国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

某企業(yè)2018年1月1日從銀行借入資金1 000 000元,借款期限2年,年利率9%(每年付息一次,到期還本,單利計算),所借款項已存入銀行。該借款用于建造生產(chǎn)線,于2018年1月1日一次性投入,該生產(chǎn)線于2018年12月31日完工投入使用。 要求:編制該企業(yè)從借款到還款的全部會計分錄。
1/6972
2020-06-10
經(jīng)批準(zhǔn)向銀行借入一筆到期一次還本付息的長期借款,借款金額為 600 000 元。年末, 計算確定應(yīng)支付的借款利息 23 000 元,該借款利息按規(guī)定應(yīng)計入在建工程成本。年末,“債 務(wù)預(yù)算收入”科目的本年發(fā)生額為 600 000 元,全部為專項資金收入,將其轉(zhuǎn)入“非財政撥 款結(jié)轉(zhuǎn)——本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”科目。
1/1861
2022-04-26
1問題:我們今天從房東那里簽合同拿房子,12000一年,五年合同,總合同金恩額6萬,今天預(yù)付房東12000那我做帳:借:主營業(yè)務(wù)成本-xx房號,貸,應(yīng)付賬款6萬,然后又借預(yù)付賬款-xx房號,貸銀行存款12000,當(dāng)月攤銷:借:主營業(yè)務(wù)成本-xx房號貸長期待攤費(fèi)用1000,下個月又做,借,主營業(yè)務(wù)成本-xx房號,貸長期待攤費(fèi)用1000,又裝修,借:主營業(yè)務(wù)成本_xx房號-裝修費(fèi)-人工費(fèi),貸長期待攤費(fèi)用,這樣做可以嗎?
2/796
2016-09-24
王強(qiáng)出差提前借款4000元,出差回來后用了3600,需要補(bǔ)回400,會計分錄是借銷售費(fèi)用3600其他應(yīng)收款400貸短期借款4000嗎
1/699
2019-05-06
上月 借:管理費(fèi)用 30萬,貸:銀行存款 。(這三十萬有27萬是法人借走了,應(yīng)算應(yīng)收,3萬是付的賬款,沒有票呢,所以都不能算費(fèi)用,需本月沖回,怎么做分錄)
1/473
2016-10-27
公司籌建期間,老板的朋友也是將來公司的甲方客戶借給公司一些資金用于籌建,現(xiàn)在說是不用還了,借款(在其他應(yīng)付款中)可以做為資本公積入賬嗎?
1/758
2019-04-01
老師,其他應(yīng)收款計提壞賬準(zhǔn)備并且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在其他應(yīng)收賬款收回,分錄是這樣嗎 借:本利利潤 -500 貸:信用減值損失 -500 借:壞賬準(zhǔn)備 500 貸:信用減值損失 500
1/450
2023-09-22
請教老師一下 公司補(bǔ)貼客戶裝修款一般都是 計提 借費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 實發(fā) 借 應(yīng)付款 貸庫存商品 但是以前的會計是做的 借其他應(yīng)付款 貸主營業(yè)務(wù)收入 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本 手工的帳 系統(tǒng)里面只有余額 在其他應(yīng)付款借方 我怎么調(diào)整?
