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老師,這題有答案嗎?稅務(wù)師題庫(kù)里面的題,答案為A,不正確吧? 甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2×21年1月甲公司董事會(huì)決定將本公司外購(gòu)的10套商品房低價(jià)出售給公司管理人員。所出售的商品房實(shí)際買(mǎi)價(jià)為每套30萬(wàn)元,公司向員工的出售價(jià)格為每套20萬(wàn)元,但要求相關(guān)員工購(gòu)得房屋后需為公司服務(wù)10年。不考慮其他相關(guān)稅費(fèi),甲公司在2×21年因該項(xiàng)業(yè)務(wù)應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用的金額為()萬(wàn)元。 A.10 B.40 C.100 D.200
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2022-08-31
老師,我請(qǐng)問(wèn)我計(jì)提稅費(fèi)時(shí)的分錄,是不是要把每一種稅種的明細(xì)寫(xiě)出來(lái)啊?這樣子的話,要三張憑證才寫(xiě)得完哦 老師,我計(jì)提稅費(fèi)時(shí),可不可以就只寫(xiě) 借:管理費(fèi)用——增值稅及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)?
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2016-07-07
建筑行業(yè)一般納稅人,在8月份開(kāi)了簡(jiǎn)易征收3%的普票,8月的國(guó)稅已經(jīng)申報(bào)了,不知道簡(jiǎn)易征收3%普票產(chǎn)生的增值稅要也樣報(bào)?什么時(shí)候報(bào)?賬務(wù)怎么處理?
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2017-09-15
我的意思是下面的,如果參照上面,借:管理費(fèi)用9.3 貸:庫(kù)存商品8 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額 1.3,視同調(diào)整不對(duì)啊
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2020-02-10
公司購(gòu)買(mǎi)辦公日用品,管理服務(wù)收到的專(zhuān)票可以抵扣嗎?
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2019-01-31
一、有形動(dòng)產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)增值稅征稅政策差異分析 二、無(wú)形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)增值稅征稅政策差異分析 三、視同銷(xiāo)售行為中無(wú)償交易增值稅征稅政策差異分析
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2020-03-16
曉華乳品專(zhuān)賣(mài)店是一家主要從事專(zhuān)營(yíng)零售貴州三聯(lián)乳業(yè)有限公司乳制品的私營(yíng)有限責(zé)任公司。2019年度該公司將存貨計(jì)價(jià)方法從2018年的“先進(jìn)先出法”改為“月末一次加權(quán)平均法”。該公司增值稅率為13%,所得稅率25%。 公司2019年度乳制品購(gòu)進(jìn)、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)如下:①年初結(jié)存乳制品100件,總成本60 000元;②第一次購(gòu)進(jìn)乳制品300件,進(jìn)價(jià)620元/件(不含增值稅);③第二次購(gòu)進(jìn)乳制品400件,進(jìn)價(jià)630元/件(不含增值稅);④第三次購(gòu)進(jìn)乳制品200件,進(jìn)價(jià)650元/件(不含增值稅);⑤第四次購(gòu)進(jìn)乳制品500件,進(jìn)價(jià)680元/件(不含增值稅);⑥年末結(jié)存乳制品150件。本年乳制品零售價(jià)格1 000元/件(不含增值稅)。曉華乳制品專(zhuān)賣(mài)店的存貨盤(pán)存制度為實(shí)地盤(pán)存制。 試分析評(píng)價(jià)曉華乳制品專(zhuān)賣(mài)店2019年度存貨計(jì)價(jià)方法從去年的“先進(jìn)先出法”改為“月末一次加權(quán)平均法”對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的影響
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2020-06-23
老師您好,我準(zhǔn)備填寫(xiě)第一季度增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用),不含稅收入是900萬(wàn),是不是只能在一) 應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額(3%征收率)這里填寫(xiě)。
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2022-04-20
下面關(guān)于從價(jià)計(jì)征銷(xiāo)售額的確定,敘述正確的有(?。?。 A、銷(xiāo)售額為納稅人銷(xiāo)售應(yīng)稅消費(fèi)品向購(gòu)買(mǎi)方收取的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用 B、實(shí)行從價(jià)定率辦法計(jì)算應(yīng)納稅額的應(yīng)稅消費(fèi)品連同包裝銷(xiāo)售的,無(wú)論包裝是否單獨(dú)計(jì)價(jià),均應(yīng)并入銷(xiāo)售額征收消費(fèi)稅 C、一般情況下,包裝物不作價(jià)隨同產(chǎn)品銷(xiāo)售而是收取押金的,押金應(yīng)于逾期時(shí)并入銷(xiāo)售額計(jì)征消費(fèi)稅 D、應(yīng)稅消費(fèi)品的銷(xiāo)售額包括應(yīng)向購(gòu)貨方收取的增值稅稅款
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2020-02-15
轉(zhuǎn)讓金融商品 盈虧相抵后,正差,借:投資收益,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅,發(fā)生了納稅義務(wù),這個(gè)能理解。 負(fù)差,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅,貸:投資收益 投資收益不是損益類(lèi)嗎,虧了的時(shí)候,投資收益有余額,該怎么能方便理解呢 請(qǐng)老師幫忙了解答下,謝謝??!
