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您好老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)比銷售金額大,就是留抵稅額多,不是一件好事是不是?謝謝老師
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2023-03-23
資產(chǎn)負(fù)債表里有負(fù)數(shù),但是每個(gè)月申報(bào)的時(shí)候直接一表集成,里面留抵扣沒(méi)有數(shù)據(jù),這有問(wèn)題嗎
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2019-07-06
老師 請(qǐng)問(wèn)增值稅留抵退稅政策是哪些企業(yè)適合呢?我們是房開(kāi)企業(yè)一般計(jì)稅方法可以申請(qǐng)嗎?
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2023-03-15
老師,我們?nèi)碌匿N項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng),但期初有預(yù)留有未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,會(huì)計(jì)分錄上應(yīng)該怎么做
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2020-04-21
老師,上月已結(jié)轉(zhuǎn)留抵的未交增值稅借方余額9337.87,這個(gè)月,銷項(xiàng)有8455.37,進(jìn)項(xiàng)暫無(wú),如何做分錄,謝謝你
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2018-11-08
我們公司當(dāng)期的增值稅銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),但是之前有留抵稅額,不用繳納增值稅,增值稅怎么處理?
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2023-03-01
11月在廣東開(kāi)銷售發(fā)票,銷項(xiàng)為14897.27元,進(jìn)項(xiàng)稅147233.74元,上期留抵977696.52元。外地預(yù)交增值稅2979.45元,現(xiàn)在我填了附表四的本期實(shí)際抵扣應(yīng)該是多少?實(shí)際抵扣就是預(yù)交增值稅2979.45元對(duì)?
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2018-12-11
公司現(xiàn)在對(duì)外還沒(méi)有取得收入,屬于籌備期,那么現(xiàn)在取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我要入賬嗎?如果入賬了是不是就要抵扣呢?沒(méi)有抵扣就留抵呢?在申報(bào)表上就要填寫(xiě)負(fù)數(shù)金額呢?
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2017-05-07
老師,增值稅應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額+免抵退稅不得免征和抵扣稅額-上期留底稅額+免抵退應(yīng)退稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出么? 增值稅稅負(fù)率=增值稅應(yīng)納稅額/收入合計(jì)么?
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2020-04-17
老師您好,我想咨詢一下,現(xiàn)在要申報(bào)一月份的增值稅進(jìn)項(xiàng)要全部抵了,還是留一部分二月份抵?一月份全部抵了還是得交稅,二月份也一樣,交多少有沒(méi)有一個(gè)比例或稅負(fù)?
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2020-02-26
老師您好請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人購(gòu)買稅控盤(pán)怎么做賬啊?可以抵扣增值稅嗎?如果小規(guī)模一直季銷售額小于30萬(wàn)不用交增值稅,那稅控盤(pán)480元抵增值稅一直留抵在哪里嗎?謝謝
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2019-04-25
進(jìn)料加工手冊(cè)核銷時(shí),出口系統(tǒng)自帶應(yīng)調(diào)整免抵退稅額為負(fù)數(shù),意思是由調(diào)增免抵退稅額。 意思是下月免抵退申報(bào)與留底稅額的差異,會(huì)需要多繳主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加?
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2022-04-15
存貨內(nèi)部交易,上年購(gòu)入,本年留存未銷,抵消分錄是:借:未分配利潤(rùn)-年初,貸:存貨。請(qǐng)問(wèn)存貨是抵期末的嗎?未分配利潤(rùn)抵期初,一個(gè)期末一個(gè)期初,這樣資產(chǎn)負(fù)債表不平啊?
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2022-01-29
在上月有留底稅78.51元,然后本月預(yù)繳888.03元,本月應(yīng)抵扣966.54元,但實(shí)際抵扣964.59,期末余額有1.95元,交增值稅也是1.95元,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做
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2019-04-30
老師,我本月增值稅有銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),由于上期有留抵進(jìn)項(xiàng),所以進(jìn)銷項(xiàng)相抵后進(jìn)項(xiàng)略大于銷項(xiàng),不交納增值稅,請(qǐng)問(wèn)要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的憑證嗎?
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2016-09-08
我們公司12月份升為一般納稅人,這個(gè)月取得增值稅專用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那現(xiàn)在是不是可以先把發(fā)票認(rèn)證了,可以先不抵扣,留到以后抵扣是這樣嗎
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2018-01-29
請(qǐng)教老師,我單位4月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票4月在網(wǎng)上已作認(rèn)證,但申報(bào)的時(shí)候未作進(jìn)項(xiàng)抵扣,那4月份的進(jìn)項(xiàng)稅額我要怎么處理呢?現(xiàn)在怎么做留抵?
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2019-06-04
這個(gè)月發(fā)生了應(yīng)交稅費(fèi)增值稅可以享受增值稅退稅的 增值稅的非可扣除的部分可以用留抵稅抵扣嗎 如果可以該怎么填增值稅申報(bào)表
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2017-06-05
老師,當(dāng)月的增值稅費(fèi)是用預(yù)留抵額抵扣,請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月用不用做這個(gè)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2015-12-03
上月增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額退稅要填到增值稅納稅申報(bào)表第15行免、抵、退應(yīng)退稅額中嗎?平時(shí)增值稅納稅申報(bào)表第15行填上月出口應(yīng)退稅額的。
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2018-10-09