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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2022-08-31 15:50

借固定資產(chǎn)300
貸銀行存款300

暖暖老師 解答

2022-08-31 15:50

借銀行存款200
長期待攤費用100
貸固定資產(chǎn)300

暖暖老師 解答

2022-08-31 15:51

每年攤銷金額是100/10=10
借管理費用10
貸長期待攤費用10

今年過三科 追問

2022-08-31 18:02

這個不通過應(yīng)付職工薪酬嗎?這個分錄感覺有點怪怪的,直覺告訴我少步驟了吧?

暖暖老師 解答

2022-08-31 18:11

我把那一步省了這里

今年過三科 追問

2022-08-31 20:26

我想問的是應(yīng)該不應(yīng)該通過應(yīng)付職工薪酬核算?如果應(yīng)該分錄是不是不正確呢

暖暖老師 解答

2022-08-31 20:43

借固定資產(chǎn)300
貸銀行存款300
借銀行存款200
長期待攤費用100
貸固定資產(chǎn)300

暖暖老師 解答

2022-08-31 20:44

借管理費用1000
貸應(yīng)付職工薪酬1000

暖暖老師 解答

2022-08-31 20:45

借應(yīng)付職工薪酬1000
貸長期待攤費用1000

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相關(guān)問題討論
借固定資產(chǎn)300 貸銀行存款300
2022-08-31 15:50:04
您好!這個是可以抵扣進項的。
2018-06-15 16:14:30
不計提,結(jié)轉(zhuǎn)就可以,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅 印花稅做稅金及附加,借稅金及附加貸銀存 福利費按實際的來有發(fā)生就計提,沒有的不用
2020-04-22 20:31:46
這個可以抵扣增值稅,計入固定資產(chǎn),計提折舊處理
2017-09-01 12:06:36
你好 華東公司以其自產(chǎn)產(chǎn)品作為福利發(fā)放給公司管理人員,應(yīng)視同銷售產(chǎn)品處理,華東公司2016年因該項業(yè)務(wù)應(yīng)計入管理費用的金額=500×2×(1%2B13%)=1 130(萬元)。會計分錄:借:應(yīng)付職工薪酬 1130,貸:主營業(yè)務(wù)收入1000,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)130,借:主營業(yè)務(wù)成本600,貸:庫存商品600,借:管理費用1130,貸:應(yīng)付職工薪酬 1130
2020-12-24 21:03:49
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