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2019-04-18
題目:收到稅控設(shè)備及其維護(hù)費(fèi)等發(fā)票,專(zhuān)票未進(jìn)行認(rèn)證,(次月進(jìn)行抵扣金稅盤(pán)及其維護(hù)費(fèi))這里會(huì)計(jì)分錄為啥是借管理費(fèi)用490 貸其他應(yīng)付款490 這里的增值稅是購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)設(shè)備的維護(hù)費(fèi),增值稅應(yīng)該可以抵減管理費(fèi)用啊,所以管理費(fèi)用應(yīng)該是433.63啊
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2019-05-27
老師,房地產(chǎn)企業(yè)在征地和預(yù)售環(huán)節(jié)都要預(yù)交增值稅嗎?征地時(shí)怎么計(jì)算預(yù)交增值稅額?
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2023-02-28
小型微利企業(yè)季度申報(bào)增值稅2021年政策不變過(guò)30萬(wàn)免征還是不超過(guò)45萬(wàn)免征增值稅?
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2021-11-29
公司是一般納稅人的勞務(wù)派遣公司,按差額征稅,收到小區(qū)轉(zhuǎn)來(lái)勞務(wù)費(fèi)開(kāi)出專(zhuān)票,可是發(fā)工資沒(méi)有收到專(zhuān)票,怎么抵進(jìn)項(xiàng)稅呢?日常公司發(fā)生的各種維修費(fèi)等買(mǎi)低值品等也要專(zhuān)票才能抵減所得稅嗎?差額征收的增值稅率是5%嗎?
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2018-11-13
老師,小規(guī)模納稅人報(bào)增值稅,這季度不是稅3減成1了么,如果30萬(wàn)以?xún)?nèi),填在免征增值稅.比如免征增值稅填3萬(wàn),那下面對(duì)應(yīng)的免征增值稅額是按照百分之1算稅,還是3算稅呢
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2020-07-03
甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅為13%,商品銷(xiāo)售價(jià)格不含增值稅,在確認(rèn)銷(xiāo)售收入時(shí)逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本(假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi))。六月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。2日,向乙公司銷(xiāo)售A商品1600件,標(biāo)價(jià)總額800萬(wàn)(不含增值稅)商品成本為480萬(wàn)。為了促銷(xiāo),甲公司給予乙公司20%的商業(yè)折扣并開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品,并向銀行辦理了托收手續(xù)。10日,因部分A商品規(guī)格與合同不符,乙公司退回A商品800件。甲公司按規(guī)定開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票(紅字),銷(xiāo)售退回允許扣減當(dāng)期增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額,退回商品已驗(yàn)收入庫(kù)。15日甲公司將部分退回A商品作為福利發(fā)給公司職工,生產(chǎn)工人100件,行政管理人員20件,專(zhuān)項(xiàng)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)人員40件,該商品市場(chǎng)價(jià)格每件0.48萬(wàn)元(與計(jì)稅價(jià)格一樣)實(shí)際成本0.34萬(wàn)元。
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2021-11-30
老師你好,收糧企業(yè),給工人上的保險(xiǎn)費(fèi),開(kāi)回來(lái)一張專(zhuān)票,人力資源服務(wù)——管理費(fèi),計(jì)入什么科目,還有張普票,人力資源服務(wù)——?jiǎng)趧?wù)費(fèi),計(jì)入什么科目,二問(wèn),求詳解,謝謝老師
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2021-08-16
應(yīng)納增值稅減征額的分錄
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2021-06-15
增值稅即征即退如何申報(bào)?
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2020-01-07
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)480,是不是這樣處理,借:管理費(fèi)用 480貸:庫(kù)存現(xiàn)金480 抵扣減免吋借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅480 貸:管理費(fèi)用 我今司這個(gè)用又開(kāi)了13000的銷(xiāo)售票,是不是借:應(yīng)收賬款 13000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅3000到了月末,也不需要結(jié)轉(zhuǎn)到末交增值稅,直接借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅2520 貸現(xiàn)金2528?
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2019-01-10