老師 你好 我們6月才轉(zhuǎn)的一般納稅人,6月進項大于銷項,7月銷項大于進項,6月有留抵,7月申報表上不用繳納增值稅,但是7月賬上有增值稅 7月怎么做賬,怎么做憑證才能顯示當月不用交增值稅。
乘風破浪
于2023-11-22 21:26 發(fā)布 ??271次瀏覽
- 送心意
丁小丁老師
職稱: 注冊會計師,CMA,稅務(wù)師,中級會計師
2023-11-22 21:33
您好!老師正在看題目
相關(guān)問題討論

你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額?
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時?
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出?
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:?
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅?
繳納時 借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-03-30 19:43:48

您好!老師正在看題目
2023-11-22 21:33:37

你好,根據(jù)你的描述,12月份是需要做相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2024-01-09 19:55:29

您好
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-03-07 15:15:09

你好,可以通過電子稅務(wù)局,或者去稅局大廳申請打印。
2023-01-03 17:12:00
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
丁小丁老師 解答
2023-11-22 21:34
乘風破浪 追問
2023-11-22 21:40
丁小丁老師 解答
2023-11-22 22:16