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送心意

曉詩老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師,注冊會計師

2022-10-22 20:33

同學(xué)你好
我算一下 答復(fù)您

曉詩老師 解答

2022-10-22 20:53

應(yīng)計入管理費(fèi)用的金額=(30-20)×10/10=10(萬元)
分錄如下
借:固定資產(chǎn) 300
  貸:銀行存款 300
借:銀行存款 200
     長期待攤費(fèi)用 100
  貸:固定資產(chǎn) 300
每年攤銷
借:管理費(fèi)用10
  貸:長期待攤費(fèi)用 10

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甲公司在2×21年因該項(xiàng)業(yè)務(wù)應(yīng)計入管理費(fèi)用的金額為 (30-20)*10/120*12=10
2022-09-12 17:26:32
你好 華東公司以其自產(chǎn)產(chǎn)品作為福利發(fā)放給公司管理人員,應(yīng)視同銷售產(chǎn)品處理,華東公司2016年因該項(xiàng)業(yè)務(wù)應(yīng)計入管理費(fèi)用的金額=500×2×(1%2B13%)=1 130(萬元)。會計分錄:借:應(yīng)付職工薪酬 1130,貸:主營業(yè)務(wù)收入1000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)130,借:主營業(yè)務(wù)成本600,貸:庫存商品600,借:管理費(fèi)用1130,貸:應(yīng)付職工薪酬 1130
2020-12-24 21:03:49
同學(xué)你好 我算一下 答復(fù)您
2022-10-22 20:33:10
您好!這個是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的。
2018-06-15 16:14:30
不計提,結(jié)轉(zhuǎn)就可以,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 印花稅做稅金及附加,借稅金及附加貸銀存 福利費(fèi)按實(shí)際的來有發(fā)生就計提,沒有的不用
2020-04-22 20:31:46
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