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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-04-30 09:33

280,這個是金稅盤的嗎?

未來 追問

2020-04-30 09:33

是的

郭老師 解答

2020-04-30 09:35

那你金稅盤的抵扣不了280只能抵扣你的銷項,
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出,未交增值稅0.17
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費用-0.17
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款。

未來 追問

2020-04-30 09:56

我這個280是稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費,280不是全額抵減的嗎?借:管理費用辦公費280,貸:庫存現(xiàn)金280,借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅280,借:管理費用-280,這樣做不對嗎?

郭老師 解答

2020-04-30 09:59

抵扣,但是你需要交0.17的稅款,抵扣不了那些,不是嗎?

未來 追問

2020-04-30 10:41

那應(yīng)該是280是全額抵減了,那我這個0.17的銷項稅得交,因為我沒有別的進(jìn)賬可以抵了,是這個意思吧?

郭老師 解答

2020-04-30 10:43

你這個月需要交多少增值稅
如果金稅盤不抵扣的

未來 追問

2020-04-30 10:49

銷項就是0.17

郭老師 解答

2020-04-30 10:50

我第一個分錄來做就可以,需要交多少稅抵扣多少抵扣不了。

未來 追問

2020-04-30 10:53

那我就抵扣0.17的,剩下的就在待抵扣里是吧?

郭老師 解答

2020-04-30 10:57

不做賬的
你看我寫的分錄

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相關(guān)問題討論
你好,是結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交增值稅
2018-07-06 10:12:25
小規(guī)模的不用這么麻煩。
2023-10-10 15:25:26
1、每月將當(dāng)期銷項稅額和進(jìn)項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅; 2、然后結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 3、交稅時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2019-01-03 11:38:08
你好 這是你結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄,分錄正確。
2019-12-01 11:47:45
你好,這個是增值稅一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄 增值稅沒有計提的說法
2018-12-08 19:02:34
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