研發(fā)人員社保部分我這樣做分錄沒(méi)有問(wèn)題?當(dāng)時(shí)在費(fèi)用化的時(shí)候我也是同樣的辦法?
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2019-05-20
幼兒園#向股東借款用收據(jù)寫(xiě)暫借款20萬(wàn),要怎么做分錄
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2019-01-21
廠(chǎng)房租賃費(fèi) 預(yù)付了11月-18年3月份的 共25萬(wàn),發(fā)票下個(gè)月回款,本月需要提到制造費(fèi)用里,計(jì)入成本中,我這樣做了一下,您幫我看看這樣處理可行嗎,1、銀行存款預(yù)付25萬(wàn) 借:預(yù)付賬款--鑫特 25萬(wàn) 貸:銀行存款 25萬(wàn) 2、預(yù)提本月制造費(fèi)用 借:制造費(fèi)用7.5萬(wàn) 貸:預(yù)付賬款-暫估 7.5萬(wàn)(在科目中另外設(shè)立一個(gè)鑫特暫估科目)3、11月份發(fā)票回來(lái)了:(1) 沖銷(xiāo)、10月份預(yù)提費(fèi)用--2 借:制造費(fèi)用 -7.5萬(wàn) 貸:預(yù)付賬款--暫估 -7.5萬(wàn) (2)回發(fā)票 借:制造費(fèi)用15萬(wàn) 長(zhǎng)期待攤 10萬(wàn) 貸:預(yù)付賬款--鑫特25萬(wàn)
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2017-11-02
請(qǐng)教老師一下 公司補(bǔ)貼客戶(hù)裝修款一般都是 計(jì)提 借費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 實(shí)發(fā) 借 應(yīng)付款 貸庫(kù)存商品 但是以前的會(huì)計(jì)是做的 借其他應(yīng)付款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本 手工的帳 系統(tǒng)里面只有余額 在其他應(yīng)付款借方 我怎么調(diào)整?
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2018-04-17
我做了筆借銀行存款5.05貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息5.05,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)借財(cái)務(wù)費(fèi)用5.05,貸本年利潤(rùn)5.05,我填利潤(rùn)表時(shí)那有個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用的,我是填負(fù)5.05嗎,
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2017-03-31
購(gòu)買(mǎi)的化工原料要做到生產(chǎn)成本里嗎?可不可以做到生產(chǎn)成本里的制造費(fèi)用
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2016-06-20
上月 借:管理費(fèi)用 30萬(wàn),貸:銀行存款 。(這三十萬(wàn)有27萬(wàn)是法人借走了,應(yīng)算應(yīng)收,3萬(wàn)是付的賬款,沒(méi)有票呢,所以都不能算費(fèi)用,需本月沖回,怎么做分錄)
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2016-10-27
公司籌建期間,老板的朋友也是將來(lái)公司的甲方客戶(hù)借給公司一些資金用于籌建,現(xiàn)在說(shuō)是不用還了,借款(在其他應(yīng)付款中)可以做為資本公積入賬嗎?
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2019-04-01
老師,其他應(yīng)收款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備并且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在其他應(yīng)收賬款收回,分錄是這樣嗎 借:本利利潤(rùn) -500 貸:信用減值損失 -500 借:壞賬準(zhǔn)備 500 貸:信用減值損失 500
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2023-09-22
研發(fā)支出費(fèi)用化支出一定要通過(guò)成本科目研發(fā)支出-費(fèi)用化支出,轉(zhuǎn)至損益類(lèi)科目:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用下嗎?還是可以直接記賬計(jì)管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用,不通過(guò)成本科目轉(zhuǎn)。T+系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)不了?
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2021-12-16
長(zhǎng)期借款: 本金150萬(wàn),期限3年,,月利率0.8%,,,怎么算每月的應(yīng)付長(zhǎng)期借款利息???
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2019-05-08
長(zhǎng)期借款賬戶(hù)的期末余額表示企業(yè)尚未償還的長(zhǎng)期借款的本金和利息
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2021-12-13
老師,我們用銀行貸款1000萬(wàn),用了9個(gè)月,付利息40萬(wàn),年化利息怎么算呢
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2023-04-27
(1)付款單位向銀行申請(qǐng)取得銀行本票時(shí):借:其他貨幣資金——銀行本票存款 ; 貸:銀行存款 (2)付款單位支付銀行本票時(shí): 借:借:原材料; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他貨幣資金——銀行本票存款 (3)收款單位收到銀行本票,送交開(kāi)戶(hù)銀行辦理轉(zhuǎn)賬收款時(shí):借:銀行存款; 貸:應(yīng)收賬款或主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額,請(qǐng)問(wèn)本票是這樣作的嗎
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2016-04-25
剛接觸一家加工鉀肥的企業(yè) 加工時(shí)要添加一些添加劑, 費(fèi)用就是人員工資、電費(fèi)。 請(qǐng)教您會(huì)計(jì)分錄 借:生產(chǎn)成本—添加劑  ? 制造費(fèi)用 (電費(fèi) 折舊)  ? 銷(xiāo)售費(fèi)用 (工資?)???  ?? 貸:原材料——氯化鉀
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2017-08-14
我們做的自動(dòng)化控制設(shè)備,包含軟件、硬件兩部分,現(xiàn)在想把材料,人工按照設(shè)備名稱(chēng)入研發(fā)支出科目,幫我看看這個(gè)分錄對(duì)不對(duì)?一、購(gòu)買(mǎi)材料時(shí)借:原材料 貸:銀行存款二、領(lǐng)用時(shí)借:研發(fā)支出—材料成本 貸:原材料三、人工費(fèi)借:研發(fā)支出—人工工資、社保 貸:應(yīng)付職工薪酬 四、設(shè)備做好交付客戶(hù)時(shí),確認(rèn)收入借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 五、結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 1貸:研發(fā)支出我想問(wèn),最后研發(fā)支出要不要再轉(zhuǎn)到研發(fā)費(fèi)用科目下,還是就放在研發(fā)支出科目
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2018-04-20
鄒老師 借 銀行存款 貸實(shí)收資本 摘要寫(xiě)股東借某公司款項(xiàng)投資, 還款時(shí)候:借其他應(yīng)收款-股東 貸銀行存款,摘要寫(xiě)替股東還某公司款項(xiàng)
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2015-12-16
老師,我們公司是園林綠化工程公司,馬上12月要結(jié)束了,項(xiàng)目上有借備用金的,備用金還沒(méi)用完的,需要先把剩余的錢(qián)打回公司,在1月初再重新借嗎?
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2019-12-27
計(jì)提本月短期借款3483.33元和長(zhǎng)期借款應(yīng)支付的利息616元怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
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2015-12-14