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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-01-12 13:37

你好,抵扣分錄為,借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(減免稅款)貸:管理費用

人生旅途 追問

2020-01-12 13:55

那這個減免額不是一直有余額在賬上嗎,怎么結(jié)平呢

立紅老師 解答

2020-01-12 14:01

你好,借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(減免稅款)
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅  貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

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這個是將月末應(yīng)交未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,次月出申報增值稅的金額。下月初繳納增值稅時借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款。
2018-07-29 05:17:13
你好,是 需要通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01
學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅只是個過度科目,不用他也可以,我平時沒用。金稅盤處理如下 購買時借管理費貸銀存 抵扣時借應(yīng)交稅費增值稅減免稅 借管理費用負數(shù) 然后結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸應(yīng)交稅費增值稅減免稅 如果解答了你的疑問請給老師五星好評謝謝
2018-10-12 20:24:55
你好! 可以的
2019-07-09 11:30:10
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