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個(gè)體戶(hù)餐飲業(yè)也享受月不超過(guò)3萬(wàn)免增值稅,月不超過(guò)10萬(wàn)免教育費(fèi)附加等稅嗎?
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2017-01-21
老師,您好!我想問(wèn)一關(guān)于幼兒園填寫(xiě)《增值稅減免申報(bào)明細(xì)表》中的,免稅銷(xiāo)售額扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額數(shù)據(jù)填什么?
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2021-01-05
A公司全資投資注冊(cè)B公司,B公司成立后三個(gè)月之內(nèi)沒(méi)有開(kāi)對(duì)公賬戶(hù),也沒(méi)有POS機(jī),B公司的所有收入直接通過(guò)POS機(jī)或者存現(xiàn)存到A公司的對(duì)公賬戶(hù)中。B公司之前是免營(yíng)業(yè)稅現(xiàn)在是免增值稅的企業(yè),而A公司不是。怎么做會(huì)計(jì)處理?
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2017-08-25
某公司為制造業(yè)增值稅一般納稅人,生產(chǎn)M產(chǎn)品耗用的甲材料按實(shí)際成本核算,并采用先進(jìn)先出法計(jì)價(jià)。 2020年12月初結(jié)存甲材料1 000千克,單位成本為0.6萬(wàn)元/千克,未計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。12月份該公司發(fā)生 與甲材料有關(guān)的業(yè)務(wù)如下: (1) 5日,購(gòu)入甲材料600千克并驗(yàn)收入庫(kù),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為360萬(wàn)元,增值稅稅額為46.8萬(wàn)元,另以銀行存款支付與材料采購(gòu)相關(guān)的支出共計(jì)6.51萬(wàn)元,其中:運(yùn)費(fèi)5萬(wàn)元、增值稅稅額為0.45萬(wàn)元,保險(xiǎn)費(fèi)1萬(wàn)元、增值稅稅額為0.06萬(wàn)元,運(yùn)費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)均已取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 (2)6日,銷(xiāo)售甲材料一批,開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為270萬(wàn)元,增值稅稅額為35.1萬(wàn)元,全部款項(xiàng)尚未收到。該銷(xiāo)售業(yè)務(wù)符合收入確認(rèn)條件。
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2023-06-05
你好,對(duì)來(lái)料加工進(jìn)口業(yè)務(wù),收入包括加工費(fèi)及代墊的輔料,增值稅屬于免稅還是免抵退稅
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2019-08-27
請(qǐng)問(wèn)我是小規(guī)模納稅人,一季度開(kāi)普票150000,增值稅額4600.屬于免增值稅,那附加稅要上嗎
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2019-07-03
老師,月末計(jì)提增值稅,銷(xiāo)項(xiàng)是0.17,還有一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)的減免280,怎么做計(jì)提增值稅分錄?
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2020-04-30
證券 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)員,增值稅比照小規(guī)模納稅人,享受季度不超15萬(wàn)免增值稅政策嗎?
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2021-12-29
疫情期間符合免征增值稅,增值稅申報(bào)需要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎?賬務(wù)處理的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2020-04-13
老師,小規(guī)模自己開(kāi)專(zhuān)普票,開(kāi)專(zhuān)票要交增值稅哦,普票是季度不超三十萬(wàn)免增值稅哦
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2020-03-23
小規(guī)模增值稅申報(bào)表第10小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額包含代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票金額嗎
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2019-04-05
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票享受季度30萬(wàn)以下免交增值稅嗎
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2019-12-14
老師,小規(guī)模季報(bào),有普票免增值稅,也有3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票銷(xiāo)售額 ,如何填報(bào)增值稅申報(bào)表?
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2023-03-13
未達(dá)起征點(diǎn)免征增值稅的憑證怎么做?是轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這里,但是這樣的話(huà),轉(zhuǎn)出未交增值稅一直有余額,怎么辦?
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2017-07-07
小規(guī)模納稅公司,季度申報(bào)增值稅,在增值稅小規(guī)模申報(bào)表中:小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額是開(kāi)出發(fā)票中含增值稅的金額,還是不含增值稅的金額?
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2019-07-08
老師,我們公司每個(gè)月計(jì)提增值稅,次月實(shí)際繳納的時(shí)候會(huì)少繳納2250元,一年下來(lái),應(yīng)交增值稅貸方余額27000~我在年底12月,是要把它調(diào)整成收入嗎?主要原因是繳納的時(shí)候,有增值稅減免,企業(yè)招聘退役軍人,每月每人減免750,我司有3位符合條件,做了信息采集備案。
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2019-10-29
3萬(wàn)一下減免的增值稅入的營(yíng)業(yè)外收入-減免稅,匯算清繳時(shí)要納稅調(diào)增嗎?能不能入政府補(bǔ)助?政府補(bǔ)助就不用調(diào)增嗎?
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2018-12-29
請(qǐng)問(wèn)鄒老師,稅控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄。支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),   借:管理費(fèi)用?     貸:銀行存款/現(xiàn)金? 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)? 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額。 是不是還沒(méi)有結(jié)束?
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2019-10-10
你好,想問(wèn)一下增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,免稅額那一列為什么是免稅銷(xiāo)售額的數(shù)*稅率-對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額?尤其是為什么要減去進(jìn)行稅額呢?
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2020-04-13
老師,這個(gè)月開(kāi)了免稅農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表沒(méi)有找到減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)。
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2020-01-12