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老師?請問個稅手續(xù)費(fèi)退還,增值稅申報表怎么填
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2022-04-12
申報增值稅時提示審核未通過,之后還有個提示是非掛賬時增值稅主表20行一般貨物累計應(yīng)=0,這樣怎么解決申報
1/2005
2022-02-17
通行費(fèi)抵扣在增值稅申報表哪塊填寫?
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2022-04-12
回到當(dāng)?shù)厣陥髸r候之前預(yù)繳的部分還在申報表反映嗎,比如本月在外地的項目開票10.9萬,預(yù)繳增值稅2000元,本地項目開票10.9萬,那我的申報表申報本月增值稅的時候,本月收入是填是填20萬嗎,應(yīng)交的增值稅銷項是填1.8萬,然后下面預(yù)繳那里填個2000元,期末未交就是16000是這么理解嗎
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2019-05-28
老師您好!個稅手續(xù)費(fèi)返還的金額填入附表一和附表三后,在增值稅申報表主表哪行哪列顯示 退還手續(xù)的金額和稅額呢?如果自己在電子稅務(wù)局申報自動生成主表,但是我漏報了,需要入大廳申報,大廳讓帶正確的申報表,我不知道怎么填這個增值稅的主表不知道填入哪行哪列
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2023-04-25
老師,請問房地產(chǎn)銷項稅抵減土地款進(jìn)項,這個土地款進(jìn)項應(yīng)該在增值稅申報表哪里填
1/185
2024-04-09
增值稅申報表二進(jìn)項稅稅額和發(fā)票服務(wù)平臺認(rèn)證的發(fā)票不一致,這是為什么?怎么解決
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2023-12-16
您好,老師,麻煩問下2023年1月份有筆進(jìn)項稅現(xiàn)在轉(zhuǎn)出需要怎么申報?是更正2023年1月份增值稅申報表還是在當(dāng)期增值稅申報時做轉(zhuǎn)出呢(即2024年12月初申報11月份增值稅時做轉(zhuǎn)出)
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2024-11-25
老師,在附表4填寫了稅控維護(hù)費(fèi)440元,為什么增值稅申報表里沒有減少?我不敢申報了。要在表1第23行應(yīng)納稅減征額輸入440嗎?
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2021-03-08
我們是小規(guī)模納稅按季申報納稅,增值稅賬務(wù)還是每月做嗎?然后月銷售額小于三萬,免征增值稅的話是按季來確認(rèn)免征收益嗎
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2017-12-29
我申報增值稅成功了,可是要繳稅,就開了24萬的票,免征增值稅,要交附加稅,我上季度預(yù)交了377萬的稅,我是小規(guī)模納稅人,注冊地開票申報,我該怎么更正申報,怎么填申報表?我網(wǎng)上只能叫我繳附加稅的款
1/331
2020-01-03
小規(guī)模納稅人享受免征增值稅,則增值稅免征金額怎么算?
1/1498
2020-02-27
上個季度的增值稅免稅,是不是需要做增值稅減免的分錄
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2019-01-08
小微企業(yè)減免增值稅,是指普通發(fā)票嗎?增值稅發(fā)票減免嗎?
1/1562
2019-02-28
報完免抵退稅再報增值稅?還是先報增值稅再報免抵退稅?
1/2960
2018-09-07
是環(huán)科處理公司,現(xiàn)在幫南方電網(wǎng)處理廢酸,這個應(yīng)該是免增值稅的,去稅局申請免稅已經(jīng)同意,是應(yīng)該申請增值稅普通發(fā)票來開具么??那么普通發(fā)票的稅率也是17%??
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2017-07-24
是環(huán)科處理公司,現(xiàn)在幫南方電網(wǎng)處理廢酸,這個應(yīng)該是免增值稅的,去稅局申請免稅已經(jīng)同意,是應(yīng)該申請增值稅普通發(fā)票來開具么??那么普通發(fā)票的稅率也是17%??
1/972
2017-07-24
我是想問下現(xiàn)在是小規(guī)模的,這筆減免額是在“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”掛著,季報還沒有報過稅,這一筆抵不了;明年1月轉(zhuǎn)成一般納稅人了,這筆掛著的怎么體現(xiàn)在一般納稅人增值稅申報表里?直接填列在稅控系統(tǒng)減免的附表中么?
1/626
2016-12-29
請問我是個體戶,增值稅申報顯示超過起征點(diǎn)。應(yīng)該怎么申報? 貴單位本期全部銷售額超過增值稅起征點(diǎn),不得享受起征點(diǎn)以下免征增值稅優(yōu)惠政策,不得填報第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”或第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”數(shù)據(jù) !
1/4426
2019-10-10
申報增值稅稅控盤和服務(wù)費(fèi)稅額抵減,在8月只填了表四,沒有填減免稅明細(xì)表可以嗎?可以補(bǔ)填在10月的申報表里面嗎?這個錢一直都還沒有抵減,掛在期末余額里面的。
1/1028
2018-11-05