
申報(bào)增值稅稅控盤和服務(wù)費(fèi)稅額抵減,在8月只填了表四,沒有填減免稅明細(xì)表可以嗎?可以補(bǔ)填在10月的申報(bào)表里面嗎?這個(gè)錢一直都還沒有抵減,掛在期末余額里面的。
答: 可以補(bǔ)填在10月份進(jìn)行抵減。
老師,您好!上個(gè)月填增值稅申報(bào)表稅控盤維護(hù)費(fèi)只填附表四,主表跟減免稅申報(bào)沒有天所以沒有抵減稅額,如果在這個(gè)月抵減附表四怎么填呢
答: 你好,之填寫實(shí)際抵扣金額。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
您好老師我想問一下四月份稅控盤費(fèi)用280增值稅 納稅申報(bào)表抵減情況四表、減免申報(bào)明細(xì)表都填寫了,當(dāng)月未交增值稅、實(shí)際未抵扣數(shù)額都在期末欄了五 月申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)稅額抵減表中期初數(shù)有數(shù)據(jù)、減免表里沒有數(shù)據(jù),五月份需要抵減 這個(gè)數(shù)應(yīng)再次填在期初數(shù)欄還是本期數(shù)理
答: 你好,你是不是把實(shí)際抵減金額也填了。四月份的期末余額為零了。

