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送心意

李老師2

職稱中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,CMA

2023-03-01 14:59

首先,根據(jù)我國《增值稅暫行條例》規(guī)定,當(dāng)銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),納稅人必須要繳納增值稅。但是,如果之前已經(jīng)留抵稅額,則可以使用留抵稅額減少應(yīng)交增值稅。那么,該如何處理呢? 
 
第一步,在進(jìn)行增值稅結(jié)算時(shí),按照應(yīng)交增值稅額算出,即銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額,并減去已經(jīng)留抵稅額,得出最終應(yīng)交增值稅額。 
 
第二步,在銷項(xiàng)稅款結(jié)算表中,應(yīng)填寫留抵稅額,以便于后期進(jìn)行審核檢查。 
 
第三步,將增值稅額支付給稅務(wù)機(jī)關(guān),完成繳稅。 
 
第四步,申報(bào)增值稅信息,將已繳納的增值稅情況報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān),完成稅收結(jié)算程序。 
 
綜上所述,我們公司使用留抵稅額減少應(yīng)交增值稅額的處理方式,必須遵循以上程序,完成稅收結(jié)算,才能夠準(zhǔn)確完成增值稅繳納。

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首先,根據(jù)我國《增值稅暫行條例》規(guī)定,當(dāng)銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),納稅人必須要繳納增值稅。但是,如果之前已經(jīng)留抵稅額,則可以使用留抵稅額減少應(yīng)交增值稅。那么,該如何處理呢? 第一步,在進(jìn)行增值稅結(jié)算時(shí),按照應(yīng)交增值稅額算出,即銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額,并減去已經(jīng)留抵稅額,得出最終應(yīng)交增值稅額。 第二步,在銷項(xiàng)稅款結(jié)算表中,應(yīng)填寫留抵稅額,以便于后期進(jìn)行審核檢查。 第三步,將增值稅額支付給稅務(wù)機(jī)關(guān),完成繳稅。 第四步,申報(bào)增值稅信息,將已繳納的增值稅情況報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān),完成稅收結(jié)算程序。 綜上所述,我們公司使用留抵稅額減少應(yīng)交增值稅額的處理方式,必須遵循以上程序,完成稅收結(jié)算,才能夠準(zhǔn)確完成增值稅繳納。
2023-03-01 14:59:12
您好 留抵進(jìn)項(xiàng)稅大于本月應(yīng)交增值稅 本月不用繳納增值稅
2019-03-01 09:20:44
本期銷項(xiàng)-本期進(jìn)項(xiàng)-上期留抵大于0,交稅。
2022-02-28 16:02:37
你好,不需要繳納增值稅的
2020-04-27 17:35:27
你好,同學(xué)。 你現(xiàn)在是 借 應(yīng)交稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出未交增值稅 23008.84-11504.42 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未來交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 留抵稅額 11350.63 銀行存款 153.79
2020-04-18 12:49:41
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