1/643
2018-04-17
我們做的自動化控制設(shè)備,包含軟件、硬件兩部分,現(xiàn)在想把材料,人工按照設(shè)備名稱入研發(fā)支出科目,幫我看看這個分錄對不對?一、購買材料時借:原材料 貸:銀行存款二、領(lǐng)用時借:研發(fā)支出—材料成本 貸:原材料三、人工費(fèi)借:研發(fā)支出—人工工資、社保 貸:應(yīng)付職工薪酬 四、設(shè)備做好交付客戶時,確認(rèn)收入借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 五、結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 1貸:研發(fā)支出我想問,最后研發(fā)支出要不要再轉(zhuǎn)到研發(fā)費(fèi)用科目下,還是就放在研發(fā)支出科目
1/1257
2018-04-20
假設(shè)某企業(yè)12月31日的資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益的狀況如表2—1所示:表2—1資產(chǎn) 金額 負(fù)債及所有者權(quán)益 金額現(xiàn)金 1000 短期借款 10000銀行存款 27000 應(yīng)付賬款 32000應(yīng)收賬款 35000 未交稅金 9000原材料 52000 長期借款 B長期投資 A 實收資本 240000固定資產(chǎn) 200000 資本公積 23000合計 375000 合計 C(A)表中應(yīng)填的數(shù)據(jù)為:A_____B________C________(B)計算該企業(yè)的流動資產(chǎn)總額。(C計算該企業(yè)的負(fù)債總額。(D)計算該企業(yè)的凈資產(chǎn)總額。
2/1566
2022-11-18
W工廠1月期初資產(chǎn)負(fù)債表顯示資產(chǎn)總額1000萬元,所有者權(quán)益總額600萬元,債權(quán)益總額400萬元,本期發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:<br>(1)收到購貨單位所欠賬款5000元存入銀行。<br>(2)以銀行存款歸還短期借款利息6000元<br>(3)以銀行存款支付下季度報刊訂閱費(fèi)3000元<br>(4)收到投資者投入價值20000元原材料<br>(5)以銀行存款償還所欠供貨單位賬款15000元<br>(6)購入需安裝設(shè)備一臺,價款240000元,以銀行存款支付<br>(7)向銀行借入短期借款150000,存入銀行存款戶<br>(8)收到購貨單位商業(yè)匯票8000元抵償前欠貨款<br>(9)將資本公積50000元轉(zhuǎn)化為實收資本<br>(10)將一筆長期借款4萬元轉(zhuǎn)化為
2/3988
2022-06-09
老師,我老板之前借了3000元,記 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款報了2000費(fèi)用,記借長期待攤費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款 又給我打了1000的借條 這1000借條我怎么記啊
2/1663
2015-05-15
廠房租賃費(fèi) 預(yù)付了11月-18年3月份的 共25萬,發(fā)票下個月回款,本月需要提到制造費(fèi)用里,計入成本中,我這樣做了一下,您幫我看看這樣處理可行嗎,1、銀行存款預(yù)付25萬 借:預(yù)付賬款--鑫特 25萬 貸:銀行存款 25萬 2、預(yù)提本月制造費(fèi)用 借:制造費(fèi)用7.5萬 貸:預(yù)付賬款-暫估 7.5萬(在科目中另外設(shè)立一個鑫特暫估科目)3、11月份發(fā)票回來了:(1) 沖銷、10月份預(yù)提費(fèi)用--2 借:制造費(fèi)用 -7.5萬 貸:預(yù)付賬款--暫估 -7.5萬 (2)回發(fā)票 借:制造費(fèi)用15萬 長期待攤 10萬 貸:預(yù)付賬款--鑫特25萬
1/1421
2017-11-02
問下,公司由股東投資,借銀行存款貸實收資本,朱某是公司法人,他拿錢給出納用于公司日常開銷,借各種費(fèi)用貸銀行存款,對嗎?公司的錢是從哪里來的?
1/529
2019-01-25
現(xiàn)金流量表投資活動中的處置固定資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額與補(bǔ)充材料的處置固定資產(chǎn)損失有什么區(qū)分
1/949
2018-04-14
例:某項目建設(shè)期1年,生產(chǎn)運(yùn)營期5年。初步融資方案為:用于建設(shè)投資的項目資本金450萬元,建設(shè)投資借款400萬元,年利率6%,采用等額還本付息法5年還清。流動資金全部利用自有資金無借款。則本項目在生產(chǎn)運(yùn)營期償還的本金及利息為多少?
1/745
2023-09-21
老師,高新技術(shù)企業(yè)跟準(zhǔn)備申請高新企業(yè),研發(fā)人員的工資都分別應(yīng)該計入哪里呢?研發(fā)支出~費(fèi)用化還是資本化,還是管理費(fèi)用~工資~研發(fā)費(fèi)用呢?
1/4053
2019-12-31
老板借款給公司,屬于股東借款,做賬是:實收資本增加,需要繳納印花稅嗎?
2/554
2021-02-25
老師,我們用銀行貸款1000萬,用了9個月,付利息40萬,年化利息怎么算呢
1/709
2023-04-27
老師我們公司這月我啟用了研發(fā)費(fèi)用資本化支出,對于研發(fā)人員社保部分我這樣做分錄沒有問題?當(dāng)時在費(fèi)用化的時候我也是同樣的辦法?
1/998
2019-05-20
添加到桌面