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王某一個月領(lǐng)工資18000元,沒有專項扣除費用,也無社保,到7月累計收入是72000,基本扣除是25000元,已交個稅1020元,請問7月應交多少稅額?
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2019-07-27
早已離職公司,但沒交接,離職后,公司后面經(jīng)營的業(yè)務讓代替公司去對賬,這個對賬可以不去嗎?把對到哪里的賬交接給他們可以嗎?
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2019-03-06
小規(guī)模公司,這個月就代開了一張專票,金額沒超過10萬,增值稅已交,那么附加稅交嗎?所得稅是核定征收的,是不是沒成本費用也沒事
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2019-03-29
所得稅匯算清繳由于沒有正確按優(yōu)惠稅率計算導致多交了稅款,款已扣,賬務該如何處理如何處理多交的所得稅,會計分錄怎么做。
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2017-05-25
老師 上月開具的發(fā)票 已經(jīng)入賬 借:應收賬款 9847 貸:主營業(yè)務收入 9289.62 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 557.38 這個月紅沖作廢了 分錄怎么寫
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2025-07-15
暫估的材料調(diào)增了需要做賬務處理不,增了這部份就交了稅了,還是賬上賬上掛起呀 紅沖暫估調(diào)增那部份嗎?還是有票再紅沖 那這種調(diào)增的怎樣做賬務處理呢 已經(jīng)交了稅的還掛在賬上嗎 那調(diào)增的部份已經(jīng)交了稅的呀 那如果后續(xù)不來發(fā)票呢? 實際上收到貨物了
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2022-05-18
土地轉(zhuǎn)讓金記入無形資產(chǎn),需要當月攤銷嗎,按多少年攤銷,怎么做分錄呢?領(lǐng)導交過來是對方2月份發(fā)給原材料,出庫單是他們的,2月份,材料已經(jīng)入庫了,現(xiàn)在7月份還可以入賬嗎。錢已付,就是沒有發(fā)票,但是他們可以給開。土地使用稅,是當月計提,下月交嗎,還是當月交呢
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2017-07-15
老師,您好!請問下,建筑工程服務公司,增值稅和附加稅已經(jīng)在項目地預繳完成。在申報當期增值稅未交為0,但是申報附加稅時會自動帶出計稅依據(jù)的增值稅,這種情況怎樣申報呢? 是否將預繳的附加稅填在已交稅額里呢?如果這樣就會出現(xiàn)未交附加稅是負數(shù)。
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2019-12-01
老師:稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是:借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸:銀行存款。這個減免稅額在賬本上是怎么記載的?月末已經(jīng)做了一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅了,那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢?謝謝
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2015-06-26
本月稅務局讓我把以前的已經(jīng)抵扣的進項稅額轉(zhuǎn)出,這個月沒有銷售,我該如何做會計分錄,J應交稅~進項稅轉(zhuǎn)出D應交稅~未交增值稅,繳納稅款J應交稅~未交增值稅D銀行存款結(jié)果應交稅金匯總抵消了,就沒有了我的報表提現(xiàn)不出來
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2020-01-04
老師:一一般納稅人,就是6月份銷售的銷項稅額,6月份已經(jīng)那剩余的未交稅額抵扣了。這個帳我做6月份,還是7月份,借:應交稅費-未交增值稅1430元 貸:應交稅費-應交的增值說-銷項稅額 1430 元 這筆分錄我做到6月份,還是7月份啊
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2021-07-08
是大包隊的,現(xiàn)在給掛靠的建筑公司交賬,之前只交發(fā)票,現(xiàn)在交發(fā)票不要了,說所有的發(fā)票都要清單,還要合同,現(xiàn)在交買電纜的發(fā)票20000元,之前已交發(fā)票10000元,只附20000元的一份合同可以嗎?還是要再附一份10000元的合同
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2017-08-22
做已認證完的進項稅額轉(zhuǎn)出,本月不用交增值稅如,一步:借庫存商品5 貸應交稅費 增值稅 轉(zhuǎn)出進項稅額 5二步:借主營業(yè)務成本5 貸庫存5 三步借應交稅費 增值稅 轉(zhuǎn)出進項稅額 貸應交稅費 未交增值稅 這樣做對嗎,
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2018-08-06
小規(guī)模開票季度不超9萬,是包括代開金額在內(nèi)的吧?發(fā)票時,當場已經(jīng)把稅交了。那要是季度代開超過9萬,那表示還要再交第二次?
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2018-03-28
合同總共28萬,收到了3萬元材料發(fā)票,有3.5萬的管理人員工資(已交工會經(jīng)費未交社保),做了大學15萬的現(xiàn)場人工工資,未開勞務發(fā)票
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2018-02-08
水費發(fā)票未認證計入待認證,但是水費我也要開票給我客戶,簡易計稅,那已認證的,話分錄是 借應交稅金-簡易計稅 貸應交稅金-待認證
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2022-07-11
老師,去年的印花稅我在今年1月份已經(jīng)交了,銀行回單都做賬了,為什么現(xiàn)在在欠稅信息查詢里面顯示沒交那筆印花稅呢?謝謝老師
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2019-07-13
老師如果匯算清繳時,利潤是負的,但之前已預交一點企業(yè)所得稅了,這多交的要做賬務處理嗎,稅務局會退給我們嗎?還是會怎么樣
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2019-05-04
營業(yè)執(zhí)照年報中的納稅總額是當年已交的所有稅收之和對嗎?并不是當年財務報表年報中的應交稅費?所得稅?稅金及附加吧?
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2020-03-16
現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)去年少交了城建稅,要補交,賬要怎么做,清繳已過呢。還以前年度損益調(diào)整?不知如何把兩年的所得稅報連起來,誰能說下嗎?
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2014-09-22