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老板借款給公司,屬于股東借款,做賬是:實(shí)收資本增加,需要繳納印花稅嗎?
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2021-02-25
王強(qiáng)出差提前借款4000元,出差回來(lái)后用了3600,需要補(bǔ)回400,會(huì)計(jì)分錄是借銷售費(fèi)用3600其他應(yīng)收款400貸短期借款4000嗎
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2019-05-06
企業(yè)是一般納稅人,向法人借款是得寫(xiě)借條么?法人還款時(shí)用不用寫(xiě)個(gè)什么收據(jù)?向法人借款寫(xiě)借條,兩聯(lián)的,第一聯(lián)存根聯(lián),第二聯(lián)付款聯(lián),該用哪一聯(lián)作帳,貼到憑證的后面?
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2019-02-19
公司找其他公司借錢,分錄是不是借:銀行存款,貸:短期借款 資產(chǎn)負(fù)債表里面短期借款用正數(shù)表示是吧
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2021-04-19
請(qǐng)問(wèn)下。 2020年1月,短期借款年初數(shù)為18784793.46,期末數(shù)為17364793.46。 1月還貸款利息為67104.63。 請(qǐng)問(wèn)是如何計(jì)算的?
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2020-06-18
4.2月15日,向銀行借入為期3個(gè)月的短期借款40萬(wàn)元,年利率為6%,款項(xiàng)已存入銀行。
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2022-05-03
老師我們公司這月我啟用了研發(fā)費(fèi)用資本化支出,對(duì)于研發(fā)人員社保部分我這樣做分錄沒(méi)有問(wèn)題?當(dāng)時(shí)在費(fèi)用化的時(shí)候我也是同樣的辦法?
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2019-05-20
(1)企業(yè)從基本賬戶轉(zhuǎn)存信用卡備用金時(shí)作會(huì)計(jì)分錄如下: 借:其他貨幣資金——信用卡存款戶 貸:銀行存款 (2)支付開(kāi)戶手續(xù)費(fèi)時(shí)作會(huì)計(jì)分錄如下: 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用——手續(xù)費(fèi) 貸:銀行存款 (3)持信用卡購(gòu)物支付貨款或費(fèi)用時(shí),根據(jù)簽購(gòu)單回單或付款憑證作會(huì)計(jì)分錄: 借:管理費(fèi)用 貸:其他貨幣資金——信用卡存款戶,請(qǐng)問(wèn)是這樣做的嗎
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2016-04-26
簡(jiǎn)化分批法的在產(chǎn)品成本怎么算?還有直接計(jì)入費(fèi)用怎么算
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2019-06-16
公司繳納的社保醫(yī)療等,需要計(jì)提嗎?這個(gè)月交了6000元,直接借管理費(fèi)用貸銀行存款嗎?還是先計(jì)提借管理費(fèi)用借勞務(wù)成本貸記應(yīng)付職工薪酬薪酬,繳納的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬貸記銀行存款?哪個(gè)正確?
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2021-08-21
請(qǐng)教老師一下 公司補(bǔ)貼客戶裝修款一般都是 計(jì)提 借費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 實(shí)發(fā) 借 應(yīng)付款 貸庫(kù)存商品 但是以前的會(huì)計(jì)是做的 借其他應(yīng)付款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本 手工的帳 系統(tǒng)里面只有余額 在其他應(yīng)付款借方 我怎么調(diào)整?
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2018-04-17
幼兒園#向股東借款用收據(jù)寫(xiě)暫借款20萬(wàn),要怎么做分錄
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2019-01-21
購(gòu)買的化工原料要做到生產(chǎn)成本里嗎?可不可以做到生產(chǎn)成本里的制造費(fèi)用
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2016-06-20
某化妝品生產(chǎn)廠為增值稅一般納稅人,本月銷售化妝品取得不含稅銷售額600000元。另將自產(chǎn)的化妝品一批贈(zèng)送給某協(xié)作企業(yè),生產(chǎn)成本總計(jì)為100000元,無(wú)市場(chǎng)售價(jià)可供參考,該化妝品適用消費(fèi)稅稅率為15%,成本利潤(rùn)率5%。計(jì)稅銷售額是多少萬(wàn)元?
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2019-10-20
以前收到發(fā)票時(shí)是借:費(fèi)用 借進(jìn)項(xiàng) 貸;銀行存款 貸:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在收到負(fù)數(shù)發(fā)票 是不是直接 借;銀行存款借;費(fèi)用(負(fù)數(shù))
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2019-05-30
上月 借:管理費(fèi)用 30萬(wàn),貸:銀行存款 。(這三十萬(wàn)有27萬(wàn)是法人借走了,應(yīng)算應(yīng)收,3萬(wàn)是付的賬款,沒(méi)有票呢,所以都不能算費(fèi)用,需本月沖回,怎么做分錄)
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2016-10-27
公司籌建期間,老板的朋友也是將來(lái)公司的甲方客戶借給公司一些資金用于籌建,現(xiàn)在說(shuō)是不用還了,借款(在其他應(yīng)付款中)可以做為資本公積入賬嗎?
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2019-04-01
老師,其他應(yīng)收款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備并且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在其他應(yīng)收賬款收回,分錄是這樣嗎 借:本利利潤(rùn) -500 貸:信用減值損失 -500 借:壞賬準(zhǔn)備 500 貸:信用減值損失 500
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2023-09-22
老師,單位股東追加投資時(shí)用途是:投資款,已經(jīng)記入資本公積了,現(xiàn)在能調(diào)整賬務(wù)成借款嗎?
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2020-04-22
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)收賬款/其他應(yīng)收款/待攤費(fèi)用/實(shí)收資本 等等,這樣記賬也行嗎?
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2021-05-23