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申報(bào)增值稅時(shí)提示審核未通過(guò),之后還有個(gè)提示是非掛賬時(shí)增值稅主表20行一般貨物累計(jì)應(yīng)=0,這樣怎么解決申報(bào)
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2022-02-17
通行費(fèi)抵扣在增值稅申報(bào)表哪塊填寫(xiě)?
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2022-04-12
回到當(dāng)?shù)厣陥?bào)時(shí)候之前預(yù)繳的部分還在申報(bào)表反映嗎,比如本月在外地的項(xiàng)目開(kāi)票10.9萬(wàn),預(yù)繳增值稅2000元,本地項(xiàng)目開(kāi)票10.9萬(wàn),那我的申報(bào)表申報(bào)本月增值稅的時(shí)候,本月收入是填是填20萬(wàn)嗎,應(yīng)交的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)是填1.8萬(wàn),然后下面預(yù)繳那里填個(gè)2000元,期末未交就是16000是這么理解嗎
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2019-05-28
您好,老師,麻煩問(wèn)下2023年1月份有筆進(jìn)項(xiàng)稅現(xiàn)在轉(zhuǎn)出需要怎么申報(bào)?是更正2023年1月份增值稅申報(bào)表還是在當(dāng)期增值稅申報(bào)時(shí)做轉(zhuǎn)出呢(即2024年12月初申報(bào)11月份增值稅時(shí)做轉(zhuǎn)出)
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2024-11-25
增值稅申報(bào)表二進(jìn)項(xiàng)稅稅額和發(fā)票服務(wù)平臺(tái)認(rèn)證的發(fā)票不一致,這是為什么?怎么解決
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2023-12-16
老師,請(qǐng)問(wèn)房地產(chǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅抵減土地款進(jìn)項(xiàng),這個(gè)土地款進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該在增值稅申報(bào)表哪里填
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2024-04-09
老師您好!個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還的金額填入附表一和附表三后,在增值稅申報(bào)表主表哪行哪列顯示 退還手續(xù)的金額和稅額呢?如果自己在電子稅務(wù)局申報(bào)自動(dòng)生成主表,但是我漏報(bào)了,需要入大廳申報(bào),大廳讓帶正確的申報(bào)表,我不知道怎么填這個(gè)增值稅的主表不知道填入哪行哪列
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2023-04-25
老師,在附表4填寫(xiě)了稅控維護(hù)費(fèi)440元,為什么增值稅申報(bào)表里沒(méi)有減少?我不敢申報(bào)了。要在表1第23行應(yīng)納稅減征額輸入440嗎?
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2021-03-08
小微企業(yè)3萬(wàn)免稅季度9萬(wàn)免稅政策分不分一般和小規(guī)模?增值稅免,附加稅免,企業(yè)所得稅也免么?申報(bào)時(shí)數(shù)據(jù)要填報(bào)么?然后申報(bào)完不進(jìn)行扣款就可以了么?
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2017-11-15
申報(bào)增值稅稅控盤(pán)和服務(wù)費(fèi)稅額抵減,在8月只填了表四,沒(méi)有填減免稅明細(xì)表可以嗎?可以補(bǔ)填在10月的申報(bào)表里面嗎?這個(gè)錢(qián)一直都還沒(méi)有抵減,掛在期末余額里面的。
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2018-11-05
上個(gè)季度的增值稅免稅,是不是需要做增值稅減免的分錄
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2019-01-08
小微企業(yè)減免增值稅,是指普通發(fā)票嗎?增值稅發(fā)票減免嗎?
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2019-02-28
報(bào)完免抵退稅再報(bào)增值稅?還是先報(bào)增值稅再報(bào)免抵退稅?
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2018-09-07
月銷(xiāo)售20000以下的免增值稅,那減免的增值稅要怎么做帳呀
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2017-05-26
老師,專(zhuān)利技術(shù)轉(zhuǎn)讓免增值稅嗎,或者什么情況下免增值稅
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2020-07-09
農(nóng)業(yè)公司銷(xiāo)售免增值稅貨物,免除的增值稅需要做分錄嗎?
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2019-04-11
應(yīng)該怎么填增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)這表,不是應(yīng)該普通發(fā)票,一個(gè)代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎?我怎么就看出只登錄了代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的數(shù)據(jù),還有這個(gè)小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額應(yīng)該是填哪個(gè)數(shù)據(jù)
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2017-05-03
發(fā)票交了增值稅.季度未超過(guò)30萬(wàn),可以免交3個(gè)附加稅,申報(bào)的時(shí)候申報(bào)不呢?
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2017-07-03
請(qǐng)問(wèn)我是個(gè)體戶(hù),增值稅申報(bào)顯示超過(guò)起征點(diǎn)。應(yīng)該怎么申報(bào)? 貴單位本期全部銷(xiāo)售額超過(guò)增值稅起征點(diǎn),不得享受起征點(diǎn)以下免征增值稅優(yōu)惠政策,不得填報(bào)第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額”或第10欄“小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額”數(shù)據(jù) !
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2019-10-10
老師我那里有企業(yè)減免增值稅和所得稅的具體內(nèi)容和全解
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2017-04-24